Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140079 | SSE Žilina -vyúčtovanie SSE Žilina -vyúčtovanie |
36403008 | elektrická energia | 333,59 vrátane DPH |
7209602 | 24.02.2014 | 06.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140080 | Technik servis, HB sro V.Rovné Technik servis, HB sro V.Rovné |
36382116 | externá mechanika | 34,20 vrátane DPH |
22/2014 | 24.02.2014 | 11.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140081 | Xepap, s.r.o. Zvolen Xepap, s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 184,80 vrátane DPH |
19/2014 | 19.02.2014 | 17.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140082 | Xepap, s.r.o. Zvolen Xepap, s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 559,18 vrátane DPH |
18/2014 | 24.02.2014 | 17.04.2014 | 23.4.2014 | |
4140083 | Jozef Gacho Klokočov Jozef Gacho Klokočov |
45394598 | preprava detí | 234,00 vrátane DPH |
23/2014 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140084 | Diagonstické centrum Bratislav Diagonstické centrum Bratislav |
31750338 | pobyt v reedukačnom centre | 56,98 vrátane DPH |
112/2013 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140085 | Slovak Telekom a.s. Bratislava Slovak Telekom a.s. Bratislava |
00517895 | telefón, internet | 49,97 vrátane DPH |
27.02.2014 | 10.03.2014 | 23.4.2014 | ||
4140086 | Jozef Gacho Klokočov Jozef Gacho Klokočov |
45394598 | preprava detí | 134,00 vrátane DPH |
24/2014 | 27.02.2014 | 07.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140087 | ORANGE Slovensko a.s. ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 | telefón, internet | 120,61 vrátane DPH |
28.02.2014 | 11.03.2014 | 23.4.2014 | ||
4140088 | SPP Bratislava SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 1083,00 vrátane DPH |
7411124996 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140089 | SPP Bratislava SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 1320,00 vrátane DPH |
9104964458 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140090 | Softip Bratislava Softip Bratislava |
36785512 | preúčtovanie v saldokonte | 126,00 vrátane DPH |
11/2014 | 03.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140091 | Drevorex Koniar Korna Drevorex Koniar Korna |
18004024 | údržbársky materiál | 67,32 vrátane DPH |
28/2014 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140092 | Spoj.škola sv.Jozefa Turzovka Spoj.škola sv.Jozefa Turzovka |
30223423 | stravné | 391,38 vrátane DPH |
190/2013 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140093 | Bryndziarová, Bytča Bryndziarová, Bytča |
40067271 | automatická práčka | 299,00 vrátane DPH |
30/2014 | 05.03.2014 | 18.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140094 | LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 3783,50 vrátane DPH |
31/2014 | 05.03.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140095 | Technik servis, HB sro V.Rovné Technik servis, HB sro V.Rovné |
36382116 | inštalácia programu | 121,20 vrátane DPH |
33/2014 | 05.03.2014 | 18.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140096 | MAGNA E.A. Piešťany MAGNA E.A. Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 433,51 vrátane DPH |
4008/2013 | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140097 | MAGNA E.A. Piešťany MAGNA E.A. Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 612,31 vrátane DPH |
4008/2013 | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140098 | Spojená škola Rosinská Spojená škola Rosinská |
00695106 | ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
163/2013 | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140099 | Kominárstvo Rufus Žilina Kominárstvo Rufus Žilina |
35407191 | kominárske služby | 59,55 vrátane DPH |
27/2014 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140100 | ŠJ pri Gymnáziu Turzovka ŠJ pri Gymnáziu Turzovka |
00160849 | stravné | 92,25 vrátane DPH |
189/2013 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140101 | Školská jedáleň Veľké Rovné Školská jedáleň Veľké Rovné |
37812793 | stravné | 172,54 vrátane DPH |
191/2013 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140102 | Farma Ussuri Veľké Rovné Farma Ussuri Veľké Rovné |
33365415 | canisterapia | 60,00 vrátane DPH |
221/2013 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140103 | SOŠ internátna Žilina SOŠ internátna Žilina |
36142131 | ubytovanie | 46,00 vrátane DPH |
168/2013 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140104 | Spojená škola Rosinská Spojená škola Rosinská |
00685106 | stravné | 95,89 vrátane DPH |
163/2013 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140105 | Spojená škola Rosinská Spojená škola Rosinská |
00685106 | ubytovanie | 43,00 vrátane DPH |
167/2013 | 10.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140106 | Slovak Telekom a.s. Bratislava Slovak Telekom a.s. Bratislava |
00517895 | telefón, internet | 136,54 vrátane DPH |
167/2013 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140107 | Slovak Telekom a.s. Bratislava Slovak Telekom a.s. Bratislava |
00517895 | telefón, internet | 82,03 vrátane DPH |
10.03.2014 | 25.03.2014 | 23.4.2014 | ||
4140108 | Slovak Telekom a.s. Bratislava Slovak Telekom a.s. Bratislava |
00517895 | telefón, internet | 15,23 vrátane DPH |
10.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 | ||
4140109 | Spojená škola KNM Spojená škola KNM |
00161501 | ubytovanie | 16,60 vrátane DPH |
183/2013 | 10.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140110 | Spojená škola KNM Spojená škola KNM |
00161501 | ubytovanie | 16,60 vrátane DPH |
183/2013 | 10.03.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140111 | Ille-Papier-Service -Skalica Ille-Papier-Service -Skalica |
36226947 | dávkovač mydla | 19,27 vrátane DPH |
4/2014 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140112 | MAGNA E.A. Piešťany MAGNA E.A. Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 106,13 vrátane DPH |
4008/2013 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140113 | LORAX Čadca LORAX Čadca |
36425141 | servis počítačov | 67,20 vrátane DPH |
15/2014 | 10.03.2014 | 31.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140114 | Ing. Peter Petráš IVPEK Tepl.n Ing. Peter Petráš IVPEK Tepl.n |
41805461 | rozbor vody, serv. prehl.ČOV | 376,80 vrátane DPH |
29/2014 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140115 | ŠZŠI - ŠJ Bytča ŠZŠI - ŠJ Bytča |
36137600 | stravné | 409,08 vrátane DPH |
236/2013 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140116 | Pergamon Bratislava Pergamon Bratislava |
31327681 | tonery | 212,64 vrátane DPH |
25/2014 | 10.03.2014 | 09.05.2014 | 23.4.2014 | |
4140117 | SPP Bratislava SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 1082,00 vrátane DPH |
7411124996 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
4140118 | Súvaha, s.r.o. Súvaha, s.r.o. |
31349765 | doúčtovanie FS 2013 | 18,63 vrátane DPH |
9104964458 | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 23.4.2014 |