Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0202 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 12,21 bez DPH |
zmluva 02/2012 | 30.4.2012 | 07.05.2012 | 14.5.2012 | |
0201 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4 149,00 vrátane DPH |
zmluva90010/02 | 23.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
0200 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | obuv | 43,30 bez DPH |
zmluva 11/2012 | 27.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
0199 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 386,44 vrátane DPH |
zmluva 07/2012 | 27.4.2012 | 10.05.2012 | 14.5.2012 | |
0197 | Johnson Controls Intrenacional s.r.o. Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | zmluvný servis | 275,90 vrátane DPH |
735/MT/2009 | 27.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
0194 | JIN YUN s.r.o. Bjornsonava 4807/6 Martin |
36549924 | odevy,obuv | 65,03 vrátane DPH |
zmluva 10/20102 | 24.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
0192 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 140,10 vrátane DPH |
zmluva 03/2012 | 23.4.2012 | 27.04.2012 | 14.5.2012 | |
0190 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 325,43 vrátane DPH |
zmluva 07/2012 | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 14.5.2012 | |
0189 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 10,08 vrátane DPH |
zmluva 0296907 | 20.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
0188 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 1 302,25 vrátane DPH |
zmluva 09/2012 | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 14.5.2012 | |
0186 | Fatra TIP s.r.o. Priem.zóna Košúty II Martin |
36412741 | potraviny | 71,38 vrátane DPH |
zmluva 05/2012 | 18.4.2012 | 23.04.2012 | 14.5.2012 | |
0185 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 5,04 vrátane DPH |
zmluva 06/2012 | 18.4.2012 | 26.04.2012 | 14.5.2012 | |
0184 | Alianz - Slovenská Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.havar.poistenie | 99,72 vrátane DPH |
zmluva 700338447 | 18.4.2012 | 14.05.2012 | 14.5.2012 | |
0181 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 228,45 bez DPH |
zmluva 11/2012 | 17.4.2012 | 20.04.2012 | 14.5.2012 | |
0178 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 59,48 vrátane DPH |
04/2012 | 16.4.2012 | 19.04.2012 | 4.5.2012 | |
0177 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 74,63 vrátane DPH |
047/2012 | 16.4.2012 | 19.04.2012 | 4.5.2012 | |
0176 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 152,13 vrátane DPH |
0296907 | 13.4.2012 | 23.04.2012 | 4.5.2012 | |
0172 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7,Martin |
36394149 | cartrige | 55,00 vrátane DPH |
zmluva | 13.4.2012 | 19.04.2012 | 20.4.2012 | |
0170 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 142,91 vrátane DPH |
zmluva 0296907 | 11.4.2012 | 25.04.2012 | 20.4.2012 | |
0168 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 52,20 vrátane DPH |
zmluva 06/2012 | 10.4.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
0167 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 375,43 vrátane DPH |
zmluva 02/2012 | 10.4.2012 | 13.04.2012 | 16.4.2012 | |
0164 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 419,08 vrátane DPH |
zmluva 07/2012 | 5.4.2012 | 17.04.2012 | 16.4.2012 | |
0163 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | hyg.a čist.prostriedky | 80,03 vrátane DPH |
zmluva 07/2012 | 5.4.2012 | 17.04.2012 | 16.4.2012 | |
0160 | Fatra TIP s.r.o. Priem.zóna Košúty II Martin |
36412741 | potraviny | 102,37 vrátane DPH |
Zmluva 05/2012 | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
0159 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy | 48,91 bez DPH |
dohoda | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 13.4.2012 | |
0158 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 102,22 vrátane DPH |
zmluva 03/2012 | 4.4.2012 | 11.04.2012 | 13.4.2012 | |
0156 | James s.r.o. Kratinova 2353/61 Martin |
36417947 | BOZP | 79,67 vrátane DPH |
zmluva | 4.4.2012 | 16.04.2012 | 13.4.2012 | |
0155 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 5 199,10 vrátane DPH |
zmluva | 3.4.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | |
0154 | Autona s.r.o. Hurbanova 29 Martin |
31598048 | servis Renault | 129,47 vrátane DPH |
zmluva | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 | |
0153 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 61,98 vrátane DPH |
zmluva 04/2012 | 30.3.2012 | 05.04.2012 | 13.4.2012 | |
0152 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.papier | 16,99 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 05.04.2012 | 13.4.2012 | |
0151 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kans.papier | 16,50 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 05.04.2012 | 13.4.2012 | |
0150 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg.potreby | 66,22 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 | |
0149 | Turčianska vod. spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | vodn,stočné | 740,57 vrátane DPH |
zmluva | 29.3.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 | |
0148 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 54,57 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 | |
0147 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 134,74 vrátane DPH |
zmluva 12/2012 | 29.3.2012 | 04.45.2012 | 4.4.2012 | |
0146 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 |
46433881 | obuv | 44,00 bez DPH |
áno | 27.3.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
0145 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 112,58 bez DPH |
áno | 27.3.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
0144 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 345,98 vrátane DPH |
áno | 27.3.2012 | 05.04.2012 | 4.4.2012 | |
00143 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.zmluv.poistenie | 80,51 vrátane DPH |
áno | 27.3.2012 | 16.05.2012 | 4.4.2012 |