Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240312 | servis motorového vozidla | 420,24 € vrátane DPH |
O/CDR/091/2024 | 23.09.2024 | 27.09.2024 | 21.1.2025 | |||
4240311 | TODAS Ružomberok, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
36789291 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||
4240310 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||||
4240309 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||||
4240308 | Stredná športová škola Rosinská cesta 6, Žilina |
55494099 | ubytovanie dieťaťa | 35,00 € bez DPH |
O/CDR/080/2024 | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240307 | RK STAV s.r.o. Bystrická cesta 2138/116, Ružomberok |
54454735 | obkop plota | 411,60 € vrátane DPH |
O/CDR/088/2024 | 17.09.2024 | 25.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240306 | Spoj.škola J.Vojtaššáka inter. Kláštorská 24/a |
42090598 | strava a ubytovanie detí | 107,40 € bez DPH |
Dohoda č.9/BA/R/2023/1512 | 17.09.2024 | 25.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240305 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | tonery | 73,50 € vrátane DPH |
O/CDR/061/2024 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240304 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | servis výpočtovej techniky | 368,90 € vrátane DPH |
Zml.č.5/2024/0001 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240303 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 285,80 € vrátane DPH |
13.09.2024 | 20.09.2024 | 21.1.2025 | ||
4240302 | Univerzita Mateja Bela Národná 12, B.Bystrica |
30232295 | parkovanie | 55,44 € bez DPH |
O/CDR/090/2024 | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240301 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok |
31934617 | strava detí | 83,10 € bez DPH |
O/CDR/077/2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240300 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, 032 03 Lipt.Ján |
42224233 | strava detí | 590,35 € bez DPH |
O/CDR/074/2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240299 | Stredná zdrav.škola Hlboká cesta 23, Žilina |
00607061 | ubytovanie dieťaťa | 35,00 € bez DPH |
O/CDR/081/2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240298 | Kominárstvo Ružomberok Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín |
36416762 | kontrola a čistenie komínov | 161,28 € vrátane DPH |
O/CDR/086/2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240297 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, Lipt.Mikuláš |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 160,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva č.0005/2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240296 | RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | Poruchy učenia žiakov č.3 | 49,70 € vrátane DPH |
O/CDR/089/2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240295 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||||
4240294 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||||
4240293 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||||
4240292 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 417,76 € vrátane DPH |
Zmluva č.1/BA/R/2023/222 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240291 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | stravovacie kredity | 773,50 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 79,81 € vrátane DPH |
03.09.2024 | 09.09.2024 | 21.1.2025 | ||
4240289 | Osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | výkon zodpovednej osoby | 43,20 € bez DPH |
Zmluva č.11/BA/R/2022/753 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240288 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika | 913,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.14/BA2/R/2023/2059 | 02.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240287 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn | 433,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.5/BA/R/2023/657 | 02.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240286 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné - NP | 659,00 € bez DPH |
Zmluva o nájme neb.priestorov č.0001/2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240285 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné | 2365,15 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA1/R/2023/2149 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240284 | Stavebné bytové družstvo Ružomberok Bystrická cesta 2028, Ružomberok |
00222020 | nájomné bytu | 158,40 € bez DPH |
predpis mesačnej zál.úhrady | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240283 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||||
4240282 | Ladislav Sališ SALISTAV Likavka 888 |
41420268 | oprava poškodených podlách a kúpeľne na J.Sladkého 21, Ružomberok | 2488,67 € vrátane DPH |
O/CDR/064/2024 | 22.08.2024 | 04.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240282 | Ladislav Sališ SALISTAV Likavka 888 |
41420268 | oprava poškodených podlách a kúpeľne na J.Sladkého 19A, Ružomberok | 2691,67 € vrátane DPH |
O/CDR/063/2024 | 22.08.2024 | 04.09.2024 | 21.1.2025 | |
4240281 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | strava pobyt detí | 112,00 € bez DPH |
O/CDR/046A/2024 | 14.08.2024 | 30.08.2024 | 23.9.2024 | |
4240280 | UNICAR, s.r.o. Ul.1.mája 68/1848, Lipt.Mikuláš |
36409022 | výmena bŕzd | 994,57 € vrátane DPH |
O/CDR/060/2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 23.9.2024 | |
4240279 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 290,42 € vrátane DPH |
12.08.2024 | 16.08.2024 | 23.9.2024 | ||
4240263 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | stravovacie kredity | 705,26 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 23.9.2024 | |
4240278 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva v motor.vozidle Š-Scala | 339,96 € vrátane DPH |
O/CDR/059/2024 | 08.08.2024 | 27.08.2024 | 23.9.2024 | |
4240262 | František Hruboš Inovecká 1131/1, Trenčín |
37662813 | škoda počas tábora | 200,00 € vrátane DPH |
29.07.2024 | 30.07.2024 | 23.9.2024 | ||
4240277 | HESPO, s.r.o. K.Sidora 1843/46, Ružomberok |
44716397 | oprava satelitného systému | 48,85 € vrátane DPH |
O/CDR/055/2024 | 06.08.2024 | 15.08.2024 | 23.9.2024 | |
4240261 | Ambulancia klinickej psychológie, Mgr.Anna Kollárová Lipová aleja 256/5, Lubochňa |
42069815 | supervízia | 60,00 € bez DPH |
O/CDR/046/2024 | 23.07.2024 | 30.07.2024 | 23.9.2024 |