Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429/2015 | Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25, Banská Bystrica |
31595545 | združené poistenie majetku | 481,41 bez DPH |
Poistná zmluva č.6808876491 | 9.11.2015 | 18.11.2015 | 14.1.2016 | |
050/2015 | Komunálna poisťovňa Bratislava Horná 25, Bratislava |
poistenie nehnuteľností | 168,11 bez DPH |
Poistná zmluva č.6811240232 | 6.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | ||
302/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1905,47 vrátane DPH |
06.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | ||
265/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky, odplata | 2455,13 vrátane DPH |
03.07.2015 | 10.07.2015 | 11.9.2015 | ||
196/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2411,16 bez DPH |
Komisionárska zmluva | Objednávka 028716 | 7.5.2015 | 14.05.2015 | 14.7.2015 |
150/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
31396674 | Jedálne kupóny | 2689,94 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | Objednávka produktu "jedálne kúpony" | 8.4.2015 | 10.04.2015 | 26.5.2015 |
100/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2422,15 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | Objednávka kód 028716 | 9.3.2015 | 11.03.2015 | 13.4.2015 |
059/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2616,36 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva zo dňa 2.2.2015 | 11.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
241/2015 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2337,86 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | Objednávka 028716 | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 14.7.2015 |
452/2015 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery | 17,72 vrátane DPH |
O/DeD/086A/2015 | 2.12.2015 | 04.12.2015 | 15.1.2016 | |
113/2015 | Lekáreň Centrum K.salvu 1, Ružomberok |
36423611 | zdravot.obuv pre dobrovoľníčky | 30,01 vrátane DPH |
O/DeD/019A/2015 | 12.3.2015 | 16.03.2015 | 13.4.2015 | |
414/2015 | Lieč-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS ubytovanie detí | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním žiakov | Objednávka č.12 | 5.11.2015 | 11.11.2015 | 14.1.2016 |
164/2015 | Lieč. - výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Pobyt v LVS - ubytovanie | 10 bez DPH |
Dohoda o plnení čiastočnej úhrady nákladov spojeních s ubytovaním počas umiestnenia žiakov v LVS Poľný Kesov, 2.9.2014, 2.10.2014 | č. 14, | 15.4.2015 | 20.04.2015 | 27.5.2015 |
163/2015 | Lieč. - výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Pobyt v LVS - strava | 72,31 bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov v LVS Poľný Kesov, 2.9.2014, 2.10.2014 | č. 13, | 15.4.2015 | 20.04.2015 | 27.5.2015 |
016/2015 | Lieč.-vých.sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiast.úhrady nákladov spojených s ubytovaním | Objednávka č.14 | 12.1.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 |
015/2015 | Lieč.-vých.sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 67,20 bez DPH |
Dohoda o platení stravy | Objednávka č.13 | 12.1.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 |
463/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS strava | 69,92 bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov v LVS | Objednávka č.12 | 7.12.2015 | 14.12.2015 | 15.1.2016 |
462/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS ubytovanie | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiast.úhrady nákladov spojených s ubytovaním | Objednávka č.12 | 7.12.2015 | 14.12.2015 | 15.1.2016 |
413/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS strava | 88,53 bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia v LVS | Objednávka č.2 | 5.11.2015 | 11.11.2015 | 14.1.2016 |
383/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS ubytovanie detí | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiast.úhrady žiakov spojených s ubytovaním v LVS | Objednávka č.12 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 14.1.2016 |
382/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS strava detí | 92,32 bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas pobytu v LVS | Objednávka č.2 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 14.1.2016 |
120/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiast.nákladov spojených s ubytovaním v LVS | Objednávka č.14 | 16.3.2015 | 19.03.2015 | 13.4.2015 |
119/2015 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 69,45 bez DPH |
Dohoda o platení čiast.nákladov počas umiestnenia žiakov v LVS | Objednávka č.13 | 16.3.2015 | 19.03.2015 | 13.4.2015 |
339/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie detí | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním | Objednávka č.12 | 14.9.2015 | 18.09.2015 | 12.10.2015 |
338/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava detí | 92,80 € bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov | Objednávka č.12 | 14.9.2015 | 18.09.2015 | 12.10.2015 |
236/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním | Objednávka č. 14 | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 14.7.2015 |
235/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 99,19 bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas pobytu | Objednávka č.13 | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 14.7.2015 |
212/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiastoč.úhrady nákladov spojených s ubytovaním | Objednávka č.14 | 18.5.2015 | 27.05.2015 | 14.7.2015 |
211/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00500084 | strava dieťaťa | 73,42 bez DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov v LVS | Objednávka č.13 | 18.5.2015 | 27.05.2015 | 14.7.2015 |
082/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, Košice-Barca |
17150922 | pobyt v LVS | 57,12 bez DPH |
Dohoda o spolupráci | 2.3.2015 | 05.03.2015 | 13.4.2015 | |
081/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, Košice - Barca |
17150922 | pobyt v LVS | 73,92 bez DPH |
Dohoda o spolupráci | 2.3.2015 | 05.03.2015 | 13.4.2015 | |
053/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v sanatóriu | 10 bez DPH |
Dohoda o platení čiastoč.náhrady nákladov spojených s ubytovaním | Objednávka č.14 2014/2015 | 9.2.2015 | 12.02.2015 | 30.3.2015 |
052/2015 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v sanatóriu | 93,58 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakov v LVS | Objednávka č.13 2014/2015 | 9.2.2015 | 12.02.2015 | 30.3.2015 |
073/2015 | Livonec s.r.o. Tulská 33, Žilina |
31730671 | odborné prehliadky a opravy has.prístrojov | 239,88 vrátane DPH |
O/DeD/013/2015 | 19.2.2015 | 26.02.2015 | 30.3.2015 | |
399/2015 | Ľubomír Ježo - JM desing B.S.Timravy 948/1, Žilina |
43914161 | disky na osobný automobil | 157,52 vrátane DPH |
Objednávka č.979 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 14.1.2016 | |
188/2015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 523,22 vrátane DPH |
4.5.2015 | 07.05.2015 | 14.7.2015 | ||
143/2015 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 1375,95 vrátane DPH |
2.4.2015 | 10.04.2015 | 26.5.2015 | ||
132/2015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | výmena meracieho prístroja | 96 vrátane DPH |
23.3.2015 | 27.03.2015 | 13.4.2015 | ||
105/2015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 1385,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie | 9.3.2015 | 12.03.2015 | 13.4.2015 | |
045/2015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 1385,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 30.3.2015 |