Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4160044 | J. Demáčková - DEMRO 29 augusta 11 martin |
17852188 | kancelárske potreby | 94,08 vrátane DPH |
2016042 | 01.02.2016 | 22.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160090 | Ivan Kubík Jazernica 57 |
43354858 | Stolárske práce | 18,00 bez DPH |
2016051 | 10,03,2016 | 15,03,2016 | 27.9.2016 | |
4160273 | Ivan Janiga - Uniglass Kollárova 73 Martin |
33577960 | Zasklievanie okien | 302,62 vrátane DPH |
15.8.2016 | 17.08.2016 | 18.10.2016 | ||
4160158 | Inštitút Rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | supervízie | 246 vrátane DPH |
Zmluva o supervízii | 10.5.2016 | 18.05.2016 | 14.10.2016 | |
4160026 | Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4 |
00000000 | seminár | 49 bez DPH |
008 | 27.1.2016 | 03.02.2016 | 16.3.2016 | |
4160247 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | Supervízia | 60,00 bez DPH |
11.7.2016 | 22.07.2016 | 17.10.2016 | ||
4160185 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | Vzdelávanie pre zamestnancov | 520 bez DPH |
2016067 | 31.5.2016 | 03.06.2016 | 17.10.2016 | |
4160184 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | Skupinová supervízia ekonom.oddelenie | 66 bez DPH |
2016066 | 30.5.2016 | 03.03.2016 | 17.10.2016 | |
4160117 | Inštitút rodinej terapie.... Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | školenie pracovníkov DD | 380 bez DPH |
7.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
4160168 | Inštitút ridinnej terapie a vzťahovej väzby Dielenská Kružná 4 Vrútky |
42434271 | supervízie | 468 bez DPH |
2016072 | 20.5.2016 | 25.05.2016 | 14.10.2016 | |
4160396 | Ing.Vladimír Mišík Červenej armády 25 Martin |
33578290 | Stravné lístky | 18,90 vrátane DPH |
8.12.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
4160395 | Ing.Vladimír Mišík Červenej armády 25 Martin |
33578290 | Stravné lístky | 17,10 vrátane DPH |
8.12.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
4160296 | Ing.Vladimír Mišík Červenej armády 25 Martin |
33578290 | Stravné lístky | 18,00 vrátane DPH |
22/2016 | 7.9.2016 | 14.09.2016 | 18.10.2016 | |
4160043 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Priehradná 20 Martin |
30492921 | kancelárske potreby | 390,01 vrátane DPH |
2016043 | 15.02.2016 | 22.02.2015 | 20.6.2016 | |
4160156 | Ing. Iveta Gombarčeková Poláka 21 Martin |
32661029 | znalecký posudok | 125,40 vrátane DPH |
2016069 | 5.5.2016 | 18.05.2016 | 14.10.2016 | |
4160260 | In Harmony s.r.o. Hrachová 6 Bratislava |
36673153 | Kiinetický piesok a príslušenstvo | 73,23 vrátane DPH |
2.8.2016 | 10.08.2016 | 18.10.2016 | ||
4160373 | Gsrant s.r.o. Robotnícka 948/27 Martin |
36016331 | Roztok -DICLEAN F-511 , B-561 S | 222,00 vrátane DPH |
28.11.2016 | 29.11.2016 | 14.3.2017 | ||
4160423 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 869,00 bez DPH |
21.12.2016 | 29.12.2016 | 15.3.2017 | ||
4160385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 975,40 bez DPH |
30.11.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
4160348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3097,00 vrátane DPH |
27.10.2016 | 09.11.2016 | 13.3.2017 | ||
4160327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3157,80 bez DPH |
30.09.2016 | 14.10.2016 | 12.12.2016 | ||
4160308 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 117,80 bez DPH |
19/2016 | 13.9.2016 | 27.09.2016 | 18.10.2016 | |
4160289 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2 565,00 bez DPH |
15/2016 | 31.8.2016 | 14.09.2016 | 18.10.2016 | |
4160258 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 117,80 bez DPH |
28.7.2016 | 11.08.2016 | 18.10.2016 | ||
4160257 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 306,60 bez DPH |
28.7.2016 | 11.08.2016 | 18.10.2016 | ||
4160228 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3 397,20 vrátane DPH |
29.6.2016 | 12.07.2016 | 17.10.2016 | ||
4160188 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3 401,00 vrátane DPH |
30.5.2016 | 03.06.2016 | 17.10.2016 | ||
4160148 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3610 vrátane DPH |
29.4.2016 | 10.05.2016 | 14.10.2016 | ||
4160119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3078 vrátane DPH |
5.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
4160076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3499,80 vrátane DPH |
3.3.2016 | 10.03.2016 | 27.9.2016 | ||
4160036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3336,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 29.01.2016 | 05.02.2016 | 10.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160174 | GEMKO-TEKO s.r.o. Svätoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | poistenie liečebných nákladov - Grécko | 254,22 vrátane DPH |
2016076 | 23.05.2016 | 25.05.2016 | 14.10.2016 | |
4160173 | GEMKO-TEKO s.r.o. Svätoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekreačný letný pobyt Grécko | 335 vrátane DPH |
2016077 | 23.5.2015 | 25.05.2016 | 14.10.2016 | |
4160118 | GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 Žilina |
36413186 | Zásobník na kávu, čaj | 105,60 vrátane DPH |
4.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
4160392 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Administratívne poplatky | 42,00 vrátane DPH |
2.12.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
4160369 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Odber plynu | 4 927,88 vrátane DPH |
28.11.2016 | 29.11.2016 | 14.3.2017 | ||
4160293 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Poplatok za dodanie plynu | 5 050,20 vrátane DPH |
7.9.2016 | 14.09.2016 | 18.10.2016 | ||
4160068 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | vykurovací plyn | 6951,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2016 | 02.03.2016 | 27.9.2016 | |
4160017 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | FLAGA plyn | 3715,20 vrátane DPH |
Nájomná zmluva a zmluva dodávke | 11.1.2016 | 20.01.2016 | 15.3.2016 | |
4160088 | FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25 MARTIN |
46505181 | lyžiarska výstroj | 90 vrátane DPH |
2016052 | 10.3.2016 | 15.03.2016 | 27.9.2016 |