Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180045   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Dodávka plynu  7059,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3444,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    18.5.2018  24.05.2018  3.7.2018 
4180018   Asociácia pre mládež,vedu a techniku
Hagarova 4
00000000  Záloha za rekreáciu Chorvátsko  3400,00EUR 
bez DPH
  14/2018-MR  25.1.2018  07.02.2018  2.3.2018 
4180068   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3340,00 EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    26.3.2018  04.04.2018  16.4.2018 
4180013   GGFS s.r.o.
Saqsinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3169,20EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    23.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2838,60EUR 
bez DPH
Rámcová dohoda č.1 z 29.1.2016    21.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180123   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16,Sered
50073028  Letný tábor detí  2731,00 
bez DPH
  41/2018  14.5.2018  22.05.2018  3.7.2018 
4180009   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Poplatok za plyn  1978,70EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180324   Ľubomír Danko DA-RENO
Budovateľská 1,Turany
04478817  Vybudovanie priečky  950,00 
bez DPH
  139/2018  23.11.2018  27.11.2018  25.1.2019 
4180177   Peter Miazdra
Kračiny 157/9,Turčianske Teplice
17852251  Revízia el.zariadenia a bleskozvodov  844,80 
vrátane DPH
  68/2018  29.6.2018  09.07.2018  23.8.2018 
4180382   Tibor Kralovanec
Chotárna 3401/13,Martin
35075708  Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu  827,00 
bez DPH
  154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180206   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Športové hry v Čislistove  825,00 
bez DPH
  85/2018  30.7.2018  07.08.2018  7.9.2018 
4180089   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  756,14EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP    12.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180259   Inštitút roddinnej terapie
Dielenská kružná,Vrútky
42434271  Rodinná terapia  709,80 
bez DPH
  114/2018  4.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Poplatok za elektrickú energiu  688,51EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 vp    12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180128   SPOMART
Wolkrova 1,Martin
31602843  Kontrola a oprava hasiacich prístrojov  687,96 
bez DPH
  42/2018  18.5.2018  24.05.2018  3.7.2018 
4180107   Allianz
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Úhrada poistného  683,42 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    13.4.2018  17.04.2018  11.6.2018 
4180379   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Realizácia počítačovej siete  681,46 
bez DPH
  153/2018  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180173   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16,Sereď
  Doplatok za letný tábor  672,00EUR 
bez DPH
  65/2018  28.6.2018  03.07.2018  23.8.2018 
4180309   BCF,sro.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Za dodávku elektriny  638,36 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.02102017    8.11.2018  15.11.2018  25.1.2019 
4180033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Poplatok za elektrickú energiu  637,01EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP    13.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180200   Asociácia pre mládež
Hagarova 4,Bratislava
00684040  Letný pobyt v Chorvátsku  632,00 
bez DPH
  74  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180209   Dubáčik,občianske združenie
Š.Furdeka 22/15,Martin
42224861  Detská rekreácia  627,00 
bez DPH
  82/2018  31.7.2018  02.08.2018  7.9.2018 
4180205   KASTRANS s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava osôb na trati Necpaly-Margita Ilona  624,00 
vrátane DPH
  84/2018  25.7.2018  02.08.2018  7.9.2018 
4180390   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava alternátora  610,44 
vrátane DPH
  161/2018  27.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka el.energie  602,12EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180168   SECO Autotrans s.r.o.
Jesenského 25,Martin
31607713  Oprava SKODA OCTAVIA  588,69 EUR 
vrátane DPH
  60/2018  19.6.2018  28.06.2018  15.8.2018 
4180119   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Vyučtovanie za elektrinu  559,90EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP    11.5.2018  16.05.2018  11.6.2018 
4180323   Ľubomír Danko-DA-RENO
Budovateľská 1,Turany
44748817  Rekonštrukcia miestností  558,00 
bez DPH
  137/2018  23.11.2018  27.11.2018  25.1.2019 
4180280   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  523,55 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č.02102017    18.10.2018  23.10.2018  19.11.2018 
4180156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Poplatok za elektrinu  522,00 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP č.19092017    13.6.2018  14.06.2018  14.8.2018 
4180196   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Vyučtovanie za elektrinu  481,36EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017E    11.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180217   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Za dodávku elektriny  469,49 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    10.8.2018  15.08.2018  7.9.2018 
4180320   Inštitút rod.terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky
42434271  Skupinová supervízia  456,00 
bez DPH
  138/2019  20.11.2018  23.11.2018  25.1.2019 
4180104   LA Elektro s.r.o.Hviezdoslavova 756/20,Stupava
Stupava
44527233  Odborná prehliadka  456,00EUR 
vrátane DPH
  34/2018  27.4.2018  03.05.2018  11.6.2018 
4180060   Ľubomír Kralovanec
Vrútky
33928363  Elektroinštalačné práce  455,00EUR 
bez DPH
  22/2018  12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180238   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  444,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    13.9.2018  24.09.2018  4.10.2018 
4180188   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné  437,24EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve č.200618544    10.7.2018  16.07.2018  23.8.2018 
4180340   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Havarijné poistenie Nissan  433,23 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    27.11.2018  07.12.2018  4.2.2019 
4180142   NSK servis s.r.o.
Bystrička 456
47584157  Krovinorez + príslušenstvo  413,11EUR 
vrátane DPH
  48/2018  29.5.2018  11.06.2018  14.8.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť