Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3762018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3388,00 
vrátane DPH
6801/2015  4000024075  28.09.2018  25.10.2018  7.11.2018 
336/2018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 08/2018  2560,00 
vrátane DPH
6801/2015    31.08.2018  19.09.2018  19.9.2018 
3132018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2180,00 
vrátane DPH
  4000021900  31.07.2018  17.08.2018  27.8.2018 
2562018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3360,00 
vrátane DPH
  4000021043  29.06.2018  23.07.2018  2.8.2018 
2152018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3732,00 
vrátane DPH
  4000019968  30.05.2018  25.06.2018  6.7.2018 
1142018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3644,00 
vrátane DPH
6801/2015    27.03.2018  13.04.2018  20.6.2018 
1672018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  3620,00 
vrátane DPH
6801/2015    27.04.2018  23.05.2018  4.6.2018 
0812018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 268,00 
vrátane DPH
6801/2015    07.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
0262018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  3616.00 
vrátane DPH
6801/2015    31.01.2018  09.02.2018  23.2.2018 
0322018   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
46552723  Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Dacia Lodgy za 04.04.2018 do 03.05.2019  259,05 
vrátane DPH
2405443074    02.02.2018  26.04.2018  4.5.2018 
2952018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt v Grécku - Leptokárii  760,00 
vrátane DPH
  171/07/18  09.07.2018  24.07.2018  2.8.2018 
2942018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt v Grécku - Leptokárii  1800,00 
vrátane DPH
  171/07/18  09.07.2018  24.07.2018  2.8.2018 
2912018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt detí v Grécku  570,00 
vrátane DPH
    09.07.2018  13.07.2018  18.7.2018 
2902018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt detí v Grécku  1350,00 
vrátane DPH
    09.07.2018  13.07.2018  18.7.2018 
2922018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt detí v Grécku  2 250,00 
vrátane DPH
  172/07/18  09.07.2018  12.07.2018  18.7.2018 
2932018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt detí v Grécku  950,00 
vrátane DPH
  172/07/18  09.07.2018  12.07.2018  18.7.2018 
5162018   Gastro Glass Tatry s.r.o.
Nábrežie J.Jánošíka 5,L.Mikuláš
31580513  Kuchynský riad  141,46 
vrátane DPH
  347/11/18  06.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
5172018   Gastro Glass Tatry s.r.o.
Nábrežie J.Jánošíka 5,L.Mikuláš
31580513  Kuchynské potreby  57,31 
vrátane DPH
  352/12/18  06.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
5122018   Gastro Glass Tatry s.r.o.
Nábrežie J.Jánošíka 5,L.Mikuláš
31580513  Kuchynské potreby  141,46 
vrátane DPH
  345/11/18  06.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
5742018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  PZS za 4.štvrťrok 2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    31.12.2018  17.01.2019  28.1.2019 
4612018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Preventívna prehliadka zamestnanca  30,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    16.11.2018  21.11.2018  28.11.2018 
4212018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Hasiaci prístroj Gloria, kontrola PHP  233,95 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015  235/09/18  24.10.2018  26.10.2018  9.11.2018 
4002018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  PZS za 3. štvrťrok 2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    11.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
3292018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Periodická zdravotná prehliadka  60,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    15.08.2018  17.08.2018  27.8.2018 
3092018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Činnosť PZS za ľ. štvrťrok 2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    17.07.2018  20.07.2018  2.8.2018 
1572018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Periodická zdravotná prehliadka  30,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    20.04.2018  25.04.2018  4.5.2018 
1332018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015     09.04.2018  12.04.2018  23.4.2018 
45820180   Folklórne združenie Cindruška a Majerán
Športová 1738/9, Liptovský Hrádok
42064988  Členské do FZ Cindrušk a Majerán  20,00 
vrátane DPH
  233/09/18  14.11.2018  20.11.2018  28.11.2018 
0602018   Fibris sro
SNP 315, Liptovský Hrádok
36420212  Internetové pripojenie  240,00 
vrátane DPH
2017    14.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
0012018   EXALOGIC, s.r.o.
Bešeňová 189, Liptovská Teplá
36421499  Licencia Štandard na rok 2018 - software na evidenciu dokumentov  80,00 
vrátane DPH
  02/01/18  02.01.2018  03.01.2018  6.2.2018 
5712018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava detí za 12/2018  11,61 
vrátane DPH
  200/08/18  31.12.2018  11.01.2019  28.1.2019 
5042018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava detí za 11/2018  24,51 
vrátane DPH
  200/08/18  04.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4412018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava detí za 10/2018  25,80 
vrátane DPH
  200/08/18  06.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
4032018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava dieťaťa za 09/2018  19,35 
vrátane DPH
  200/08/18  12.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
2852018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava detí za 06/2018  20,64 
vrátane DPH
  97/03/18  06.07.2018  13.07.2018  18.7.2018 
2222018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava študenta za 05/2018  24,51 
vrátane DPH
  97/03/18  05.06.2018  08.06.2018  20.6.2018 
1802018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava detí za 04/2018  21,93 
vrátane DPH
  97/03/18  07.05.2018  11.05.2018  16.5.2018 
1282018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava žiaka za 03/2018  9,03 
vrátane DPH
  97/03/18  04.04.2018  12.04.2018  23.4.2018 
4732018   EkoPellets Slovakia sro
Kráľova Lehota 276
45679185  Pelety 10,5 t  2 457,00 
vrátane DPH
  316/11/18  21.11.2018  27.11.2018  28.11.2018 
3842018   EkoPellets Slovakia sro
Kráľova Lehota 276
45679185  Pelety  491,40 
vrátane DPH
  254/09/18  05.10.2018  10.10.2018  18.10.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť