Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0110 | James s.r.o. Kratinova 2353/61 Martin |
36417947 | BOZP | 79,67 vrátane DPH |
áno | 8.3.2012 | 30.03.2012 | 29.3.2012 | |
0068 | James s.r.o. Kratinova 2353/61,Martin |
36417947 | bezp.technik | 79,67 vrátane DPH |
áno | nie | 13.2.2012 | 16.02.2012 | 23.3.2012 |
0011 | James s.r.o. Kratinova 2353/61,Matin |
36417947 | bezp.technik | 79,67 vrátane DPH |
áno | nie | 9.1.2012 | 30.01.2012 | 23.3.2012 |
562 | Obecný úrad Necpaly |
00316814 | strava | 80,24 vrátane DPH |
nie | 178/12/2012/OS | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 |
445 | Reeduk.centrum Osloboditeľov 36 Spišský Hrhov |
00263376 | strava detí | 80,70 vrátane DPH |
nie | 135/10/2012/OS | 8.10.2012 | 16.10.2012 | 31.10.2012 |
0163 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | hyg.a čist.prostriedky | 80,03 vrátane DPH |
zmluva 07/2012 | 5.4.2012 | 17.04.2012 | 16.4.2012 | |
00143 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.zmluv.poistenie | 80,51 vrátane DPH |
áno | 27.3.2012 | 16.05.2012 | 4.4.2012 | |
0124 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 80,32 vrátane DPH |
áno | 13.3.2012 | 16.03.2012 | 29.3.2012 | |
0059 | PD Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 80,44 vrátane DPH |
áno | nie | 8.2.2012 | 14.02.2012 | 23.3.2012 |
493 | Odb.učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17 Banská Bystrica |
00493767 | strava detí | 81,24 vrátane DPH |
nie | 153/11/2012/OS | 9.11.2012 | 09.11.2012 | 27.11.2012 |
0351 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 81,84 bez DPH |
zmluva 029907 | nie | 8.8.2012 | 24.08.2012 | 24.8.2012 |
513 | Reeduk.centrum Zámok 1 Hlohovec |
00163309 | stravné detí | 82,81 vrátane DPH |
nie | 158/11/2012/OS | 23.11.2012 | 05.12.2012 | 10.12.2012 |
0028 | Fatra TIP s.r.o. Priem.zona Košúty II,Martin |
36412741 | potraviny | 82,24 vrátane DPH |
áno | nie | 18.1.2012 | 23.01.2012 | 23.3.2012 |
556 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 83,23 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 2.1.2013 |
549 | MEGASHOP SK s.r.o. Dlhá 85 Žilina |
45606536 | kuch.potreby | 83,20 bez DPH |
zmluva | nie | 10.12.2012 | 18.12.2012 | 2.1.2013 |
438 | Reeduk.centrum Veľké Leváre |
strava | 83,4 vrátane DPH |
nie | 132/10/2012/OS | 4.10.2012 | 09.10.2012 | 19.10.2012 | |
388 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 83,80 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 7.9.2012 | 25.09.2012 | 19.9.2012 |
0338 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 83,34 bez DPH |
02/2012 | nie | 30.7.2012 | 06.08.2012 | 15.8.2012 |
551 | Reeduk.centrum Zámok 1 Hlohovec |
00163309 | strava | 84 vrátane DPH |
nie | 176/12/2012/OS | 11.12.2012 | 18.12.2012 | 2.1.2013 |
403 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kanc.potreby | 84,53 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 |
0215 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | hygien.potreby | 84,17 vrátane DPH |
zmluva 07/2012 | nie | 9.5.2012 | 17.05.2012 | 25.5.2012 |
450 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 85,48 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 16.10.2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 |
0309 | Odb.učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17 Banská Bystrica |
00493767 | strava detí | 85,80 vrátane DPH |
nie | 100/07/2012 | 11.7.2012 | 13.8.2012 | |
559 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.papier | 86,46 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 12.12.2012 | 21.12.2012 | 2.1.2013 |
0284 | Reeduk.centrum Zámok 1 Hlohovec |
00163309 | stravné detí | 86,8 vrátane DPH |
nie | 090/06/2012/OS | 14.6.2012 | 28.06.2012 | 17.7.2012 |
0134 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | čist,hyg. prostriedky | 86,23 vrátane DPH |
áno | 19.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
530 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 87,37 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 6.12.2012 | 19.12.2012 | 31.12.2012 |
425 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 87,10 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 27.9.2012 | 04.10.2012 | 19.10.2012 |
0019 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7,Martin |
36394149 | vš.material | 87,50 vrátane DPH |
áno | nie | 13.1.2012 | 20.01.2012 | 23.3.2012 |
0294 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv detí | 88,89 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 29.6.2012 | 09.07.2012 | 17.7.2012 |
0205 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 88,30 vrátane DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 25.5.2012 |
0205 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 88,30 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.5.2012 |
0302 | BOZiPo-SK s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36735795 | bezpečnostná služba | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva | nie | 6.7.2012 | 18.07.2012 | 26.7.2012 |
0090 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31,Martin |
31593402 | potraviny | 90,36 vrátane DPH |
áno | nie | 27.2.2012 | 05.03.2012 | 23.3.2012 |
0307 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7, Martin |
36394149 | Kanc. material | 92,75 bez DPH |
zmluva | nie | 10.7.2012 | 17.07.2012 | 26.7.2012 |
0339 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2 Bratislava |
31385770 | Psycho-testy | 93,96 bez DPH |
nie | 0108/07/2012/OS | 2.8.2012 | 16.08.2012 | 24.8.2012 |
0278 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 93,63 bez DPH |
zmluva 02/2012 | nie | 15.6.2012 | 25.06.2012 | 17.7.2012 |
548 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 94,87 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 7.12.2012 | 21.12.2012 | 2.1.2013 |
0169 | Euronics TPD Palmova 61 Bratislava |
11790547 | vš.material | 98,70 vrátane DPH |
dohoda | 55/04/2012/OS | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 16.4.2012 |
0184 | Alianz - Slovenská Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.havar.poistenie | 99,72 vrátane DPH |
zmluva 700338447 | 18.4.2012 | 14.05.2012 | 14.5.2012 |