Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 545,90 bez DPH |
zmluva 01/2014 | nie | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 25.3.2014 |
014 | MAGNA E:A: s.r.o. Beethovena 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 545,9 bez DPH |
zmluva | nie | 14.1.2014 | 17.01.2014 | 18.2.2014 |
255 | orange prievozská 6/A |
35697270 | poplatok za tel. | 141,85 bez DPH |
16.06.2014 | 26.5.2015 | |||
210 | Orange Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | poplatok za tel. | 122,39 bez DPH |
14.05.2014 | 06.06.2014 | 26.5.2015 | ||
174 | Orange Prievozska 6/A Bratislava |
35697270 | poplatok za tel. | 131,07 bez DPH |
14.04.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | ||
125 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 118,76 bez DPH |
zmluva | nie | 17.3.2014 | 21.03.2014 | 20.5.2014 |
011 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 119,40 vrátane DPH |
zmluva | nie | 14.1.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 |
128 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3268,00 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 20.3.2014 | 27.03.2014 | 20.5.2014 |
038 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3627,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 3.2.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 |
021 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3575,73 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 17.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
115 | Ing.Stanislav Habrda, Z§S 8. Mája 433/14 Turč.Teplice |
33231109 | rekrea detí | 4352,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 13.3.2014 | 30,04.2014 | 20.5.2014 |
098 | Ing.Stanislav Habrda, Z§S 8. Mája 433/14 Turč.Teplice |
33231109 | rekrea | 1840,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 5.3.2014 | 17.03.2014 | 19.5.2014 |
214 | Falcon Nadehejnej 4953/2 Martin |
31637591 | potraviny | 108 bez DPH |
15.05.2014 | 29.05.2014 | 26.5.2015 | ||
126 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 55,00 bez DPH |
zmluva | nie | 20.3.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 |
075 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 55,00 bez DPH |
zmluva | nie | 14,2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
003 | ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34 Žilina |
31602436 | predpis mzdy | 41,25 bez DPH |
nie | 001/01/2014/OS | 2.1.2014 | 14.01.2014 | 16.1.2014 |
058 | Autona s.r.o. Hurbanova 29 Martin |
31598048 | servis auta | 135,68 bez DPH |
zmluva | nie | 10.2.2014 | 12.02.2014 | 26.3.2014 |
232 | normal Sučianská cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 251,29 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
221 | normal Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 120,74 bez DPH |
23.05.2014 | 26.5.2015 | |||
212 | normal Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 225,47 bez DPH |
14.05.2014 | 19.05.2014 | 26.5.2015 | ||
211 | Normál Sučianská cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 164,52 bez DPH |
14.05.2014 | 21.05.2014 | 26.5.2015 | ||
187 | Normal Sučianská cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 182,12 bez DPH |
25.04.2014 | 31.04.2014 | 26.5.2015 | ||
157 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 132,02 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 20.5.2014 |
142 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 179,04 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
114 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 83,04 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 13.3.2014 | 21.03.2014 | 20.5.2014 |
101 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 113,04 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 5.3.2014 | 14.03.2014 | 19.5.2014 |
100 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 107,94 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 19.5.2014 |
062 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 136,79 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 12.2.2014 | 21.02.2014 | 26.3.2014 |
052 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 132,76 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 7.2.2014 | 14.02.2014 | 26.3.2014 |
027 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 90,69 bez DPH |
zmluva 04/2013 | nie | 23.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
016 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | Potraviny | 64,00 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 15.1.2014 | 24.01.2014 | 18.2.2014 |
001 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 367,48 bez DPH |
zmluva 04/2013 | nie | 2.1.2014 | 10.01.2014 | 16.1.2014 |
037 | PP s.r.o. M.Razusa 23/A Žilina |
31592503 | školenie | 114,00 vrátane DPH |
nie | 011/01/2014/OS | 30.1.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 |
029 | PP s.r.o. M.Razusa 23/A Žilina |
31592503 | fin.spravodaj | 14,21 vrátane DPH |
nie | 009/01/2014/OS | 23.1.2014 | 27.01.2014 | 18.2.2014 |
019 | PP s.r.o. M.Razusa 23/A Žilina |
31592503 | úpln.znenia | 93,23 bez DPH |
nie | 006/01/2014/OS | 16.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
012 | PP s.r.o. M.Razusa 23/A Žilina |
31592503 | úpln.znernia | 30,75 bez DPH |
nie | 003/01/2014/OS | 14.1.2014 | 27.01.2014 | 18.2.2014 |
245 | SHP T.T Červenej armády 1191 T.teplice |
31585370 | potraviny | 12,96 bez DPH |
6.06.2014 | 11.06.2014 | 26.5.2015 | ||
218 | SHP Červenej armády 1191 T.Teplice |
31585370 | potraviny | 34,56 bez DPH |
22.05.2014 | 26.5.2015 | |||
204 | SHP Červenej armády 1191 T. Teplice |
31585370 | potraviny | 10,80 bez DPH |
9.05.2014 | 14.05.2014 | 26.5.2015 | ||
185 | SHP Červenej armády 1191 T. Teplice |
31585370 | potraviny | 21.60 bez DPH |
24.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 |