Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992015 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | Stravné šeky, odmena za službu | 5404,88 vrátane DPH |
61/03/15 | 20.03.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 | |
682015 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | Stravné kupóny pre zamestnancov DeD za 02/15 | 3394,89 vrátane DPH |
57/02/15 | 26.02.2015 | 02.03.2015 | 17.3.2015 | |
4282015 | EkoPalivá Bratislava,s.r.o. Bajkalská 29D,Bratislava |
47736194 | Pelety 100% EKO Extra 15 kg 1040 bal. | 2995,20 vrátane DPH |
247/12/15 | 10.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
4362015 | KK-Shop, s.r.o. Kpt. Nálepku 10, Lipt. Mikuláš |
46147454 | Radiatory | 2992,44 vrátane DPH |
257/12/15 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
3692015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2901,02 vrátane DPH |
6801/2015 | 05.11.2015 | 25.11.2015 | 1.12.2015 | |
4262015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2753,19 vrátane DPH |
6801/2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
2502015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2731,02 vrátane DPH |
6801/2015 | 16.07.2015 | 29.07.2015 | 30.7.2015 | |
4452015 | Merkury Market Slovakia,s.r.o. Kamenné Pole 4618/9, L. Mikuláš |
36501891 | Nábytok, odsávač,predmety do domácnosti | 2636,28 vrátane DPH |
265/12/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
3232015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2442,76 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.10.2015 | 29.10.2015 | 3.11.2015 | |
4512015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2339,29 vrátane DPH |
6801/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
462015 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | Stravné šeky | 2226,61 vrátane DPH |
37/01/15 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 19.2.2015 | |
2022015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2195,16 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | |
1692015 | CK LiMiT - Ing. Medvecká Katarína Nám.Osloboditeľov 16, Lipt. Mikuláš |
17941148 | Rekreácia detí Bulharsko júl 2015 | 2172,00 vrátane DPH |
81/05/15 | 19.05.2015 | 21.05.2015 | 26.5.2015 | |
3732015 | COR centrum n.o. Osloboditeľov 13, Badín |
31908837 | Pobyt dieťaťa v resocializačnom stredisku | 1958,68 vrátane DPH |
113/06/15 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
2662015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1884,73 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.08.2015 | 28.08.2015 | 8.9.2015 | |
152014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 01/15 | 1775,00 vrátane DPH |
6300139904/2010 | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 2.2.2015 | |
2862015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1759,09 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
292015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 02/15 | 1720,00 vrátane DPH |
6300139904/2010 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | 19.2.2015 | |
772015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 03/15 | 1622,00 vrátane DPH |
6300139904/2010 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
4502015 | Vitalit, s.r.o. Moyzesova 4319/7, Liptovský Mikuláš |
36399825 | Bicykle | 1600,00 vrátane DPH |
268/12/15 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
3982015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 12/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | |
3612015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 11/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
2782015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 09/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 1.10.2015 | |
2602015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 08/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 03.08.2015 | 21.08.2015 | 24.8.2015 | |
3062015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 10/2015 | 1348,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.10.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
2302015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 07/2015 | 1338,88 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 30.7.2015 | |
1822015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 06/15 | 1338,88 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 23.6.2015 | |
3452015 | COR centrum n.o. Osloboditeľov 13, Badín |
31908837 | Pobyt dieťaťa v resocializačnom stredisku | 1298,69 vrátane DPH |
113/06/15 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 3.11.2015 | |
2682015 | COR centrum n.o. Osloboditeľov 13, Badín |
31908837 | Pobyt dieťaťa v resocializačnom stredisku | 1298,69 vrátane DPH |
1113/06/15 | 19.08.2015 | 28.08.2015 | 8.9.2015 | |
1422015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 05/15 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 | |
1072015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 04/2015 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 21.4.2015 | |
762015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 03/15 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
302015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku elektriny za za 02/15 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 19.2.2015 | |
3242015 | EkoPellets Slovakia,s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | EXTRA SK peleta balenie 15 kg - 385 bal | 1161,44 vrátane DPH |
204/10/15,205/10/15 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 16.10.2015 | |
4462015 | Merkury Market Slovakia,s.r.o. Kamenné Pole 4618/9, L. Mikuláš |
36501891 | Nábytok | 1151,81 vrátane DPH |
272/12/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1672015 | CK LiMiT - Ing. Medvecká Katarína Nám.Osloboditeľov 16, Lipt. Mikuláš |
17941148 | Rekreácia detí Bulharsko júl 2015 | 1149,00 vrátane DPH |
19.05.2015 | 21.05.2015 | 26.5.2015 | ||
32015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Mesačná splátka za el. energiu - január 2015 | 1090,44 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 27.1.2015 | |
3442015 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10,Liptovský Hrádok |
47111402 | Vstavané skrine | 1080,00 vrátane DPH |
207/10/15 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 3.11.2015 | |
1242015 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHL za 03/2015 | 1036,05 vrátane DPH |
8943/0415 | 14.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
1352015 | ARCHÍV-TATRY s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš |
36371815 | Regálový archívny systém | 989,00 vrátane DPH |
70/04/15 | 22.04.2015 | 06.05.2015 | 12.5.2015 |