Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | Demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | 64,21 bez DPH |
5.05.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | |||
044 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 545,90 bez DPH |
zmluva 01/2014 | nie | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 25.3.2014 |
092 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 |
00000000 | 36411353 | 38,88 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 3.3.2014 | 03.03.2014 | 19.5.2014 |
153 | BOZiPo-SK s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36735795 | bezp.práce | 135,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 3.4.2014 | 16.04.2013 | 20.5.2014 |
225 | prof. register |
celoročná reklama na internete | 300 bez DPH |
28.05.2014 | 26.5.2015 | ||||
118 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace prostr. | 59,08 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 17.3.2014 | 20.03.2014 | 20.5.2014 |
192 | Flaga |
dodávka plynu | 3922,72 bez DPH |
2.05.2014 | 09.07.2014 | 26.5.2015 | |||
197 | Magnaea |
el.energia | 381,12 bez DPH |
5.05.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | |||
169 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 313,58 bez DPH |
zmluva | nie | 9.4.2014 | 29.42014 | 21.5.2014 |
113 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 113,78 vrátane DPH |
zmluva | nie | 10.3.2014 | 20.03.2014 | 20.5.2014 |
095 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 317,6 bez DPH |
zmluva | nie | 5.3.2014 | 14.03.2014 | 19.5.2014 |
073 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 154,72 bez DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
015 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrika | 867,13 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 14.1.2014 | 23.01.2014 | 18.2.2014 |
014 | MAGNA E:A: s.r.o. Beethovena 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 545,9 bez DPH |
zmluva | nie | 14.1.2014 | 17.01.2014 | 18.2.2014 |
151 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrina | 317,60 bez DPH |
zmluva | nie | 3.4.2014 | 16.04.2014 | 20.5.2014 |
029 | PP s.r.o. M.Razusa 23/A Žilina |
31592503 | fin.spravodaj | 14,21 vrátane DPH |
nie | 009/01/2014/OS | 23.1.2014 | 27.01.2014 | 18.2.2014 |
099 | PK Slovakia s.r.o. Priehradka 20 Martin |
36412864 | hlásenie NEIS | 60,00 bez DPH |
zmluva | nie | 5.3.2014 | 14.03.2014 | 19.5.2014 |
199 | Demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg. poreby 2sk. | 67,31 bez DPH |
5.05.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | ||
064 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg.tovar | 150,73 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 12.2.2014 | 20.02.2014 | 26.3.2014 |
030 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Hyg.tovar | 141,45 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.1.2014 | 30.01.2014 | 18.2.2014 |
177 | COOP Jednota SNP 136, T.Teplice |
00168980 | hygiena 2.sk | 85,88 bez DPH |
14.04.2014 | 26.5.2015 | |||
181 | COOP- Jednota SNP 136, T.teplice |
00168980 | hygiena 2sk. | 51,65 bez DPH |
15.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 | ||
180 | COOP- Jednota SNP 136, T.teplice |
00168980 | hygiena 2sk. | 34,24 bez DPH |
15.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 | ||
237 | Demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hygiena na 1.sk | 132,28 bez DPH |
5.06.2014 | 13.06.2014 | 26.5.2015 | ||
242 | COOP-Jednota SNP 136,T. Teplice |
00168980 | hygiena na 2.sk | 101,48 bez DPH |
5.06.2014 | 11.06.2014 | 26.5.2015 | ||
235 | Demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hygiena na 3.sk | 77,86 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
127 | Mediatel s.r.o. Miletičova 21 Bratislava |
35859415 | inzercia | 170,00 bez DPH |
zmluva | nie | 20.3.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 |
078 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kan.potreby | 22,88 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 19.2.2014 | 24.12.2014 | 26.3.2014 |
046 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | kanc.material | 45,11 bez DPH |
zmluva 13/2014 | nie | 6.2.2014 | 06.02.2014 | 25.3.2014 |
126 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 55,00 bez DPH |
zmluva | nie | 20.3.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 |
075 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 55,00 bez DPH |
zmluva | nie | 14,2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
152 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 40,39 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 3.4.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
091 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7,Martin |
36394149 | kanc.potreby | 12,50 bez DPH |
zmluva 15/2014 | nie | 3.3.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
086 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 45,83 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
085 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 93,84 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
233 | Demro 29 augusta 11 Martin |
17852188 | kancel. potreby | 11,94 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
234 | demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kancelária kanc. potreby | 86,85 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
234 | demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kancelária kanc. potreby | 86,85 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
125 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 118,76 bez DPH |
zmluva | nie | 17.3.2014 | 21.03.2014 | 20.5.2014 |
090 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobil | 25,82 bez DPH |
zmluva | nie | 28.2.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 |