
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170127 | NAY a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | sušička bielizne | 599 vrátane DPH |
048 | 24.5.2017 | 18.05.2017 | 17.7.2017 | |
4170299 | JM Martin Kollárova 85,Martin |
30229766 | STK,emisná kontrola,údržba auta | 593,75EUR vrátane DPH |
0086/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 6.2.2018 | |
4170149 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | vzdelávanie zamestnancov | 580 bez DPH |
066 | 7.6.2017 | 19.06.2017 | 18.7.2017 | |
4170320 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el.energie | 554,99 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
4170313 | O.Z.Fantázia Detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | Pobyt detí v zimnom tábore / 4 deti / | 540,00EUR bez DPH |
Zmluva č.01032017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
4170019 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš |
36371815 | Správa registratúry-ostatná agenda | 504 vrátane DPH |
00132017 | 24.01.2017 | 30.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170340 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Nákup pneumatík | 500,02EUR bez DPH |
0090/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
4170046 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš |
36371815 | vyraďovacie konanie | 466,80 vrátane DPH |
00182017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170294 | Ján Voštinák Teplická 877/13, T.Teplice |
40631567 | Hydroizolácia odtokového žľabu | 459,00EUR bez DPH |
0084/2017 | 20.11.2017 | 24.11.2017 | 31.1.2018 | |
4170215 | SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 Bratislava |
44156979 | činky | 459,75 vrátane DPH |
081 | 14.8.2017 | 23.08.2017 | 19.10.2017 | |
4170186 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 453,99 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.7.2017 | 18.07.2017 | 13.10.2017 | |
4170175 | Dubáčik, občianske združenie Š. furdeka 22/15 Martin |
42224861 | letný prázdninový pobyt | 435 bez DPH |
055 | 03.07.2017 | 11.07.2017 | 13.10.2017 | |
4170079 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | letný tábor Ostrý grúň | 434 bez DPH |
Zmluva č.01032017 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 13.6.2017 | |
4170303 | Allianz Bratislava,Dostojevského 4 |
00151700 | Poistenie vozidla | 433,23EUR bez DPH |
13.11.2017 | 21.12.2017 | 6.2.2018 | ||
4170231 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM 9/2017 | 407,27 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170277 | AUTONA s.r.o. Martin Hurbanova 29 |
31598048 | Výmena čapov riadenia | 401,82 vrátane DPH |
0071/2017 | 2.11.2017 | 08.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170334 | NAC systems,spol.s.r.o. Francúzskych partizánov 42,Vrútky |
36400611 | Notebook HP | 400,00EUR vrátane DPH |
0086/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
4170280 | Inštitút rod.terapie Vrútky Dielenská kružná 4 |
42434271 | Skupinová supervízia | 396,00EUR bez DPH |
Zmluva supervízií č.94/2017 | 7.11.2017 | 30.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170002 | Magna Energia Nitrianska7555/18 |
35743565 | Poplatok za energiu | 381,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 9,1,2017 | 12.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 378,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 10.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
4170155 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 377,49 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív č.20005792 | 8.6.2017 | 14.06.2017 | 18.7.2017 | |
4170283 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratťislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 376,80EUR vrátane DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 8.11.2017 | 15.11.2017 | 31.1.2018 | |
4170146 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | čerpanie a vývoz fekálií | 372,66 vrátane DPH |
060 | 6.6.2017 | 09.06.2017 | 18.7.2017 | |
4170015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 370,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 17.01.2017 | 24.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170030 | O.Z. Fantázia detí Sereď |
50073028 | letný tábor | 360 vrátane DPH |
Zmluva č.01032017 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 341,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170226 | Magna energia Nitrianska 18,Piešťany |
35743565 | Poplatok za elekt.energiu | 339,22 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.VOB/32/2013 | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 339,22 vrátane DPH |
2.08.2017 | 08.08.2017 | 19.10.2017 | ||
4170178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 339,22 vrátane DPH |
4.7.2017 | 11.07.2017 | 13.10.2017 | ||
4170147 | Magna energia Nitrianska 18,Piešťany |
35743565 | Poplatok za el.energiu | 339,22 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.VOB/32/2013 | 6.6.2017 | 09.06.2017 | 18.7.2017 | |
4170113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 339,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 3.5.2017 | 15.05.2017 | 17.7.2017 | |
4170083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 339,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 13.6.2017 | |
4170055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 339,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170053 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM 02/2017 | 338,58 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 08.03.2017 | 23.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 334,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170259 | Obec Belá-Dulice Obec Belá-Školská Jedáleň |
00316563 | Obedy detí za 10/2017 | 328,40 bez DPH |
002/2017 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 5.12.2017 | |
4170211 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 317,36 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 7.8.2017 | 10.08.2017 | 19.10.2017 | |
4170126 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | obedy 5/2017 | 312,92 bez DPH |
002/2017 | 15.5.2017 | 18.05.2017 | 17.7.2017 | |
4170114 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25 Martin |
31607713 | oprava Škoda Oktávia MT004AZ | 310,41 vrátane DPH |
043 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 17.7.2017 | |
4170247 | LISSIA s.r.o. M.R. Štefánika 46 Martin |
46433881 | oblečenie, obuv deti . skupina | 309,19 vrátane DPH |
098 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | 13.11.2017 |