Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0228 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 35697270 vrátane DPH |
zmluva | nie | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 28.5.2012 |
0067 | FDlaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | plyn | 5070,10 vrátane DPH |
áno | nie | 13.2.2012 | 22.02.2012 | 23.3.2012 |
0051 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | plyn | 4566,00 vrátane DPH |
áno | nie | 3.2.2012 | 13.02.2012 | 23.3.2012 |
0026 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | plyn | 4566,20 vrátane DPH |
áno | nie | 17.1.2012 | 24.01.2012 | 23.3.2012 |
570 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4274,24 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 3.1.2013 |
512 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4037,50 bez DPH |
zmluva 900100/02 | nie | 23.11.2012 | 05.12.2012 | 10.12.2012 |
0330 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 3477,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 27.7.2012 | 08.08.2012 | 15.8.2012 |
482 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravbné lístky | 3014,57 vrátane DPH |
zmluva | nie | 5.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
547 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2414,57 bez DPH |
zmluva | nie | 5.12.2012 | 11.12.2012 | 2.1.2013 |
467 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2414,57 bez DPH |
zmluva | nie | 19.10.2012 | 24.10.2012 | 19.11.2012 |
0084 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2334,57 bez DPH |
áno | nie | 21.23.2012 | 24.02.2012 | 23.3.2012 |
0039 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396574 | stravné lístky | 2334,57 bez DPH |
áno | nie | 23.1.2012 | 26.01.2012 | 23.3.2012 |
0328 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strvné lístky zamestnanci | 1945,45 bez DPH |
zmluva | nie | 15.7.2012 | 19.07.2012 | 15.8.2012 |
0317 | Margita-Ilona s.r.o. A.Sladkoviča 2 Levice |
36545597 | ubytovanie chatky na rekrea | 1302,29 bez DPH |
zmluva | nie | 16.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 |
0064 | Stredosl.energetika Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
36403008 | elektrika | 1014,22 vrátane DPH |
áno | nie | 9.2.2012 | 20.02.2012 | 23.3.2012 |
0086 | Ján Matovčík - Falcon Nade Hejnej 4953/2,Martin |
22600183 | potraviny | 991,32 vrátane DPH |
áno | nie | 22.2.2012 | 28.02.2012 | 23.3.2012 |
0316 | Miroslav Kukan Štefanovičova 42 Nitra |
37217194 | strava detí na rekrea | 909,50 bez DPH |
zmluva | nie | 16.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 |
555 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrika | 857,32 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 11.12.2012 | 18.12.2012 | 2.1.2013 |
401 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | Potraviny | 833,15 bez DPH |
Zmluva 09/2012 | nie | 13.9.2012 | 24.09.2012 | 3.10.2012 |
486 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 832,80 bez DPH |
zmluva 09/2012 | nie | 7.11.2012 | 21.12.2012 | 27.11.2012 |
0291 | SPOMART s.r.o. ČSA 3 Martin |
31602843 | has.prístroje | 782,10 bez DPH |
zmluva 18/2012 | nie | 29.6.2012 | 11.07.2012 | 17.7.2012 |
496 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrika | 761,79 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 12.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 |
0149 | Turčianska vod. spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | vodn,stočné | 740,57 vrátane DPH |
zmluva | 29.3.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 | |
0078 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 720,17 bez DPH |
nie | áno | 17,2.2012 | 24.02.2012 | 23.3.2012 |
0274 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 695,45 bez DPH |
zmluva 09/2012 | nie | 14.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 |
0292 | SPOMART s.r.o. ČSA 3 Martin |
31602843 | rev.spr.has.prístr. | 689,9 bez DPH |
zmluva 18/2012 | nie | 29.6.2012 | 11.07.2012 | 17.7.2012 |
0173 | Alianz - Slovenská Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | havarijné poistenie | 683,42 vrátane DPH |
zmluva 700338450 | nie | 12.4.2012 | 14.05.2012 | 20.4.2012 |
0368 | GEMKO TEKO s.r.o. Svatoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekrea | 680 vrátane DPH |
zmluva | nie | 22.8.2012 | 24.08.2012 | 27.8.2012 |
0296 | Turčianska vod. spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | vodné,stočné | 641,80 bez DPH |
zmluva | nie | 2.7.2012 | 12.07.2012 | 17.7.2012 |
449 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrika | 605,60 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 9.10.2012 | 18.10.2012 | 31.10.2012 |
0085 | Šluch Samuel autodoprava 1.čsl.brigády 10,Vrútky |
17851947 | doprava | 604,80 vrátane DPH |
nie | áno | 22.2.2012 | 28.02.2012 | 23.3.2012 |
0295 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 581,28 bez DPH |
zmluva 07/2012 | nie | 2.7.2012 | 12,07.2012 | 17.7.2012 |
03121 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrina | 535,00 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 11.7.2012 | 28.07.2012 | 13.8.2012 |
0325 | J.M.Martin s.r.o. Kollárova 85/B Martin |
30229766 | servis aut. FORD | 525,82 bez DPH |
nie | 102/07/2012/OS | 23.7.2012 | 27.07.2012 | 15.8.2012 |
394 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrina | 502,35 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 11.9.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 |
0076 | Peter Miazdra Kráčiny 157/9,Turč.Teplice |
17852251 | revízia elektrospotrebičov | 496,80 vrátane DPH |
nie | 29/02/2012/OS | 16.2.2012 | 24.02.2012 | 23.3.2012 |
563 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 495,55 bez DPH |
zmluva 09/2012 | nie | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 |
0077 | Peter Miazdra Kráčiny 157/9,Turč.Teplice |
17852251 | revízia elektrospotrebičov | 486,00 vrátane DPH |
nie | 30/02/2012/OS | 16.2.2012 | 24.02.2012 | 23.3.2012 |
523 | Ján Onduš Jesenského 9/14 Prievidza |
41851145 | Potraviny | 482,15 bez DPH |
zmluva 08/2012 | nie | 29.11.2012 | 10.12.2012 | 31.12.2012 |
510 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strav.lístky | 481,73 vrátane DPH |
zmluva | nie | 21.11.2012 | 23.11.2012 | 10.12.2012 |