Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 74,09 € vrátane DPH |
Zmluva č. 200506943 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 30.9.2014 | |
537/2014 | GGT a.s. Prístavná 1, Bratislava |
35791829 | školské a kancelárske potreby | 79,73 € vrátane DPH |
19.9.2014 | 25.09.2014 | 30.9.2014 | ||
536/2014 | UNICAR, s.r.o. Ul. 1.Mája 68/1848, Liptovský Mikuláš |
36409022 | príprava os.mot.vozidla na emisnú kontrolu | 68,71 € vrátane DPH |
O/DeD/083/2014 | 19.9.2014 | 25.09.2014 | 30.9.2014 | |
535/2014 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | predplatné | 64,73 € vrátane DPH |
O/DeD/087A/2014 | 19.9.2014 | 25.09.2014 | 30.9.2014 | |
534/2014 | Obchodná akadémia Nábr. K. Petrikoviča 1571, Liptovský Mikuláš |
31926754 | strava za 10/2014 | 50,83 € bez DPH |
Objednávka č. 8 | 18.9.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
533/2014 | Obchodná akadémia Nábr. K. Petrikoviča 1571, Liptovský Mikuláš |
31926754 | ubytovanie za 10/2014 | 23 € bez DPH |
Objednávka č. 9 | 18.9.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
532/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 38,82 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2/2013 | O/6SS/181/2014 | 18.9.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 |
531/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 73 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2/2013 | O/2SS/174/2014 | 18.9.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 |
530/2014 | GGT a.s. Prístavná 1, Bratislava |
35791829 | školské potreby | 16.9.2014 vrátane DPH |
16.9.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | ||
53/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie - nedoplatok | 1 424,44 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 23.1.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 | |
529/2014 | LVS Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie za 09/2014 | 9,70 € bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním počas umiestnenia žiakov v LVS | 12.9.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
528/2014 | LVS Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava za 09/2014 | 91,65 € bez DPH |
Dohoda o platení strava počas umiestnenia žiakov v LVS | 12.9.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
527/2014 | Odborné učilište Ul. Janka Alexaho č. 1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | ubytovanie za 10/2014 | 13 € bez DPH |
12.9.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | ||
526/2014 | Odborné učilište Ul. Janka Alexaho č. 1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | strava za 10/2014 | 26,46 € bez DPH |
Objednávka č. 7 | 12.9.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
525/2014 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | externý disk | 334,14 € vrátane DPH |
O/DeD/081A/2014 | 10.9.2014 | 17.09.2014 | 30.9.2014 | |
524/2014 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | úhrada transakcií firemných kariet | 328,61 € vrátane DPH |
10.9.2014 | 17.09.2014 | 30.9.2014 | ||
523/2014 | OVOCENTRUM, s.r.o. Hlavná stanica 1, Ružomberok |
31620761 | potraviny | 79,89 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 2.1.2008 | O/2SS/161/2014; O/5SS/152/2014; O/6SS/166/2014 | 9.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |
522/2014 | Martin Bartoš Štiavnická 1825/6, Ružomberok |
35057297 | potraviny | 71,27 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.4/2013 | O/2SS/168/2014 | 9.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |
521/2014 | Ing. Štefan Godiš / GO-EL Pod Paračkou 49, Likavka |
17791855 | oprava elektrického zariadenia | 178,74 € bez DPH |
O/DeD/080/2014 | 9.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | |
520/2014 | Školská jedáleň pri MŠ Hrabovská cesta 2, Ružomberok |
strava za 09/2014 | 139,68 € bez DPH |
Objednávka č.10 | 8.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | ||
52/2014 | Krajčovičová Erika - VOLCANO new Lúčna 7295/43, Trnava |
35401176 | ochranný krém | 44 € vrátane DPH |
O/DeD/006/2014 | 23.1.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 | |
519/2014 | Tatrapeko, a.s. 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš |
36455938 | potraviny | 42,59 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 5/2013 | O/2SS/163/2014; O/2SS/160/2014; O/2SS/159/2014; O/5SS/149/2014; O/5SS/150/2014; O/5SS/151/2014; O/5SS/154/2014; O/6SS/167/2014; O/6SS/169/2014; O/6SS/172/2014 | 8.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |
518/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 21,98 € vrátane DPH |
8.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | ||
517/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 51,54 € vrátane DPH |
8.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | ||
516/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory, internet | 49,63 € vrátane DPH |
8.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | ||
515/2014 | SPDDD Úsmev ako dar Madačova 3, Ružomberok |
17316537 | strava počas letného tábora | 744 € bez DPH |
O/DeD/079/2014 | 5.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | |
514/2014 | Miroslav Jurečka RKnet I.Houdeka 1941/45, Ružomberok |
41883063 | poplatok za internet | 99,18 € vrátane DPH |
Zmluva č. 090954 | 4.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | |
513/2014 | Martin Bartoš Štiavnická 1825/6, Ružomberok |
35057297 | potraviny | 75,74 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 4/2013 | O/5SS/153/2014 | 4.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |
512/2014 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukazov | 11,03 € vrátane DPH |
objednávka tlačív | 4.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | |
511/2014 | GGT a.s. Prístavná 1, Bratislava |
35791829 | školské potreby | 100,94 € vrátane DPH |
4.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | ||
510/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 232,02 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013 | O/6SS/171/2014 | 4.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |
51/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1A, Ružomberok |
37801279 | strava | 97,50 € bez DPH |
Kúpna zmluva | O/3SMD/021/2013 | 22.1.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 |
509/2014 | Martin Bartoš Štiavnická 1825/6, Ružomberok |
35057297 | potraviny | 56,08 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.4/2013 | O/6SS/170/2014 | 4.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 |
508/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1423,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 4044/2013 | 2.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | |
507/2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 278 € vrátane DPH |
Zmluva č. 6300139730 | 2.9.2014 | 16.09.2014 | 30.9.2014 | |
506/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763489 | poplatok za internet | 58,47 € vrátane DPH |
28.8.2014 | 17.09.2014 | 30.9.2014 | ||
505/2014 | Školská jedáleň Zarevúca 18, Ružomberok |
00614394 | strava detí | 20,05€ bez DPH |
Zmluva o stravovaní | Objednávka č.6 | 28.8.2014 | 03.09.2014 | 17.9.2014 |
504/2014 | Martin Bartoš Štiavnická 1825/6, Ružomberok |
35057297 | 69,07€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.4/2013 zo dňa 3.4.2013 | O/2SS/162/2014 | 27.8.2014 | 03.09.2014 | 17.9.2014 | |
503/2014 | GO-EL, Ing.Štefan Godiš Pod Paračkou 49, Ružomberok |
17791855 | oprava prietokového ohrievača | 167 bez DPH |
O/DeD/081/2014 | 27.8.2014 | 03.09.2014 | 17.9.2014 | |
502/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 562,20€ vrátane DPH |
O/DeD/082/2014 | 25.8.2014 | 27.08.2014 | 17.9.2014 |