Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170098   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116 Turčianske Teplice
00162817  obedy 4/2017  19,84 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    18.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170305   Pedagogická a soc.akadémia
SNP 509,Turčianske Teplice
00162817  Stravné žiačky 12/2017  19,84EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní strav.služieb    4.12.2017  06.12.2017  6.2.2018 
4170036   Pedagogická a sociálna akadémia
Turčianske Teplice
00162817  obedy K. Filová  24,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní strav.služieb    13.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170196   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27 Bytča
50520075  zber biologického odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu č.02012017    20.7.2017  25.07.2017  19.10.2017 
4170264   Enviroways s.r.o.
Gaštanova 1008/27 Bytča
50520075  Zber biologického odpadu za mesiac 7,8,9/2017  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb kuch.odpadu č.02012017    19.10.2017  26.10.2017  6.12.2017 
4170195   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  mobil  119,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2016    18.7.2017  25.07.2017  19.10.2017 
4170275   Pedagogická a sociálna akadémia
T.Teplice , SNP509/116
00162817  Strava dieťaťa za 11/2017  24,80 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb    30.10.2017  07.11.2017  30.1.2018 
4170120   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116 Turčianske Teplice
00162817  obedy Filová K. 5/2017  26,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb    9.5.2017  12.05.2017  17.7.2017 
4170170   Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
Skalka 36 L. Lúčka
00163341  strava pobyt Apríl, Máj, Jún 2017  218,40 
bez DPH
Zmluva o pobyte dieťaťa č.26042017    29.6.2017  04.07.2017  13.10.2017 
4170262   Reedukačné centrum
Zámok1,Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa  7,02 
bez DPH
Zmluva o pobyte dieťaťa č.252017009    19.10.2017  26.10.2017  6.12.2017 
4170329   Reedukačné centrum
Zámok 1,Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa  67,56EUR 
bez DPH
Zmluva o pobyte č.252017009    18.12.2017  20.12.2017  7.2.2018 
4170337   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa  69,45EUR 
bez DPH
Zmluva o pobyte č.18/2017/2018    21.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170297   Flaga spol.sr.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  4719,62EUR 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    22.11.2017  30.11.2017  1.2.2018 
4170082   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4 Vrútky
42434271  skupinová supervízia výchovné skupin  231 
bez DPH
Zmluva č.94/2016    03.04.2017  05.04.2017  13.6.2017 
4170014   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  6085,14 
vrátane DPH
Zmluva č.900101/02    13.01.2017  24.01.2017  17.5.2017 
4170342   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  1960,30 
bez DPH
Zmluva č.90010/02    28.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170332   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  5499,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170242   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  FLAGAplyn  4497,18 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    22.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170130   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  vykurovací plyn  72,666126,21 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.5.2017  30.05.2017  17.7.2017 
4170059   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  propán bután - vykurovanie  4928,13 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    16.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170023   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  5027,32 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    02.02.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170004   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Poplatok za plyn  4 889,70 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    9.1.2017  12.01.2017  12.5.2017 
4170288   Reedukačné centrum
Zámok 1 , Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v zariadení  23,70EUR 
bez DPH
Zmluva č.252017009    15.11.2017  22.11.2017  31.1.2018 
4170183   Reedukačné centrum
Prílepská 6,Zlaté Moravce
00163295  Uhrada nákladov za maloletú A.Končekovú  104,16 
bez DPH
Zmluva č.252017009    7.7.2017  11.07.2017  13.10.2017 
4170131   RC Hlohovec
Zámok 1 Hlohovec
00163309  strava P. Strkáč 4/2017  5,02 
bez DPH
Zmluva č.252017009    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170097   RC Hlohovec
Zámok 1 Hlohovec
00163309  pobyt dieťaťa P. Strkáča 3/2017  71,45 
bez DPH
Zmluva č.252017009    18.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170058   RC Hlohovec
Zámok 1 Hlohovec
00163309  pobyt dieťaťa P. Strkáča 2/2017  84,24 
bez DPH
Zmluva č.252017009    13.03.2017  20.03.2017  13.6.2017 
4170035   RC Hlohovec
Zámok 1 Hlohovec
00163309  strava P. Štrkáč  97,41 
bez DPH
Zmluva č.252017009    10.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170133   Diagnostické centrum Ružomberok
Ružomberok
00111562  stravné za diagnostický pobyt 01.4.2017-30.4.2017  73,60 
bez DPH
Zmluva č.22032017    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170132   Diagnostické centrum Ružomberok
Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt N. Poliaková  4,03 
bez DPH
zmluva č.22032017    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170094   Diagnostické centrum Ružomberok
J. Janečka 32 Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt N. Poliaková  31,17 
bez DPH
Zmluva č.22032017    12.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170099   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné  3,95 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    18.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170028   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  215,98 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170116   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  pohonné hmoty  275,92 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    9.5.2017  12.05.2017  17.7.2017 
4170090   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  PHM 3/2017  162,27 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    10.04.2017  18.04.2017  13.6.2017 
4170135   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 4/2017  83,14 
bez DPH
Zmluva č.02052017      30.05.2017  17.7.2017 
4170117   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  lieky  15,97 
bez DPH
Zmluva č.02052017    9.5.2017  17.05.2017  17.7.2017 
4170085   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 3/2017  104,16 
bez DPH
Zmluva č.02052017    03.04.2017  11.04.2017  13.6.2017 
4170048   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 2/2017  77,28 
bez DPH
Zmluva č.02052017    02.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170041   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková  72,28 
bez DPH
Zmluva č.02052017    20.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť