Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3812018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servisné a inštalačné práce, inšt.zásuvky, rozvádzač | 791,40 vrátane DPH |
257/09/18 | 04.10.2018 | 19.10.2018 | 18.10.2018 | |
3732018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Servisné práce, inštalácia LAN siete | 120,00 vrátane DPH |
234/09/18 | 26.09.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | |
3652018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Vytvorenie IT siete + komponenty | 717,60 vrátane DPH |
234/09/18 | 17.09.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | |
3392018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Atramentová kazeta | 110,00 vrátane DPH |
195/08/18 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | 19.9.2018 | |
3192018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Cartridge EPSON | 215,00 vrátane DPH |
176/07/18,161/06/18 | 01.08.2018 | 16.08.2018 | 27.8.2018 | |
2382018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Toner K5 HP | 95,00 vrátane DPH |
157/06/18 | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 6.7.2018 | |
1372018 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Tonery | 459,00 vrátane DPH |
104/04/18,106/04/18, | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 23.4.2018 | |
2542018 | Liptour cestovná kancelária,s.r.o. Štúrova 1036/32, Lipt. Mikuláš |
31563678 | Rekreačný pobyt detí v Chorvátsku | 6 000,00 vrátane DPH |
166/06/18,168/06/18 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 6.7.2018 | |
4942018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné, stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | |
4332018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné, stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | |
3782018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné, stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | |
3372018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné,stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | 19.9.2018 | |
3152018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.08.2018 | 16.08.2018 | 27.8.2018 | |
2572018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.07.2018 | 12.07.2018 | 18.7.2018 | |
2162018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 6.7.2018 | |
1162018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 13.03.2018 | 13.04.2018 | 20.6.2018 | |
1682018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 23.5.2018 | |
0732018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 07.03.2018 | 13.03.2018 | 16.3.2018 | |
0302018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 23.2.2018 | |
0092018 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Mesačné preddavky na vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
609/2005 | 12.01.2018 | 16.01.2018 | 6.2.2018 | |
3522018 | LYNIA s.r.o. K stanici 509/9, Podtureň |
47475552 | Montáž žalúzií na okná | 297,68 vrátane DPH |
188/08/18, | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 19.9.2018 | |
3532018 | LYNIA s.r.o. K stanici 509/9, Podtureň |
47475552 | Nastavenie okien 37 ks | 370,00 vrátane DPH |
188/08/18, | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 19.9.2018 | |
5052018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | |
4422018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | |
3822018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | |
3412018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.09.2018 | 14.09.2018 | 19.9.2018 | |
3212018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 03.08.2018 | 16.08.2018 | 27.8.2018 | |
2732018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 16.7.2018 | |
2262018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.06.2018 | 13.06.2018 | 6.7.2018 | |
1702018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.05.2018 | 15.05.2018 | 23.5.2018 | |
1262018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.04.2018 | 12.04.2018 | 23.4.2018 | |
0752018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.03.2018 | 13.03.2018 | 16.3.2018 | |
0332018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.02.2018 | 15.02.2018 | 23.2.2018 | |
0232018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu | 2401,00 vrátane DPH |
P1403/2015 | 23.01.2018 | 09.02.2018 | 23.2.2018 | |
0022018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 608,06 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.01.2018 | 16.01.2018 | 6.2.2018 | |
4592018 | MARKO PLAY, s.r.o. Kalameny 71 |
36428604 | Oprava podlahovej krytiny v dome Hviezdoslavova LH | 630,19 vrátane DPH |
277/10/18 | 14.11.2018 | 20.11.2018 | 28.11.2018 | |
4382018 | MARKO PLAY, s.r.o. Kalameny 71 |
36428604 | Položenie podlahy | 999,88 vrátane DPH |
284/10/18 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | |
0592018 | Maroš Brtáň, 2018/02/2018 |
48007854 | Odstraňovanie starého náteru,maľovanie, zamurovávanie | 2047,00 vrátane DPH |
69/02/18 | 13.02.2018 | 20.02.2018 | 2.3.2018 | |
0422018 | Maroš Brtáň, Hybe 661 |
48007854 | Pokládky podlahy, Striekanie omietky,maľovanie | 899,35 vrátane DPH |
62/02/18 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | 23.2.2018 | |
4902018 | Martin Ratkoš - Unimix Východná 762 |
35163381 | Svietidlá, led žiarovky | 496,32 vrátane DPH |
312/11/18 | 29.11.2018 | 06.12.2018 | 17.12.2018 |