
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503/2015 | DAZA Daniel Záhora Radlinského 2249/19, Dolný Kubín |
14273535 | nábytok | 1083, vrátane DPH |
O/DeD/097/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
489/2015 | Electronic star Stará vajnorská 15, Bratislava |
46895680 | mobilné ozvučenie | 314,80 vrátane DPH |
O/DeD/091/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 15.1.2016 | |
181/2015 | Obec Likavka Likavka |
miestny poplatok za komunálny odpad | 109,50 bez DPH |
28.4.2015 | 30.04.2015 | 27.5.2015 | |||
270/2015 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava |
46490213 | manuál verejného obstarávania | 164,22 vrátane DPH |
09.07.2015 | 14.07.2015 | 11.9.2015 | ||
490/2015 | Juraj Paško INEP Likavka 1047, Likavka |
43105149 | maliarske farby a potreby | 280,26 vrátane DPH |
O/DeD/092/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
303/2015 | miniBODKA o.z. Cintorínska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | letný tábor detí | 7252,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí letnej detskej rekreácie 2015 | O/DeD/050/2015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 |
032/2015 | Gemko - Teko, s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | letná rekreácia detí | 3360 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu | 21.1.2015 | 26.01.2015 | 10.2.2015 | |
227/2015 | STOCI s.r.o. Angyalova 465/83, Kremnica |
44418957 | krosná pre deti | 124,50 vrátane DPH |
Objednávka č.7598 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 14.7.2015 | |
487/2015 | DAZA Daniel Záhora Radlinského 2249/19, Dolný Kubín |
14273535 | kreslo | 223 vrátane DPH |
O/DeD/089/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 15.1.2016 | |
495/2015 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 334,99 vrátane DPH |
O/DeD/094/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
286/2015 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 134,00 vrátane DPH |
O/DeD/049/2015 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 11.9.2015 | |
312/2015 | UNICAR s.r.o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Lipt. Mikuláš |
36409022 | konfigurácia kľúčov - Citroen | 148,27 vrátane DPH |
O/DeD/055/2015 | 20.08.2015 | 27.08.2015 | 16.9.2015 | |
367/2015 | Kominárstvo Ružomberok Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín |
36416762 | kominárske práce | 230,40 vrátane DPH |
O/DeD/063/2015 | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 14.1.2016 | |
504/2015 | Koberce MAX s.r.o. Plavisko 7, Ružomberok |
31636632 | koberec | 220 vrátane DPH |
O/DeD/098/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 15.1.2016 | |
048/2015 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 127,50 vrátane DPH |
O/DeD/011/2015 | 6.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
150/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
31396674 | Jedálne kupóny | 2689,94 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | Objednávka produktu "jedálne kúpony" | 8.4.2015 | 10.04.2015 | 26.5.2015 |
089/2015 | Miroslav Jurečka I.Houdeka 1941/45, Ružomberok |
41883063 | internet | 119,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.3.2015 | 09.03.2015 | 13.4.2015 | |
019/2015 | Parea s.r.o. Tallerova 4, Bratislava |
46059393 | informačná brožúra - vstupy do AquaRelax | 99,60 bez DPH |
12.1.2015 | 19.01.2015 | 10.2.2015 | ||
469/2015 | WAVEX, s.r.o. Južná trieda 66/1591, Košice |
31689922 | individuálna supervízia psychologičiek | 90 vrátane DPH |
O/DeD/080/2015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.1.2016 | |
403/2015 | AQUAIZOLING Ing. Róbert Petriska Tenisová 112, Prievidza |
17826870 | hydroizolácia a drenáž základov budovy | 4186,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.11.2015 | 10.11.2015 | 14.1.2016 | |
201/2015 | SIN, s.r.o. Žilinská cesta 1651/31, Ružomberok |
36732494 | hosting domény | 57,60 bez DPH |
O/DeD/034C/2015 | 12.5.2015 | 14.05.2015 | 14.7.2015 | |
259/2015 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Part. Ľupča |
17336180 | hospotal. poplatok za ozdrav. pobyt | 175,00 bez DPH |
O/DeD/041A/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 11.9.2015 | |
161/2015 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 80 bez DPH |
č. O/DeD/015C/2015 | 13.4.2015 | 16.04.2015 | 26.5.2015 | |
124/2015 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | hospital.poplatok za pobyt detí | 160 bez DPH |
O/DeD/022A/2015 | 18.3.2015 | 25.03.2015 | 13.4.2015 | |
492/2015 | Daniel Oslanec - COMFORT CAR K.Sidora 4990/4, Ružomberok |
41902947 | fólie na motorové vozdilo Renault Trafic | 180 vrátane DPH |
O/DeD/092C/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
354/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | finančný spravodajca 2016 | 26,40 € vrátane DPH |
O/DeD/068A/2015 | 24.9.2015 | 29.09.2015 | 13.10.2015 | |
507/2015 | OKAY Slovakia s.r.o. Krajná 86, Bratislava |
35825979 | elektrospotrebiče | 1104,95 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.7600002923 | O/DeD/100/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 15.1.2016 |
501/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2024,36 bez DPH |
Objednávka č.4000001516 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
475/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2391,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode elektron.stravov.poukážky | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.1.2016 | |
426/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2549,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode elektr.strav.poukážky | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 14.1.2016 | |
380/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2531,36 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 14.1.2016 | |
341/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektron.stravov.poukážky pre zamestnancov | 1549,74 € vrátane DPH |
Objednávka zo dňa 10.9.2015 | 14.9.2015 | 18.09.2015 | 12.10.2015 | |
274/2015 | MT elektro s.r.o. Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36699527 | elektromontážne práce, dodávka rozvádzača | 1063,65 vrátane DPH |
O/DeD/040/2015 | 13.07.2015 | 16.07.2015 | 11.9.2015 | |
453/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1318,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 15.1.2016 | |
294/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1376,95 vrátane DPH |
03.08.2015 | 06.08.2015 | 16.9.2015 | ||
260/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1376,95 vrátane DPH |
02.07.2015 | 08.07.2015 | 11.9.2015 | ||
143/2015 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 1375,95 vrátane DPH |
2.4.2015 | 10.04.2015 | 26.5.2015 | ||
365/2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 1318,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.energie | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 14.1.2016 | |
321/2015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 1318,45 € vrátane DPH |
3.9.2015 | 10.09.2015 | 12.10.2015 | ||
226/2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 1376,95 vrátane DPH |
1.6.2015 | 03.06.2015 | 14.7.2015 |