Faktúry 2015 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
275/2015   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  preplatok stravy Kováčová M.  -5,16 
bez DPH
  Objednávka č. 7, škol.rok 2014 - 2015  13.7.2015  16.07.2015  11.9.2015 
306/2015   Auto Market a.s.
Košická 3623, 010 01 Žilina
36371629  dobr. k fa č. 151000501 - oprava Renault trafic  -25,38 
vrátane DPH
    21.05.2015  14.08.2015  16.9.2015 
329/2015   Rímskokatolícky farský úrad sv.Ondreja
Veľký závoz 1, Ružomberok
31920942  nájomné za prenájom budovy   10150 
bez DPH
Nájomná zmluva č.2/2013    8.9.2015  10.09.2015  12.10.2015 
101/2015   Rímsko-katolícky farský úrad Sv.Ondreja
Veľký závoz 1, Ružomberok
  nájom nehnuteľnosti   10150,49 
bez DPH
Nájomná zmluva     9.3.2015  30.03.2015  13.4.2015 
303/2015   miniBODKA o.z.
Cintorínska 2, 927 05 Šaľa
42057574  letný tábor detí  7252,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí letnej detskej rekreácie 2015  O/DeD/050/2015  10.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
403/2015   AQUAIZOLING Ing. Róbert Petriska
Tenisová 112, Prievidza
17826870  hydroizolácia a drenáž základov budovy   4186,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     2.11.2015  10.11.2015  14.1.2016 
088/2015   ESZO, s.r.o.
Údol 103
36479187  oprava-výmena okien   3803,68 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 2.3.2015    5.3.2015  06.03.2015  13.4.2015 
491/2015   OKAY Slovakia s.r.o.
Krajná 86, Bratislava
35825979  sporák, fotoaparáty, kuch. roboty, brašny a i.  3602,89 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.7600002848  O/DeD/092B/2015  18.12.2015  23.12.2015  15.1.2016 
032/2015   Gemko - Teko, s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota
36021717  letná rekreácia detí   3360 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení letného pobytu     21.1.2015  26.01.2015  10.2.2015 
450/2015   Auto Market, a.s.
Košická 3623, Žilina
36371629  oprava motor.vozidla Renault Megane   3141 
vrátane DPH
  O/DeD/067A/2015  1.12.2015  04.12.2015  15.1.2016 
150/2015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01
31396674  Jedálne kupóny   2689,94 
vrátane DPH
komisionárska zmluva  Objednávka produktu "jedálne kúpony"  8.4.2015  10.04.2015  26.5.2015 
059/2015   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky   2616,36 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva zo dňa 2.2.2015    11.2.2015  17.02.2015  30.3.2015 
426/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   2549,34 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode elektr.strav.poukážky     13.11.2015  18.11.2015  14.1.2016 
380/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   2531,36 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode     12.10.2015  20.10.2015  14.1.2016 
265/2015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky, odplata  2455,13 
vrátane DPH
    03.07.2015  10.07.2015  11.9.2015 
100/2015   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky   2422,15 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva   Objednávka kód 028716  9.3.2015  11.03.2015  13.4.2015 
196/2015   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky   2411,16 
bez DPH
Komisionárska zmluva   Objednávka 028716  7.5.2015  14.05.2015  14.7.2015 
475/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   2391,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode elektron.stravov.poukážky     14.12.2015  17.12.2015  15.1.2016 
241/2015   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky   2337,86 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva   Objednávka 028716  8.6.2015  11.06.2015  14.7.2015 
056/2015   OsP doprava s.r.o.
Sládkovičova ul.č.37/A, Banská Bystrica
45976741  čierne uhlie   2172,14 
vrátane DPH
Rámcová dohoda   O/DeD/007/2015  9.2.2015  12.02.2015  30.3.2015 
501/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   2024,36 
bez DPH
  Objednávka č.4000001516  22.12.2015  23.12.2015  15.1.2016 
302/2015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  1905,47 
vrátane DPH
    06.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
392/2015   Vodárenská spoločnosť a.s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
36672271  rekonštrukcia vodovodnej prípojky   1838,44  
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.66/15/RK/P    21.10.2015  30.10.2015  14.1.2016 
454/2015   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1804,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu     2.12.2015  11.12.2015  15.1.2016 
401/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1804,08  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.11.2015  06.11.2015  14.1.2016 
366/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1804,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu     2.10.2015  08.10.2015  14.1.2016 
322/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1804,08 € 
vrátane DPH
    3.9.2015  10.09.2015  12.10.2015 
498/2015   PC Media
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  notebooky   1638,92 
vrátane DPH
  O/DeD/094B/2015  21.12.2015  23.12.2015  15.1.2016 
182/2015   EZSO sr.o.
65 103 Údol 103,
36479187  oprava-výmena okien za plastové  1630,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     28.4.2015  30.04.2015  27.5.2015 
497/2015   OČKOLANDIA s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  detská zimná rekreácia   1590 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie   O/DeD/087/221  21.12.2015  23.12.2015  15.1.2016 
341/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektron.stravov.poukážky pre zamestnancov   1549,74 € 
vrátane DPH
  Objednávka zo dňa 10.9.2015  14.9.2015  18.09.2015  12.10.2015 
123/2015   OsP Doprava s.r.o.
Sládkovičova ul. č.37/A, Banská Bystrica
45976741  čierne uhlie   1546,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda   O/DeD/020/2015  18.3.2015  25.03.2015  13.4.2015 
012/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1423,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     12.1.2015  15.01.2015  9.2.2015 
105/2015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1385,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     9.3.2015  12.03.2015  13.4.2015 
045/2015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1385,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     4.2.2015  06.02.2015  30.3.2015 
294/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1376,95 
vrátane DPH
    03.08.2015  06.08.2015  16.9.2015 
260/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1376,95 
vrátane DPH
    02.07.2015  08.07.2015  11.9.2015 
226/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1376,95 
vrátane DPH
    1.6.2015  03.06.2015  14.7.2015 
184/2015   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1376,95 
vrátane DPH
    30.4.2015  07.05.2015  14.7.2015 
143/2015   MAGNA E.A. s.r.o.
Piešťany
35743565  Elektrická energia  1375,95 
vrátane DPH
    2.4.2015  10.04.2015  26.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť