![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | obuv | 43,30 bez DPH |
zmluva 11/2012 | 27.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
0181 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 228,45 bez DPH |
zmluva 11/2012 | 17.4.2012 | 20.04.2012 | 14.5.2012 | |
525 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.,výtv.potr. | 57,77 bez DPH |
Zmluva 12/2012 | nie | 30.11.2012 | 14.12.2012 | 31.12.2012 |
520 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.a hyg. potreby | 29,27 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 28.11.2012 | 14.12.2012 | 10.12.2012 |
498 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 127,30 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 13.11.2012 | 16.11.2012 | 27.11.2012 |
487 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 50,58 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 7.11.2012 | 29.11.2012 | 27.11.2012 |
431 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 143,83 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 2.10.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
430 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | škol.potreby | 39,73 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 2.10.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
422 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kianc.material | 29,04 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 27.9.2012 | 05.10.2012 | 8.10.2012 |
403 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kanc.potreby | 84,53 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 |
381 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | šk.a kanc.potr. | 175,82 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 6.9.2012 | 10.09.2012 | 19.9.2012 |
380 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | šk.a kanc.potr. | 140,42 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 6.9.2012 | 10.09.2012 | 19.9.2012 |
0373 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Šk.a kanc. potreby | 103,94 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 28.8.2012 | 05.09.2012 | 7.9.2012 |
0319 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 141,05 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 17.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 |
0280 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 16,15 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 18.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 |
0214 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 32,88 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 9.5.20102 | 14.05.2012 | 25.5.2012 |
0152 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.papier | 16,99 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 05.04.2012 | 13.4.2012 | |
0151 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kans.papier | 16,50 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 05.04.2012 | 13.4.2012 | |
0150 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg.potreby | 66,22 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 | |
0148 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 54,57 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 | |
0147 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 134,74 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 04.45.2012 | 4.4.2012 | |
390 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7, Martin |
36394149 | kanc.potreby | 126,17 bez DPH |
zmluva 15/2012 | nie | 7.9.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 |
0292 | SPOMART s.r.o. ČSA 3 Martin |
31602843 | rev.spr.has.prístr. | 689,9 bez DPH |
zmluva 18/2012 | nie | 29.6.2012 | 11.07.2012 | 17.7.2012 |
0291 | SPOMART s.r.o. ČSA 3 Martin |
31602843 | has.prístroje | 782,10 bez DPH |
zmluva 18/2012 | nie | 29.6.2012 | 11.07.2012 | 17.7.2012 |
568 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | poist.budovy | 122,12 bez DPH |
zmluva 511002196 | nie | 18.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 |
474 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 10,08 bez DPH |
zmluva 700338447 | nie | 26.10.2012 | 07.11.2012 | 19.11.2012 |
454 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.zml.poistenie | 67,10 bez DPH |
zmluva 700338447 | nie | 10.10.2012 | 16.11.2012 | 31.10.2012 |
410 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Pov.zml.poistenie | 129,92 bez DPH |
zmluva 700338447 | nie | 20.9.2012 | 14,10.2012 | 8.10.2012 |
0184 | Alianz - Slovenská Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.havar.poistenie | 99,72 vrátane DPH |
zmluva 700338447 | 18.4.2012 | 14.05.2012 | 14.5.2012 | |
0173 | Alianz - Slovenská Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | havarijné poistenie | 683,42 vrátane DPH |
zmluva 700338450 | nie | 12.4.2012 | 14.05.2012 | 20.4.2012 |
0254 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | povinné poistné | 60 vrátane DPH |
zmluva 700416748 | nie | 5.6.2012 | 08.06.2012 | 19.6.2012 |
517 | Johnson Controls Intrenacional s.r.o. Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | zmluv.servis | 229,92 bez DPH |
zmluva 735/MT/2009 | nie | 26.11.2012 | 07.12.2012 | 10.12.2012 |
0332 | Johnson Controls Intrenacional s.r.o. Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | zmluvný servis | 229,92 bez DPH |
zmluva 735/MT/2009 | nie | 27.7.2012 | 08.08.2012 | 15.8.2012 |
0197 | Johnson Controls Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | Zmluvný servis | 275,90 vrátane DPH |
zmluva 735/MT/2009 | nie | 27.4.2012 | 09.05.2012 | 25.5.2012 |
0229 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.zm.poistenie | 155,90 vrátane DPH |
zmluva 8018410705 | nie | 16.5.2012 | 22.06.2012 | 28.5.2012 |
570 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4274,24 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 3.1.2013 |
418 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 3 282,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 24.9.2012 | 04.10.2012 | 8.10.2012 |
0330 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 3477,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 27.7.2012 | 08.08.2012 | 15.8.2012 |
0201 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 4 149,00 vrátane DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 30.4.2012 | 09.05.2012 | 25.5.2012 |
512 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4037,50 bez DPH |
zmluva 900100/02 | nie | 23.11.2012 | 05.12.2012 | 10.12.2012 |