Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170059 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | propán bután - vykurovanie | 4928,13 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
4170058 | RC Hlohovec Zámok 1 Hlohovec |
00163309 | pobyt dieťaťa P. Strkáča 2/2017 | 84,24 bez DPH |
Zmluva č.252017009 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 13.6.2017 | |
4170060 | CEVARM Bratislava |
35753226 | Detské letné tábory | 1386,00EUR bez DPH |
00132017 | 12.3.2017 | 13.03.2017 | 13.6.2017 | |
4170057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 378,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 10.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
4170056 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | mobil | 116,96 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.2/2016 | 09.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 339,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170054 | Slovak telekom a.s. Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 62,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170053 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM 02/2017 | 338,58 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 08.03.2017 | 23.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170052 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | mobilný operátor | 114,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve č.2/2016 | 07.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170051 | Spojená škola Žilina |
00695106 | strava 2/2017 Jendrušáková P. | 28,14 bez DPH |
0012017 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170050 | Belá - Dulice-ŠJ Belá - Dulice |
00316563 | Obedy za mesiac marec 2017 | 298,10EUR bez DPH |
0022017 | 3.3.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170050 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | obedy ZŠ Belá Dulice | 298,10 bez DPH |
0022017 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170049 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 53,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170048 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce |
00163295 | strava A. Končeková 2/2017 | 77,28 bez DPH |
Zmluva č.02052017 | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2907 vrátane DPH |
00212017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170046 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš |
36371815 | vyraďovacie konanie | 466,80 vrátane DPH |
00182017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170045 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš |
36371815 | programové vybavenie CRM a Registratúra | 154,80 vrátane DPH |
00192017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
41700742 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava |
00151700 | zmluvné poistenie Škoda Felícia MT859CC | 72,41 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 24.02.2017 | 28.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170039 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava 2. skupina 01/2017 | 41,48 bez DPH |
0052017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170038 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava 1. skupina 01/2017 | 25,62 bez DPH |
0042017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170037 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava 3, skupina 01/2017 | 82,96 vrátane DPH |
0062017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170044 | PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28 Bratislava |
31365078 | PC a inštalácia balíka štátna pokladňa | 912 vrátane DPH |
00172017 | 20.02.2017 | 02.03.2017 | 31.5.2017 | |
4170041 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce |
00163295 | strava A. Končeková | 72,28 bez DPH |
Zmluva č.02052017 | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170040 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Rimavská Sobota |
36021717 | letný pobyt Grécko | 1000 bez DPH |
00182017 | 16.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170036 | Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice |
00162817 | obedy K. Filová | 24,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní strav.služieb | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 341,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170035 | RC Hlohovec Zámok 1 Hlohovec |
00163309 | strava P. Štrkáč | 97,41 bez DPH |
Zmluva č.252017009 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170030 | O.Z. Fantázia detí Sereď |
50073028 | letný tábor | 360 vrátane DPH |
Zmluva č.01032017 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170043 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | PHM Nissan Note, Renault | 233,73 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 334,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170032 | Slovak telekom a.s. Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 62,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170031 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce |
00163295 | doplatok za lieky | 11,44 bez DPH |
Zmluva č.02052017 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170311 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 37,78EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojeníč.0296907 | 7.2.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
4170029 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 Martin |
36394149 | tonery | 36 vrátane DPH |
00162017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170028 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | vodné, stočné | 215,98 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170027 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 100 bez DPH |
00152017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170026 | Spojená škola Rosinská 4 Žilina |
00695106 | strava 01/2017 Jendrušáková P. | 37,89 bez DPH |
001 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170025 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | obed ZŠ Belá-Dulice | 137,50 bez DPH |
002 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170023 | Flaga spol. s r.o. Pezinok |
34116940 | propán bután | 5027,32 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170024 | REVIMONT-DG, s.r.o. Bystrička 111 |
36415103 | školenie kuričov | 295,20 vrátane DPH |
0142017 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 30.5.2017 |