Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
49 0,00 kB |
strava | 208,56 € s DPH | 17.03.2011 | pp |
35/2011 0,00 kB |
ubytovanie | 39,84 € s DPH | 17.03.2011 | pp |
2011001 0,00 kB |
oprava omietok | 784,20 € s DPH | 17.03.2011 | pp |
VF2011015 0,00 kB |
dvierka popolnikove vnút. | 25,17 € | 17.03.2011 | pp |
13110242 0,00 kB |
oprava motor. vozidla | 1220,73 € | 17.03.2011 | pp |
21105000 0,00 kB |
ako prijať a uvoľniť.zam-marec 11 | 44,80 € s DPH | 17.03.2011 | pp |
51/2011/Ku 0,00 kB |
strava | 91,20 € s DPH | 17.03.2011 | pp |
48-2011 0,00 kB |
ubytovanie | 6,63 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
41-2011 0,00 kB |
strava | 6,08 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
1723965452 0,00 kB |
telefónne poplatky | 47,67 € | 11.03.2011 | pp |
1723965490 0,00 kB |
telefónne poplatky | 43,97 € | 11.03.2011 | pp |
21100135 0,00 kB |
mäsové výrobky | 96,59 € | 11.03.2011 | pp |
21100133 0,00 kB |
mäsové výrobky | 14,70 € | 11.03.2011 | pp |
21100134 0,00 kB |
mäsové výrobky | 7,74 € | 11.03.2011 | pp |
110221 0,00 kB |
ovocie, zelenina | 41,42 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
70320117 0,00 kB |
strava | 183,00 € s DPH | 11.03.2011 | PP |
0111026563 0,00 kB |
stravné lístky | 1745,52 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
015/2011 0,00 kB |
strava | 16,96 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
62003 0,00 kB |
strava | 21,47 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
8011200743 0,00 kB |
potraviny | 127,26 € | 09.03.2011 | pp |
21100118 0,00 kB |
mäsové výrobky | 58,71 € | 09.03.2011 | pp |
11010038 0,00 kB |
tonery, opr. notebook, klávesnica | 252,70 € | 09.03.2011 | pp |
1/2011 0,00 kB |
detská výbavička | 49,95 € s DPH | 09.03.2011 | pp |
1/2011 0,00 kB |
kočík, autosedačka, podsedák | 260,00 € s DPH | 09.03.2011 | pp |
015-2011 0,00 kB |
kontrola plyn.spotrebičov a expanzomatov | 126,50 € | 09.03.2011 | pp |
811010 0,00 kB |
strava | 4,60 € s DPH | 09.03.2011 | pp |
1110002 0,00 kB |
strava | 2,30 € s DPH | 09.03.2011 | pp |
110183 0,00 kB |
ovocie, zelenina | 40,64 € s DPH | 09.03.2011 | pp |
Z1105/2010-2110302720 0,00 kB |
dodávka elektriny | 1372,20 € | 09.03.2011 | pp |
4011018 0,00 kB |
lieky | 67,66 € | 09.03.2011 | PP |
4011017 0,00 kB |
lieky | 7,29 € | 09.03.2011 | PP |
4011016 0,00 kB |
lieky | 5,53 € | 09.03.2011 | PP |
2011020041 0,00 kB |
čistiace prostriedky, teplomer, vlhkomer, kľučka | 30,12 € | 09.03.2011 | PP |
7202017011 0,00 kB |
dodávka zemného plynu | 679,17 € | 09.03.2011 | PP |
11/0028 0,00 kB |
vložka EWA | 26,83 € | 09.03.2011 | PP |
05-2011 0,00 kB |
oprava elektroinštalácie a osvetlenia | 257,40 € s DPH | 09.03.2011 | PP |
20110306 0,00 kB |
opravy a kontroly hasiacich prístrojov a zariadení | 222,10 € s DPH | 09.03.2011 | PP |
11014 0,00 kB |
prášok na pranie | 6,83 € | 03.03.2011 | PP |
11012 0,00 kB |
čistiace a hygienicke potreby | 46,13 € | 03.03.2011 | PP |
9561 0,00 kB |
stravnéza diagnostický pobyt | 39,59 € s DPH | 03.03.2011 | PP |