Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798/2012 | KanPo, s.r.o. Horská 112/32, Ružomberok |
36740705 | album, usb, baterka, izolepa | 36,76 € vrátane DPH |
O/RB4/143/2012; O/RB4/157/2012 | 1.10.2012 | 08.10.2012 | 10.10.2012 | |
484/2012 | Pavol Kohút - Autobusová doprava Lipt. Peter 242, Lipt. Hrádok |
37374761 | autobusová doprava pre 6 ľudí | 165 € vrátane DPH |
O/DeD/090/2012 | 12.6.2012 | 20.06.2012 | 20.6.2012 | |
1084/2012 | Pavol Kohút Liptovský Peter 242, Lipt. Hrádok |
37374761 | autobusová preprava | 520 € vrátane DPH |
O/DeD/196/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
356/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | autolekárnička, šľahač, klince | 46,30 € vrátane DPH |
O/DeD/053/2012; O/DeD/060/2012; O/DeD/061/2012 | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 7.5.2012 | |
892/2012 | Ján Vajzer, SPEKTRUM servis Poľná 5321/37, Ružomberok |
35054999 | automatická práčka | 299 € vrátane DPH |
O/DeD/177/2012 | 31.10.2012 | 06.11.2012 | 6.11.2012 | |
862/2012 | Ján Vajzer, SPEKTRUM servis Poľná 5321/37, Ružomberok |
35054999 | automatická práčka | 299 € vrátane DPH |
O/DeD/169/2012 | 22.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
690/2012 | BLESK & MLB, s.r.o. Vajanského 6, Ružomberok |
36403709 | automatická práčka | 269 € vrátane DPH |
O/DeD/132/2012 | 24.8.2012 | 31.08.2012 | 31.8.2012 | |
903/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | barel, pasca na myši, kefa, odhŕňač snehu, sušiak na prádlo | 135,59 € vrátane DPH |
O/DeD/153/2012; O/RB1/191/2012 | 6.11.2012 | 09.11.2012 | 13.11.2012 | |
999/2012 | Štefan Betušiak - BEVOS Radlinského 13, Ružomberok |
14268809 | batéria, sprška, hadica | 61,52 € vrátane DPH |
O/DeD/192/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | |
550/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka |
31639810 | betón | 6,30 € vrátane DPH |
O/DeD/101/2012 | 4.7.2012 | 11.07.2012 | 11.7.2012 | |
799/2012 | KanPo, s.r.o. Horská 112/32, Ružomberok |
36740705 | CD, DVD, toal.papier | 32,10 € vrátane DPH |
O/RB3/148/2012; O/DeD/147/2012 | 1.10.2012 | 08.10.2012 | 10.10.2012 | |
173/2012 | Ortiva, s.r.o. K. Salvu 1985/5, Ružomberok |
36669393 | čelustnoortopedické výkony | 100 € bez DPH |
O/RB2/164/2011 | 8.3.2012 | 13.03.2012 | 12.3.2012 | |
1058/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka |
31639810 | čierne uhlie | 718,99 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/203/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 20.12.2012 |
602/2012 | GRENSTAVE s.r.o. J. Kačku 6, Ružomberok |
31639810 | čierne uhlie | 1906,02 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/110/2012 | 19.7.2012 | 25.07.2012 | 25.7.2012 |
601/2012 | GRENSTAVE s.r.o. J. Kačku 6, Ružomberok |
31639810 | čierne uhlie | 2000,99 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/110/2012 | 19.7.2012 | 25.07.2012 | 25.7.2012 |
422/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku6, Likavka |
31639810 | čierne uhlie | 1840,45 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/055/2012 | 24.5.2012 | 30.05.2012 | 30.5.2012 |
417/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka |
31639810 | čierne uhlie | 1802,02 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/055/2012 | 22.5.2012 | 25.05.2012 | 25.5.2012 |
416/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka |
31639810 | čierne uhlie | 1725,15 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/055/2012 | 22.5.2012 | 25.05.2012 | 25.5.2012 |
380/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka |
31639810 | čierne uhlie | 2005,50 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/055/2012 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 16.5.2012 |
1037/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace potreby | 76,55 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB3/166/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1043/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 177,85 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB1/215/2012 | 10.12.2012. | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1036/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 27,60 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/281/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
425/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 13 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/088/2012 | 24.5.2012 | 30.05.2012 | 30.5.2012 |
424/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 114,93 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/097/2012 | 24.5.2012 | 30.05.2012 | 30.5.2012 |
231/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 107,55 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/040/2012 | 27.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 |
230/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 306,60 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/049/2012 | 27.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 |
113/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 270,25 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB5/016/2012 | 14.2.2012 | 20.02.2012 | 20.2.2012 |
637/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | čistiace prostriedky, kuchynské potreby | 88,02 € vrátane DPH |
O/DeD/118/2012; O/RB3/091/2012 | 2.8.2012 | 07.08.2012 | 8.8.2012 | |
576/2012 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | detská rekreácia | 5663,30 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | 12.7.2012 | 16.07.2012 | 23.7.2012 | |
1097/2012 | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Bystrická cesta 5344, Ružomberok |
35825979 | dig. fotoaparát, televízor | 1129 € vrátane DPH |
O/DeD/210/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | |
307/2012 | Optika VOKEL I. Houdeka 1932/24, Ružomberok |
43707025 | dioptrické pomôcky | 64 € vrátane DPH |
O/RB1/065/2012 | 18.4.2012 | 24.04.2012 | 23.4.2012 | |
306/2012 | Optika VOKEL I. Houdeka 1932/24, Ružomberok |
43707025 | dioptrické pomôcky | 31 € vrátane DPH |
O/RB1/053/2012 | 18.4.2012 | 24.04.2012 | 23.4.2012 | |
350/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | dodávka a distribúcia elektriny | 24 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 7.5.2012 | |
334/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | dodávka a distribúcia elektriny | 24 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny | 26.4.2012 | 27.04.2012 | 30.4.2012 | |
265/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 64,02 € vrátane DPH |
1105/2010 | 4.4.2012 | 11.04.2012 | 10.4.2012 | |
156/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1500,40 € vrátane DPH |
1105/2010 | 5.3.2012 | 09.03.2012 | 12.3.2012 | |
155/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 64,02 € vrátane DPH |
2503/2011 | 5.3.2012 | 09.03.2012 | 12.3.2012 | |
55/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 165,78 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 2503/2011 | 24.1.2012 | 30.01.2012 | 31.1.2012 | |
457/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 64,02 € vrátane DPH |
2503/2011 | 5.6.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
456/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1500,40 € vrátane DPH |
1105/2010 | 5.6.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 |