
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250017 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | kancelárske potreby | 483,72 vrátane DPH |
6/2025 | 14.02.2025 | 25.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250016 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | kancelárske potreby | 467,40 vrátane DPH |
7/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250015 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 93,82 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | pevná linka + internet | 34,94 vrátane DPH |
9932242125 | 04.02.2025 | 18.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250012 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon činnosti pri ochrane osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 01.02.2025 | 07.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250011 | ProSchool s.r.o Kosorín 177, 966 24 |
45649201 | komunikácia pedagogov a odborných zamestnancov | 475,- vrátane DPH |
4/2025 | 03.02.2025 | 24.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250010 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup všeobecný materiál silikon.masť + o krúžky | 42,- vrátane DPH |
1/2025 | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250009 | Peter Mravec - TEMPO R. Jašíka 75, 02354 Turzovka |
32247702 | nákup elektrocentrály | 799,- vrátane DPH |
5/2025 | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250008 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. Bytčická 16 010 01 Žilina |
36373354 | rozbor pitnej vody | 173,43 vrátane DPH |
57/2024 | 28.01.2025 | 03.02.2025 | 11.2.2025 | |
4250007 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 89,03 vrátane DPH |
3/2022 | 09.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250006 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | materiál do vodárne | 550,- vrátane DPH |
3/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250005 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energie | 177,66 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250004 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | pevná linka + internet | 34,09 vrátane DPH |
9932242125 | 07.01.2025 | 21.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 21,65 vrátane DPH |
8/2018 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250002 | Flaga spol. s r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
34116940 | nedoplatok za plyn | 707,07 vrátane DPH |
1023045 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250001 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon činnosti pri ochrane osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | 11.2.2025 |