Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
Dobropis k FA 2105793524 0,00 kB |
tel. hovory | -9,49 € | 29.03.2011 | pp |
Dobropis k FA 2105758091 0,00 kB |
tel.hovory | -10,74 € | 29.03.2011 | pp |
Dobropis k FA 2105759087 0,00 kB |
tel. hovory | -10,74 € | 29.03.2011 | pp |
7449052835 0,00 kB |
dodávka plynu – preplatok | -683,94 EUR s DPH | 07.02.2011 | prevodný príkaz |
645/2011 0,00 kB |
nájom z nehnuteľnosti - budovy Detský domov vrátane priľahlých pozemkov | 15000€ s DPH | 15.12.2011 | pp |
118/2011 0,00 kB |
vykonanie výchovno-rekreačného programu pre 30 detí | 5580,00 € Celkom | 18.06.2011, 28.07.2011 | pp |
20110091 0,00 kB |
čierne uhlie | 4809,39€ s DPH | 23.12.2011 | pp |
11FV083 0,00 kB |
výmena radiatorov | 4292,54€ s DPH | 23.12.2011 | pp |
201102001 0,00 kB |
výroba a montáž kancelárskeho nábytku pre Detský domov | 3802,00 EUR s DPH | 22.02.2011 | PP |
20110058 0,00 kB |
čierne uhlie O1 Ostrava | 3532,02 € | 27.06.2011 | pp |
20110057 0,00 kB |
čierne uhlie O1 Ostrava | 3532,02 € | 24.06.2011 | pp |
0111037265 0,00 kB |
stravné lístky | 2219,52 € s DPH | 11.04.2011 | pp |
0111026563 0,00 kB |
stravné lístky | 1745,52 € s DPH | 11.03.2011 | pp |
0111017734 0,00 kB |
stravné lístky | 1724,52 EUR s DPH | 14.02.2011 | pp |
Z1105/2010-2110404007 0,00 kB |
nepretržitá dodávka elektriny | 1372,00 € | 12.04.2011 | pp |
Z1105/2010-2110302720 0,00 kB |
dodávka elektriny | 1372,20 € | 09.03.2011 | pp |
Z1105/2010-2110201689 0,00 kB |
dodávka elektriny | 1372,20 EUR | 14.02.2011 | PP |
11S4030 0,00 kB |
letná rekreácia | 1305,00 € | 05.04.2011 | pp |
13110242 0,00 kB |
oprava motor. vozidla | 1220,73 € | 17.03.2011 | pp |
01042011 0,00 kB |
údržba zelene a trávnatej plochy | 973,70 € s DPH | 19.04.2011 | pp |
2011001 0,00 kB |
oprava omietok | 784,20 € s DPH | 17.03.2011 | pp |
7321886866 0,00 kB |
zemný plyn | 720,00 € | 08.02.2011 | prevodný príkaz |
8905/0311 0,00 kB |
transakcie firemných kariet | 695,08 € s DPH | 13.04.2011 | pp |
7202017011 0,00 kB |
dodávka zemného plynu | 679,17 € | 09.03.2011 | PP |
10110054 0,00 kB |
poschodové postele | 654,90 EUR | 22.02.2011 | pp |
8905/0111 0,00 kB |
transakcie firemných kariet | 637,58 EUR s DPH | 22.02.2011 | pp |
11010029 0,00 kB |
osobný počítač | 616,66 EUR | 22.02.2011 | pp |
718000088 0,00 kB |
vodné, stočné | 587,16 € | 08.04.2011 | pp |
8905/0211 0,00 kB |
transakcie firemných kariet | 543,00 € s DPH | 24.03.2011 | pp |
7143697781 0,00 kB |
dod. plynu | 371,66 € | 08.04.2011 | pp |
2011014 0,00 kB |
ošatenie | 308,92 € | 01.04.2011 | pp |
230102924 0,00 kB |
Potraviny | 294,02 EUR | 08.02.2011 | Prevodný príkaz |
6530734754 0,00 kB |
havarijné poistenie | 292,56 € s DPH | 11.04.2011 | pp |
1/2011 0,00 kB |
kočík, autosedačka, podsedák | 260,00 € s DPH | 09.03.2011 | pp |
05-2011 0,00 kB |
oprava elektroinštalácie a osvetlenia | 257,40 € s DPH | 09.03.2011 | PP |
11010038 0,00 kB |
tonery, opr. notebook, klávesnica | 252,70 € | 09.03.2011 | pp |
11010061 0,00 kB |
tonery, oprava výpočtovej techniky | 250,43 € | 28.04.2011 | pp |
230110669 0,00 kB |
potraviny | 231,79 € | 06.05.2011 | pp |
112011 0,00 kB |
skup. supervízia | 231,00 € s DPH | 01.04.2011 | pp |
230106449 0,00 kB |
potraviny | 228,76 € | 24.03.2011 | pp |