Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170239 | Allinanz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | PZP Nissan Note MT907DK | 97,01 bez DPH |
19.09.2017 | 13.10.2017 | 13.11.2017 | ||
4170240 | Allinanz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | PZP Renault Traffic MT981CP | 119,05 bez DPH |
19.09.2017 | 13.10.2017 | 13.11.2017 | ||
4170241 | Allinanz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 146,55 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170242 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | FLAGAplyn | 4497,18 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 22.09.2017 | 27.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170243 | Univerzitná nemocnica Martin Kollarová 2 Martin |
00365327 | lekárske vyšetrenie zamestnancov | 153,38 bez DPH |
0090 | 25.09.2017 | 27.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170244 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | obedy ZŠ Belá Dulice | 19,80 bez DPH |
002/2017 | 25.09.2017 | 27.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170245 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | čistiace prostriedky | 34,84EUR vrátane DPH |
00332017 | 25.9.2017 | 19.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170246 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 71,50 vrátane DPH |
097 | 26.09.2017 | 27.09.2017 | 13.11.2017 | |
4170247 | LISSIA s.r.o. M.R. Štefánika 46 Martin |
46433881 | oblečenie, obuv deti . skupina | 309,19 vrátane DPH |
098 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170248 | BOZiPo-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36735795 | BOZP a PO | 240 vrátane DPH |
02.10.2017 | 05.10.2017 | 13.11.2017 | ||
4170249 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 53,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170250 | Spojená škola Fatranská 3321/22 Žilina |
36142131 | ubytovanie internát Holub K., Jendrušáková P. | 46 vrátane DPH |
011 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170251 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 42,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170252 | Spojená škola Žilina Rosinská cesta 4 Žilina |
00695106 | strava September 2017 | 36,25 bez DPH |
001/2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170253 | zdravotka-PZS, s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36733237 | zabezpečenie zdravotného dohľadu za mesiace 7, 8, 9/2017 | 94,39 vrátane DPH |
09.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | ||
4170254 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3 Bratislava |
31803989 | skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
099 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170255 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20 Kremnica |
00163082 | strava a ubytovanie Holub K. 9/2017 | 2,77 bez DPH |
010/2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170256 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM 9/2017 | 253,48 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170257 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | mobil | 124,21 bez DPH |
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170258 | Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 Martin |
17055211 | obedy Erik Poliak, 20ks | 22,40 bez DPH |
007/2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 13.11.2017 | |
4170259 | Obec Belá-Dulice Obec Belá-Školská Jedáleň |
00316563 | Obedy detí za 10/2017 | 328,40 bez DPH |
002/2017 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 5.12.2017 | |
4170260 | Magna Energia Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Mesačný poplatok za elektrinu | 127,44 vrátane DPH |
12.10.2017 | 19.10.2017 | 5.12.2017 | ||
4170261 | Martinus Gorkého 4,Martin |
45503249 | Anglický pracovný zošit,učebnica,CD | 13,00 vrátane DPH |
0063/2017 | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 6.12.2017 | |
4170262 | Reedukačné centrum Zámok1,Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa | 7,02 bez DPH |
Zmluva o pobyte dieťaťa č.252017009 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 6.12.2017 | |
4170263 | Johnson Controls Popradská 66,Košice |
31363695 | Dodávka servopohonu na vetve východ | 237,60 vrátane DPH |
0064 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 6.12.2017 | |
4170264 | Enviroways s.r.o. Gaštanova 1008/27 Bytča |
50520075 | Zber biologického odpadu za mesiac 7,8,9/2017 | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb kuch.odpadu č.02012017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 6.12.2017 | |
4170265 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava -Renault | 897,41 vrátane DPH |
0067 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 7.12.2017 | |
4170266 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Renault - oprava brzd | 755,48 vrátane DPH |
0066/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 7.12.2017 | |
4170267 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3378,20 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 7.12.2017 | |
4170268 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter114 |
40992721 | Konfigurácia firemnej siete | 123,00 bez DPH |
0068/2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 7.12.2017 | |
4170269 | Johnson Controls Popradská 66,Košice |
03136395 | Servisné činnosti | 275,90 vrátane DPH |
0065/2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | 7.12.2017 | |
4170270 | ACET SR Obrancov mieru 1158/3 Púchov |
31749887 | Náklady lektora | 135,00 bez DPH |
0069/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 7.12.2017 | |
4170271 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí -1.sk | 82,96EUR bez DPH |
0042017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 30.1.2018 | |
4170272 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava dertí - 3.sk. | 65,88EUR bez DPH |
0062017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 30.1.2018 | |
4170273 | Magna energia Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Poplatok za energiu | 223,19EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170274 | ABC plyn Martin Českoslov.armády 2 |
36408689 | Servisné práce | 72,00 vrátane DPH |
0070/2017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170275 | Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice , SNP509/116 |
00162817 | Strava dieťaťa za 11/2017 | 24,80 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170276 | Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28 |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby | 53,99EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 31.10.2017 | 08.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170277 | AUTONA s.r.o. Martin Hurbanova 29 |
31598048 | Výmena čapov riadenia | 401,82 vrátane DPH |
0071/2017 | 2.11.2017 | 08.11.2017 | 30.1.2018 | |
4170278 | Spojená škola internátna Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie žiakov | 46,00EUR bez DPH |
001/2017 | 3.11.2017 | 08.11.2017 | 30.1.2018 |