Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170001 | Slovak Telecom Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Poplatok za internet | 62,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeníč.0296907 | 9,1,2017 | 12,01,2017 | 12.5.2017 | |
4170002 | Magna Energia Nitrianska7555/18 |
35743565 | Poplatok za energiu | 381,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 9,1,2017 | 12.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170003 | Slovnaft Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Poplatok za naftu a benzín | 308,89 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 9.1.2017 | 12.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170004 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Poplatok za plyn | 4 889,70 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 9.1.2017 | 12.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170005 | SlovakTelecom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Hovory v mobilnej sieti | 53,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.1.2017 | 13.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170006 | Turiec,a.s. Nám.S.H.Vajanského, Žilina |
36387959 | Parkovné karty | 80,00 vrátane DPH |
00062017 | 9.1.2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170007 | Kovomat A.Kmeťa 38, Martin |
36370304 | Materiál pre drobné opravy | 122.15 vrátane DPH |
0072017 | 9.1.2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170008 | Ajfa+Avis Klemensova 34, Žilina |
31602436 | Poplatok za publikácie | 49,50 vrátane DPH |
00082017 | 9.1.2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170009 | Poradca podnikatela Martina Rázusa 23, Žilina |
31592503 | Odborná literatúra | 58,14 vrátane DPH |
00112017 | 9.1.2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170010 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za telefón | 99,40 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 10.1.2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170011 | Archív Tatry Vrbická 1993,Liptovský Mikuláš |
36371815 | Regálový archívny systém | 993,60 vrátane DPH |
00072017 | 12.1.2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170012 | Peter Miazdra Kračiny 157/9 T.Teplice |
17852251 | Oprava ventilátora | 245,23 vrátane DPH |
00092017 | 13,1,2017 | 24.01.2017 | 12.5.2017 | |
4170013 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 | odborná literatúra | 13,67 vrátane DPH |
00102017 | 13.01.2017 | 24.01.2017 | 17.5.2017 | |
4170014 | Flaga spol. s r.o. Pezinok |
34116940 | propán bután | 6085,14 vrátane DPH |
Zmluva č.900101/02 | 13.01.2017 | 24.01.2017 | 17.5.2017 | |
4170015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 370,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 17.01.2017 | 24.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170016 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | obedy ZŠ Belá-Dulice | 35,20 bez DPH |
0022017 | 20.01.2017 | 30.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170017 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 Martin |
36394149 | tonery | 102,40 vrátane DPH |
00122017 | 20.01.2017 | 30.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170018 | SOŠ Stavbárska11 |
00000000 | Stravné lístky -Gáborová Bohumila 1/2017 | 23,46EUR vrátane DPH |
00112017 | 20.1.2017 | 30.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170019 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš |
36371815 | Správa registratúry-ostatná agenda | 504 vrátane DPH |
00132017 | 24.01.2017 | 30.01.2017 | 30.5.2017 | |
4170020 | DF Družstvo s.r.o. Bytča |
46916105 | zber kuchynského odpadu | 46,50 vrátane DPH |
Zmluva č.02012017 | 27.01.2017 | 07.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170021 | Slovak telekom a.s. Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 53,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170022 | GGFS s.r.o. sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3180,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.1/2016 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170023 | Flaga spol. s r.o. Pezinok |
34116940 | propán bután | 5027,32 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170024 | REVIMONT-DG, s.r.o. Bystrička 111 |
36415103 | školenie kuričov | 295,20 vrátane DPH |
0142017 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170025 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | obed ZŠ Belá-Dulice | 137,50 bez DPH |
002 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170026 | Spojená škola Rosinská 4 Žilina |
00695106 | strava 01/2017 Jendrušáková P. | 37,89 bez DPH |
001 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170027 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 100 bez DPH |
00152017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170028 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 Martin |
36672084 | vodné, stočné | 215,98 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170029 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 Martin |
36394149 | tonery | 36 vrátane DPH |
00162017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170030 | O.Z. Fantázia detí Sereď |
50073028 | letný tábor | 360 vrátane DPH |
Zmluva č.01032017 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 30.5.2017 | |
4170031 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce |
00163295 | doplatok za lieky | 11,44 bez DPH |
Zmluva č.02052017 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170032 | Slovak telekom a.s. Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 62,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 334,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 341,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170035 | RC Hlohovec Zámok 1 Hlohovec |
00163309 | strava P. Štrkáč | 97,41 bez DPH |
Zmluva č.252017009 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170036 | Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice |
00162817 | obedy K. Filová | 24,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní strav.služieb | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170037 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava 3, skupina 01/2017 | 82,96 vrátane DPH |
0062017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170038 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava 1. skupina 01/2017 | 25,62 bez DPH |
0042017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170039 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava 2. skupina 01/2017 | 41,48 bez DPH |
0052017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
4170040 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Rimavská Sobota |
36021717 | letný pobyt Grécko | 1000 bez DPH |
00182017 | 16.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 |