Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 2.7.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
402/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1613,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 7.6.2013 | 11.06.2013 | 13.6.2013 | |
401/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 7.6.2013 | 11.06.2013 | 13.6.2013 | |
334/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 9.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
333/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1613,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 9.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
223/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1613,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 2.4.2013 | 08.04.2013 | 10.4.2013 | |
222/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 2.4.2013 | 08.04.2013 | 10.4.2013 | |
160/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 13.3.2013 | |
159/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1613,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 13.3.2013 | |
78/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 4.2.2013 | 08.02.2013 | 21.2.2013 | |
77/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1613,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 4.2.2013 | 08.02.2013 | 21.2.2013 | |
35/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | elektrická energia | 260 € vrátane DPH |
Zmluva č. 3210669 | 16.1.2013 | 17.01.2013 | 1.2.2013 | |
16/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1613,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 8.1.2013 | 10.01.2013 | 1.2.2013 | |
13/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 954,16 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 7.1.2013 | 10.01.2013 | 1.2.2013 | |
12/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 40,19 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 7.1.2013 | 10.01.2013 | 1.2.2013 | |
4/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 68,06 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 4.1.2013 | 10.01.2013 | 1.2.2013 | |
525/2013 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | doprava na letnú rekreáciu | 650 € bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 2.8.2013 | 09.08.2013 | 8.8.2013 | |
796/2013 | Ing. arch. Pavol Ďurica Ružomberok |
40978397 | dopracovanie realizačného projektu | 1950,00 bez DPH |
O/DeD/101/2013 | 02.12.2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | |
565/2013 | GEMKO - Teko ul. Svätoplukova č. 3, Rimavská Sobota |
36021717 | doplatok na letný pobyt | 3000 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu | 21.8.2013 | 23.08.2013 | 26.8.2013 | |
526/2013 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | doplatková platba za letnú detskú rekreáciu | 3546,40 € bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 2.8.2013 | 09.08.2013 | 8.8.2013 | |
477/2013 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | domáce potreby | 92,76 € vrátane DPH |
O/RB1/092/2013 | 3.7.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
314/2013 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | domáce potreby | 398,88 € vrátane DPH |
O/DeD/029/2013; O/RB1/043/2013; O/RB3/003/2013; O/RB5/043/2013; O/RB6/065/2013 | 3.5.2013 | 09.05.2013 | 14.5.2013 | |
310/2013 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | domáce potreby | 57,18 € vrátane DPH |
O/RB2/083/2013 | 2.5.2013 | 09.05.2013 | 14.5.2013 | |
234/2013 | KINEKUS s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | domáce potreby | 157,43 € vrátane DPH |
O/RB4/078/2013 | 4.4.2013 | 09.04.2013 | 10.4.2013 | |
112/2013 | R - J.A. servis s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661916 | doliatie oleja do auta | 16,32 € vrátane DPH |
O/DeD/014/2013 | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 21.2.2013 | |
812/2013 | Komunita Ľudovítov Časť.Ľudovítov - Šopy 3, Palárikovo |
36096725 | dobropis - pobytové náklady | 150 € bez DPH |
Zmluva č. 55/13 o poskytovaní odbornej starostlivosti v resoc.zariadení | 12.12.2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | |
813/2013 | Komunita Ľudovítov Časť.Ľudovítov - Šopy 3, Palárikovo |
36096725 | dobropis - odborné služby | 266,67 € bez DPH |
Zmluva č. 55/13 o poskytovaní odborej starostlivosti resoc, zariadení | 12.12.2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | |
542/2013 | GGT a.s. Prístavná 1, Bratislava |
35791829 | dobropis - kancelárske potreby | -14,75€ vrátane DPH |
2.8.2013 | 12.08.2013 | 15.8.2013 | ||
543/2013 | Zuzana Jaňáková Veterná 27, Ružomberok |
47010657 | detská posteľ a matrac | 79 € bez DPH |
O/DeD/065/2013 | 13.8.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
438/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 174,55 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/112/2013 | 21.6.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 |
437/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 114,05 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/135/2013 | 20.6.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 |
436/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 371,05 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB5/105/2013 | 20.6.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 |
365/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 44 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/104/2013 | 20.5.2013 | 24.05.2013 | 27.5.2013 |
364/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 112,65 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/088/2013 | 20.5.2013 | 24.05.2013 | 27.5.2013 |
268/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 173,55 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB1/049/2013 | 11.4.2013 | 16.04.2013 | 17.4.2013 |
267/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 124,90 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/064/2013 | 11.4.2013 | 16.04.2013 | 17.4.2013 |
266/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 119,70 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB3/002/2013 | 11.4.2013 | 16.04.2013 | 17.4.2013 |
265/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 70,90 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/062/2013 | 11.4.2013 | 16.04.2013 | 17.4.2013 |
101/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 159,40 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/020/2013 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 21.2.2013 |
100/2013 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace a hygienické potreby | 418 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/029/2013 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 21.2.2013 |