Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2022 | Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábr. K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš |
31926754 | ubytovanie | 15 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/BU/2021/1056 | O/CDR/064A/2021 | 13.1.2022 | 14.01.2022 | 11.4.2022 |
11/2022 | Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábr. K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš |
31926754 | ubytovanie | 15 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/BU/2021/1056 | O/CDR/064A/2021 | 13.1.2022 | 14.01.2022 | 11.4.2022 |
11/2022 | Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábr. K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš |
31926754 | ubytovanie | 15 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/BU/2021/1056 | O/CDR/064A/2021 | 13.1.2022 | 14.01.2022 | 11.4.2022 |
4220170 | Obchodná akadémia Nábr. K.Petroviča 1571, Lipt.Mikuláš |
31926754 | strava | 49,59 € bez DPH |
Zmluva č.8/BA/BU/2021/1056 | O/CDR/064B/2021 | 19.05.2022 | 24.05.2022 | 13.1.2023 |
4220140 | Obchodná akadémia Nábr. K.Petroviča 1571, Lipt.Mikuláš |
31926754 | strava | 68,40 € bez DPH |
Zmluva č.8/BA/BU/2021/1056 | O/CDR/064B/2021 | 25.04.2022 | 28.04.2022 | 13.1.2023 |
4220138 | Obec Likavka Likavka 815 |
00315362 | poplatok za komunálny odpad | 204,40 € bez DPH |
Rozhodnutie č.875/2022 | 20.04.2022 | 26.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220396 | nabbi, s.r.o. Podbiel 61 |
47484128 | vianočný stromček | 50,90 € vrátane DPH |
O/CDR/141/2022 | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 18.1.2023 | |
4220351 | Mrva Václav A.Bernoláka č.19, Ružomberok |
35055758 | spílenie stromov | 840,00 € vrátane DPH |
O/CDR/123/2022 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 18.1.2023 | |
4220392 | Miroslav Kerdík Papiernická 1788/8, Ružomberok |
37576712 | úlohy BOZP | 400,00 € bez DPH |
Zmluva č.1/BA3/2006 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 18.1.2023 | |
4220231 | Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok |
00315737 | poplatok za komunálny odpad | 2059,20 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620344569 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220130 | Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok |
00315737 | poplatok za komunálny odpad | 205,92 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620344401 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220129 | Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok |
00315737 | poplatok za komunálny odpad | 205,92 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620344402 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220128 | Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok |
00315737 | poplatok za komunálny odpad | 316,80 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620357732 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220113 | Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok |
00315737 | daň z nehnuteľností | 1454,64 € bez DPH |
Rozhodnutie č.105722/2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 13.1.2023 | |
70/2022 | MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | poplatok za smart/box | 238,80 vrátane DPH |
Zmluva | 21.2.2022 | 25.02.2022 | 12.4.2022 | |
4220174 | MAJABY - Janka Bystričanová Riadok 9, Ružomberok |
37573128 | ceny na športové hry | 523,56 € vrátane DPH |
O/CDR/056/2022 | 19.5.2022 | 24.05.2022 | 13.1.2023 | |
4220274 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | 17.1.2023 | |
4220254 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 03.08.2022 | 10.08.2022 | 17.1.2023 | |
4220183 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424, zmluva č.3/BA/R/2022/139 | Dodatok č.1 | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 17.1.2023 |
4220152 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | plyn | 1794,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.05.2022 | 06.05.2022 | 13.1.2023 | |
4220112 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | plyn | 1794,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220373 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 05.12.2022 | 06.12.2022 | 18.1.2023 | |
4220338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 18.1.2023 | |
4220305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 17.1.2023 | |
4220233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 17.1.2023 | |
81/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 7.10.2022 | |
81/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 7.10.2022 | |
36/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
3.2.2022 | 15.02.2022 | 12.4.2022 | ||
17/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 206,12 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 14.1.2022 | 19.01.2022 | 11.4.2022 | |
5/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 11.4.2022 | |
5/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 11.4.2022 | |
56/2022 | LUSJA, s.r.o. Textilná 23, Ružomberok |
36766372 | respirátory | 21,60 vrátane DPH |
O/CDR/012/2022 | 11.2.2022 | 25.02.2022 | 12.4.2022 | |
104/2022 | Lukáš Pšeno Likavka 849 |
48332704 | nákup has.prístrojov | 150 vrátane DPH |
O/CDR/037/2022 | 24.3.2022 | 29.03.2022 | 10.11.2022 | |
104/2022 | Lukáš Pšeno Likavka 849 |
48332704 | nákup has.prístrojov | 150 vrátane DPH |
O/CDR/037/2022 | 24.3.2022 | 29.03.2022 | 10.11.2022 | |
103/2022 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava |
48121347 | odb.prehliadka hydrantov, meranie tlakov | 183,60 vrátane DPH |
O/CDR/033/2022 | 24.3.2022 | 29.03.2022 | 10.11.2022 | |
103/2022 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava |
48121347 | odb.prehliadka hydrantov, meranie tlakov | 183,60 vrátane DPH |
O/CDR/033/2022 | 24.3.2022 | 29.03.2022 | 10.11.2022 | |
4220197 | LINGAS, s.r.o. J.Jančeka 344/2, Ružomberok |
44336306 | interiérové dvere | 460,02 € vrátane DPH |
O/CDR/057A/2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 17.1.2023 | |
4220162 | Laura Berková - Simple Joy Jiraskova, Bratislava |
50568647 | preventívny program | 97,28 € bez DPH |
O/CDR/056A/2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 13.1.2023 | |
4220332 | Ladislav Sališ SALISTAV Likavka 888 |
41420268 | oprava chodníka a vonkajších schodov | 851,93 € bez DPH |
O/CDR/058/2022 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | 18.1.2023 | |
4220331 | Ladislav Sališ SALISTAV Likavka 888 |
41420268 | oprava chodníka a vonkajších schodov | 924,55 € bez DPH |
O/CDR/058/2022 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | 18.1.2023 |