Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180361   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava november 2018  118,44 
bez DPH
  001  7.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180362   Ivan Greguš-Tlakové zariadenia
R.Viesta 1312/2,Martin
35393343  Odborná prehliadka kotolne na palivo   100,00 
bez DPH
  141/2018  10.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180363   Orange slovensko
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasovýpaušál  98,06 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    10.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180364   SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiačky Gáborová Janka  24,84 
bez DPH
  003  10.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180365   EXALOGIC s.r.o.
Bešeňová 189
36421499  Licencia na ro 2019  90,00 
vrátane DPH
  146/2018  10.12.2018  18.12.2018  4.2.2019 
4180366   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Nájom motorového vozidla  72,00 
vrátane DPH
  144/2018  13.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180367   Allianz -Slov.poist. a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Poistenie budov  146,55 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180368   alza.sk
Jateční 33,Praha
27082440  Detská postieľka  88,50 
vrátane DPH
  148/2018  13.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 296,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    14.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180370   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice
40631567  Náter špaliet a dodanie materiálu  94,50 
bez DPH
  147/2018  14.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180371   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice
40631567  Vymalovanie kancelárií  401,75 
bez DPH
  150/2018  14.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180372   BOZiPo-SK,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Práce BOZP a PO technika za 10,11,12/2018  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180373   Zdravotka -PZS,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad 10,11,12/2018  94,39 
bez DPH
    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180374   Spojená škola,Rosinská 4.
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180375   Asociácia suppervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  89,22 
bez DPH
  149/2018  17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180376   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180377   NAC systems spol.s.r.o.
Francúzskych partizánov 42,Vrútky
36400611  Nákup tlačiarne  310,00 
bez DPH
  151/2018  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180378   Skynet Martin,s.r.o.
Turčiansky Peter 90
36398233  Zakúpenie 2 ks Notebookov  1 199,76 
vrátane DPH
  152/2018  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180379   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Realizácia počítačovej siete  681,46 
bez DPH
  153/2018  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180380   Kannah,s.r.o.
Jána Fraňa 16/6,Martin
47224487  Polep okien  220,00 
bez DPH
  155/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180381   DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Hygienické potreby  39,35 
bez DPH
  154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180382   Tibor Kralovanec
Chotárna 3401/13,Martin
35075708  Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu  827,00 
bez DPH
  154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180383   Turvod
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Odber vody  182,70 
bez DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    18.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180384   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Pečiatky - výroba  207,08 
vrátane DPH
  157/2018  19.12.2018  20.12.2018  7.2.2019 
4180385   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Dodávka renovovaných tonerov  147,96 
vrátane DPH
  158/2018  20.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180386   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 840,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    20.12.2018  27.12.2018  7.2.2019 
4180387   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Kopírovací papier  190,20 
vrátane DPH
  159/2018  21.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180388   KASTRANS s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava osôb  300,00 
vrátane DPH
  161/2019  21.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180389   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske potreby  35,48 
vrátane DPH
  160/2018  27.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180390   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava alternátora  610,44 
vrátane DPH
  161/2018  27.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180391   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava dieťaťa  74,97 
bez DPH
  001  27.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180392   Ľubomír Kralovanec
Gen.Kordu,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  391,97 
bez DPH
  162/2018  27.12.2018  28.12.2018  8.2.2019 
4180393   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky
42434271  Individuálna supervízia  25,00 
bez DPH
  163/2018  7.1.2019  08.01.2019  18.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť