Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5132018 | Mikromedia s.r.o. Kamenné pole 4558/14, L. Mikuláš |
46940138 | Elektronika | 1068,92 vrátane DPH |
349/11/18 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | |
5652018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 2672,00 vrátane DPH |
4000027572 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
4932018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3336,00 vrátane DPH |
4000026507 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 13.12.2018 | |
4322018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3424,00 vrátane DPH |
4000025320 | 31.10.2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | |
3762018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3388,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 4000024075 | 28.09.2018 | 25.10.2018 | 7.11.2018 |
336/2018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 08/2018 | 2560,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 31.08.2018 | 19.09.2018 | 19.9.2018 | |
3132018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2180,00 vrátane DPH |
4000021900 | 31.07.2018 | 17.08.2018 | 27.8.2018 | |
2562018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3360,00 vrátane DPH |
4000021043 | 29.06.2018 | 23.07.2018 | 2.8.2018 | |
2152018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3732,00 vrátane DPH |
4000019968 | 30.05.2018 | 25.06.2018 | 6.7.2018 | |
1142018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3644,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 27.03.2018 | 13.04.2018 | 20.6.2018 | |
1672018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 3620,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 27.04.2018 | 23.05.2018 | 4.6.2018 | |
0812018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 268,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.03.2018 | 27.03.2018 | 4.4.2018 | |
0262018 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3616.00 vrátane DPH |
6801/2015 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 23.2.2018 | |
5692018 | Ingrida Piovarčiová, Lipt.Peter 10, Liptovský Hrádok |
47111402 | Skrine - výroba a montáž | 780,00 vrátane DPH |
368/12/18 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 9.1.2019 | |
5452018 | Ingrida Piovarčiová, Lipt.Peter 10, Liptovský Hrádok |
47111402 | Šatníkové skrine | 693,00 vrátane DPH |
356/12/18 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 8.1.2019 | |
1032018 | Ingrida Piovarčiová, Liptovský Peter 10, Lipt. Hrádok |
47111402 | Doplatok k fa 1032018 - montáž podlahy | 0,90 vrátane DPH |
100/03/18 | 20.03.2018 | 07.05.2018 | 16.5.2018 | |
1032018 | Ingrida Piovarčiová, Liptovský Peter 10, Lipt. Hrádok |
47111402 | Montáž podlahy | 329,00 vrátane DPH |
100/03/18 | 20.03.2018 | 04.04.2018 | 23.4.2018 | |
5622018 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Preprava peletiek | 72,00 vrátane DPH |
359/12/18, | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
5602018 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. |
47345853 | Preprava elektrospotrebičov | 72,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | ||
5362018 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Preprava nábytku | 120,00 vrátane DPH |
326/11/18 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 7.1.2019 | |
4352018 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Preprava nábytku z pracoviska K.Lehota do L.Hrádku | 120,00 vrátane DPH |
270/10/18,281/10/18 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | |
3522018 | LYNIA s.r.o. K stanici 509/9, Podtureň |
47475552 | Montáž žalúzií na okná | 297,68 vrátane DPH |
188/08/18, | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 19.9.2018 | |
3532018 | LYNIA s.r.o. K stanici 509/9, Podtureň |
47475552 | Nastavenie okien 37 ks | 370,00 vrátane DPH |
188/08/18, | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 19.9.2018 | |
3602018 | Peter Huraj Medvedzie 147/28,Tvrdošín |
47922052 | Krátkodobý prenájom nehnuteľností s inými službami | 720,00 vrátane DPH |
01/2018 | 101/03/18 | 12.09.2018 | 17.09.2018 | 19.9.2018 |
0592018 | Maroš Brtáň, 2018/02/2018 |
48007854 | Odstraňovanie starého náteru,maľovanie, zamurovávanie | 2047,00 vrátane DPH |
69/02/18 | 13.02.2018 | 20.02.2018 | 2.3.2018 | |
0422018 | Maroš Brtáň, Hybe 661 |
48007854 | Pokládky podlahy, Striekanie omietky,maľovanie | 899,35 vrátane DPH |
62/02/18 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | 23.2.2018 | |
5572018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Tonery | 370,00 vrátane DPH |
371/12/18 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
5522018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servisné práce, inštalácia LAN SIETE | 220,00 vrátane DPH |
364/12/18 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
4832018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Tonery | 1 610,00 vrátane DPH |
313/11/18,306/11/18, | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | |
4692018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Notebook | 870,00 vrátane DPH |
318/10/18 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | |
4602018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Inštalácia LAN siete | 300,00 vrátane DPH |
287/10/18 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | |
4552018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servis PC, materiál | 298,20 vrátane DPH |
287/10/18 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | 28.11.2018 | |
4362018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Záložný zdroj | 100,00 vrátane DPH |
02.11.2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | ||
4062018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servis PC | 125,00 vrátane DPH |
273/10/18 | 15.10.2018 | 23.10.2018 | 7.11.2018 | |
3812018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servisné a inštalačné práce, inšt.zásuvky, rozvádzač | 791,40 vrátane DPH |
257/09/18 | 04.10.2018 | 19.10.2018 | 18.10.2018 | |
3732018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servisné práce, inštalácia LAN siete | 120,00 vrátane DPH |
234/09/18 | 26.09.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | |
3652018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Vytvorenie IT siete + komponenty | 717,60 vrátane DPH |
234/09/18 | 17.09.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | |
3392018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Atramentová kazeta | 110,00 vrátane DPH |
195/08/18 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | 19.9.2018 | |
3192018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Cartridge EPSON | 215,00 vrátane DPH |
176/07/18,161/06/18 | 01.08.2018 | 16.08.2018 | 27.8.2018 | |
2382018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Toner K5 HP | 95,00 vrátane DPH |
157/06/18 | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 6.7.2018 |