Faktúry 2012 (DeD Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 800)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
713/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  43,37 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
713/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  43,37 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
714/2012   KBK spol. s.r.o
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
Kupna zmluva č. 5    12.09.2012  18.09.2012  15.11.2012 
714/2012   KBK spol. s.r.o
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
Kupna zmluva č. 5    12.09.2012  18.09.2012  19.10.2012 
714/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
714/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
714/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
714/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
714/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
714/2012   KBK
022 01 Čadca
31611222  Potraviny  21,48 
vrátane DPH
    12.09.2012  18.09.2012  11.10.2012 
715/2012   Drevorex
023 54 Turzovka
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  15.11.2012 
715/2012   Drevorex
023 54 Turzovka
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  19.10.2012 
715/2012   Drevorex
023 21 Korna
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
715/2012   Drevorex
023 21 Korna
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
715/2012   Drevorex
023 21 Korna
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
715/2012   Drevorex
023 21 Korna
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
715/2012   Drevorex
023 21 Korna
18004024  Vybavenie kuchyne  32,4 
vrátane DPH
  41/12 S  12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
716/2012   Orange a.s.
821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. sl.    12.09.2012  24.09.2012  15.11.2012 
716/2012   Orange a.s.
821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. sl.    12.09.2012  24.09.2012  19.10.2012 
716/2012   Orange
821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
    12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
716/2012   Orange
821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
    12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
716/2012   Orange
821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
    12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
716/2012   Orange
821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
    12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
716/2012   Orange
821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  34,1 
vrátane DPH
    12.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
717/2012   SSE a.s.
010 01 Žilina
36403008  Energia  622 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    12.09.2012  15.10.2012  15.11.2012 
717/2012   SSE a.s.
010 01 Žilina
36403008  Energia  622 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    12.09.2012  15.10.2012  19.10.2012 
717/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie  622,00 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    12.09.2012  15.10.2012  11.10.2012 
717/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie  622,00 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    12.09.2012  15.10.2012  11.10.2012 
717/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie  622,00 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    12.09.2012  15.10.2012  11.10.2012 
717/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie  622,00 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    12.09.2012  15.10.2012  11.10.2012 
718/2012   SSE a.s.
010 01 Žilina
36403008  Energia - preplatok  19,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.09.2012  19.09.2012  15.11.2012 
718/2012   SSE a.s.
010 01 Žilina
36403008  Energia - preplatok  19,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.09.2012  19.09.2012  19.10.2012 
718/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie - preplatok  19,59 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    14.09.2012  19.09.2012  11.10.2012 
718/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie - preplatok  19,59 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    14.09.2012  19.09.2012  11.10.2012 
718/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie - preplatok  19,59 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    14.09.2012  19.09.2012  11.10.2012 
718/2012   SSE
010 47 Žilina
36403008  Energie - preplatok  19,59 
vrátane DPH
Dohoda o platbách    14.09.2012  19.09.2012  11.10.2012 
719/2012   Slovak Telekom, a.s.
825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  270,14 
vrátane DPH
Zmluva    14.09.2012  24.09.2012  15.11.2012 
719/2012   Slovak Telekom, a.s.
825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  270,14 
vrátane DPH
Zmluva    14.09.2012  24.09.2012  19.10.2012 
719/2012   Telekom
825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  270,14 
vrátane DPH
    14.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
719/2012   Telekom
825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  270,14 
vrátane DPH
    14.09.2012  24.09.2012  11.10.2012 
<< < | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | > >>

Naspäť na CDaR Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 800

Tlačiť