Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152017 | Centrum voľného času, Nábrežia A.Stodolu č. 1932/47 |
37810561 | Krúžky detí - halový futbal, posilňovanie za jan.-jún 2017 | 42,00 vrátane DPH |
59/01/17 | 29.05.2017 | 07.06.2017 | 26.6.2017 | |
4622017 | Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU Kráľova Lehota |
00315338 | Komunálny odpad za 11/2017 | 11,68 vrátane DPH |
03/01/17,55/01/17 | 06.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
4602017 | Igor Stano - Elektronik, SNP 312, Lipt. Hrádok |
17793947 | Kávovary Preso Krups, Chladnička HAIER | 1141,00 vrátane DPH |
304/12/17,307/12/17 | 06.12.2017 | 08.12.2017 | 18.12.2017 | |
5232017 | Igor Stano - Elektronik, SNP 312, Lipt. Hrádok |
17793947 | Kanvica SENCOR | 23,00 vrátane DPH |
326/12/17 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
4342017 | TNL Slovakia, s.r.o. Štepnice 951/12, Slovenský Grob |
50656741 | Kancelársky papier BRILIANT A4/80g | 1542,00 vrátane DPH |
289/11/17 | 14.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
4492017 | MerkuryMarket Slovakia, Kamennné Pole 4618/9,Lipt. Mikuláš |
365001891 | Izbové dvere a kľučky | 396,86 vrátane DPH |
299/11/17 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 18.12.2017 | |
5142017 | Igor Stano - Elektronik, SNP 312, Lipt. Hrádok |
17793947 | Chladnička, Kalkulačky | 608,20 vrátane DPH |
22.11.2017 | 28.12.2017 | 8.1.2018 | ||
3482017 | Igor Stano - Elektronik, SNP 312, Lipt. Hrádok |
17793947 | Chladnička Haier HTTF 407W | 143,00 vrátane DPH |
260/0917 | 26.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
1202017 | Detská ozdravovňa Železnô, Partizánska Ľupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok za ozdravný pobyt detí | 60,00 vrátane DPH |
88/03/17,87/03/17,89/03/17 | 23.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
2042017 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
35709332 | Havarijné poistenie osobného motorového vozidla od 15.05.2017 do 14.05.2018 | 251,88 vrátane DPH |
2405543074 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 23.5.2017 | |
4082017 | Kooperatíva, Štefanoviča 4, Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie motorového vozidla rok 2018 | 117,04 vrátane DPH |
6566988334 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | 5.12.2017 | |
3532017 | Kooperatíva, Štefanoviča 4, Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie KIA SORENTO od 10.11.2017 do 10.11.2018 | 322,00 vrátane DPH |
6556208744 | 02.10.2017 | 08.11.2017 | 21.11.2017 | |
4372017 | Hasmat LM S.B.Hroboňova 271//2,Lipt. Mikuláš |
50150693 | Hasičský odev | 189,00 vrátane DPH |
281/10/17 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 5.12.2017 | |
4362017 | Hasmat LM S.B.Hroboňova 271//2,Lipt. Mikuláš |
50150693 | Hasičský detský odev | 295,00 vrátane DPH |
282/10/17 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 5.12.2017 | |
5042017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3060,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 5.1.2018 | |
4042017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3696,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 02.11.2017 | 27.11.2017 | 5.12.2017 | |
3562017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3392,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 02.10.2017 | 30.10.2017 | 6.11.2017 | |
3272017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2184,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 12.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
2892017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3504,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 18.07.2017 | 07.08.2017 | 15.8.2017 | |
2352017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3684,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.06.2017 | 29.06.2017 | 6.7.2017 | |
1882017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2768,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.05.2017 | 30.05.2017 | 6.6.2017 | |
1512017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3088,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 10.04.2017 | 25.04.2017 | 5.5.2017 | |
0442017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2708,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
3062017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy za 07/2017 | 1880,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.08.2017 | 31.08.2017 | 5.9.2017 | |
1002017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2548,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1122017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 68,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
4522017 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3560,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 18.12.2017 | |
3512017 | MM Trade SK,s.r.o., J.Horvátha 955/96, Kremnica |
46931694 | Elektroinštalačné práce | 14230,78 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 27.09.2017 | 04.10.2017 | 13.10.2017 | |
0982017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina-vyúčtovanie za 02/2017 | 408,84 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
3652017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | 57,08 vrátane DPH |
4024/2013 | 05.10.2017 | 30.10.2017 | 6.11.2017 | |
1802017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | 226,84 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 04.05.2017 | 07.06.2017 | 26.6.2017 | |
2202017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina fa za opakované plnenie za 06/2017 | 335,94 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.06.2017 | 14.06.2017 | 26.6.2017 | |
1432017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 364,98 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 06.04.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | |
0562017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 941,76 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 08.02.2017 | 06.03.2017 | 15.3.2017 | |
0092017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 336,20 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 09.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0082017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 8,60 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 09.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
3902017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 250,24 vrátane DPH |
4024/2013 | 18.10.2017 | 22.11.2017 | 24.11.2017 | |
3172017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - fa za opakované plnenie za 09/2017 | 335,94 vrátane DPH |
4024/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 20.9.2017 | |
3162017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - fa za opakované plnenie za 09/2017 | 618,65 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 20.9.2017 | |
3002017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - fa za opakované plnenie za 08/2017 | 335,94 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.08.2017 | 11.08.2017 | 15.8.2017 |