Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
083 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | poistné | 72,40 vrátane DPH |
zmluva | nie | 24.2.2014 | 26.3.2014 | |
081 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 63,77 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 24.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
080 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 3,00 bez DPH |
zmluva 06/2014 | nie | 24.2.2014 | 26.02.2014 | 26.3.2014 |
078 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kan.potreby | 22,88 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 19.2.2014 | 24.12.2014 | 26.3.2014 |
076 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 41,93 bez DPH |
zmluva 02/2014 | nie | 19.2.2014 | 21.02.2014 | 26.3.2014 |
075 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 55,00 bez DPH |
zmluva | nie | 14,2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
074 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strav.lístky | 300,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
073 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 154,72 bez DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
067 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strav.lístky | 2100,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 21.02.2014 | 26.3.2014 |
066 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 169,47 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 13.2.2014 | 26.02.2014 | 26.3.2014 |
065 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 148,15 vrátane DPH |
zmluva 0296907 | nie | 13.2.2014 | 20.02.2014 | 26.3.2014 |
064 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg.tovar | 150,73 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 12.2.2014 | 20.02.2014 | 26.3.2014 |
062 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 136,79 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 12.2.2014 | 21.02.2014 | 26.3.2014 |
061 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 58,28 bez DPH |
zmluva 09/2014 | nie | 11.2.2014 | 25.02.2014 | 26.3.2014 |
060 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 830,99 bez DPH |
zmluva 09/2014 | nie | 11.2.2014 | 25.02.2014 | 26.3.2014 |
058 | Autona s.r.o. Hurbanova 29 Martin |
31598048 | servis auta | 135,68 bez DPH |
zmluva | nie | 10.2.2014 | 12.02.2014 | 26.3.2014 |
057 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 50,75 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 10.2.2014 | 18.02.2014 | 26.3.2014 |
052 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 132,76 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 7.2.2014 | 14.02.2014 | 26.3.2014 |
051 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 46,90 bez DPH |
zmluva 02/2014 | nie | 7.2.2014 | 14.02.2014 | 26.3.2014 |
049 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 24,00 bez DPH |
zmluva 06/2014 | nie | 7.2.2014 | 14.02.2014 | 25.3.2014 |
048 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 198,23 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 7.2.2014 | 18.02.2014 | 25.3.2014 |
047 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 71,25 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 25.3.2014 |
046 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | kanc.material | 45,11 bez DPH |
zmluva 13/2014 | nie | 6.2.2014 | 06.02.2014 | 25.3.2014 |
044 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 545,90 bez DPH |
zmluva 01/2014 | nie | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 25.3.2014 |
041 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 71,97 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 3.2.2014 | 10.02.2014 | 25.3.2014 |
040 | Johnson Controls Intrenacional s.r.o. Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | servis kontrola | 229,92 bez DPH |
zmluva 735/MT/2009 | nie | 3.2.2014 | 10.02.2014 | 25.3.2014 |
038 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3627,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 3.2.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 |
036 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 171,58 bez DPH |
zmluva 07/2013 | nie | 30.1.2014 | 11.02.2014 | 18.2.2014 |
035 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobil | 25,82 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 30.1.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 |
034 | Akord s.r.o. Partizánska 89 B.Bystrica |
36015199 | potraviny | 157,46 bez DPH |
zmluva | nie | 30.1.2014 | 11.02.2014 | 18.2.2014 |
031 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 32,84 bez DPH |
zmluva 03/2013 | nie | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 18.2.2014 |
030 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Hyg.tovar | 141,45 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.1.2014 | 30.01.2014 | 18.2.2014 |
028 | Turčianska vod. spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | vodné | 99,67 bez DPH |
zmluva 19/2013 | nie | 23.1.2014 | 29.01.2014 | 18.2.2014 |
027 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 90,69 bez DPH |
zmluva 04/2013 | nie | 23.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
026 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | str.lístky | 120,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 23.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
025 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | Potraviny | 96,75 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 21.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
022 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | PZP | 165,16 vrátane DPH |
zmluva | nie | 20.1.2014 | 18.2.2014 | |
021 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3575,73 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 17.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
020 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | str.lístky | 294,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 18.2.2014 |
016 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | Potraviny | 64,00 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 15.1.2014 | 24.01.2014 | 18.2.2014 |