Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180087 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35097270 | Hlasový paušál | 100,53EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180382 | Tibor Kralovanec Chotárna 3401/13,Martin |
35075708 | Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu | 827,00 bez DPH |
154/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
4180386 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 840,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 7.2.2019 | |
4180278 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 6 825,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 19.11.2018 | |
4180076 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 279,00EUR vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 29.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180045 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7059,00EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 | |
4180009 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Poplatok za plyn | 1978,70EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 1.3.2018 | |
4180392 | Ľubomír Kralovanec Gen.Kordu,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 391,97 bez DPH |
162/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 8.2.2019 | |
4180060 | Ľubomír Kralovanec Vrútky |
33928363 | Elektroinštalačné práce | 455,00EUR bez DPH |
22/2018 | 12.3.2018 | 15.03.2018 | 4.4.2018 | |
4180184 | Rímskokatolícka cirkev farnosť- Turčiansky Peter |
31939091 | Pobyt detí v letnom tábore | 158,00EUR bez DPH |
67/2018 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 23.8.2018 | |
4180375 | Asociácia suppervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 89,22 bez DPH |
149/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
4180347 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
140/2018 | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
4180294 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Supervízie | 81,12 bez DPH |
127/2018 | 2.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
4180274 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3, Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
110/2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 19.11.2018 | |
4180160 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 EUR bez DPH |
56/2018 | 13.6.2018 | 19.06.2018 | 15.8.2018 | |
4180079 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia | 81,12EUR bez DPH |
29/2018 | 5.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180061 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44EUR bez DPH |
23/2018 | 12.3.2018 | 15.03.2018 | 4.4.2018 | |
4180199 | Domka Miletičova 7,Bratislava |
31789218 | Účastnícke príspevky v tábore | 180,00EUR bez DPH |
70/2018 | 19.7.2018 | 20.07.2018 | 24.8.2018 | |
4180287 | ACET SR Obrancov mieru 1158/3,Púchov |
31749887 | Preventívne aktivity | 49,68 bez DPH |
122/2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 19.11.2018 | |
4180065 | ACET SR Obrancov mieru 3,Púchov |
31749887 | Cestovné náklady lektora | 36,00EUR bez DPH |
14.3.2018 | 28.03.2018 | 16.4.2018 | ||
4180035 | ACET SR Obrancov mieru 1158/3 Púchov |
31749887 | Cestovné náklady lektora | 36,00EUR bez DPH |
17/2018-MR | 14.2.2018 | 23.02.2018 | 22.3.2018 | |
4180385 | Abel-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Dodávka renovovaných tonerov | 147,96 vrátane DPH |
158/2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
4180270 | Abel- Computer s.r.o. A.Hlinku, Čadca |
31634788 | Dodanie toneru | 44,40 bez DPH |
116/2018 | 9.10.2018 | 15.10.2018 | 19.11.2018 | |
4180245 | ABEL-Computer,s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Toner do tlačiarne Epson L100 | 10,80 vrátane DPH |
99/2018 | 17.9.2018 | 21.09.2018 | 4.10.2018 | |
4180244 | ABEL - Computer s.r.o. A.Hlinku 6, Čadca |
31634788 | Toner do tlačiarne | 36,00 vrátane DPH |
97/2018 | 17.9.2018 | 21.09.2018 | 4.10.2018 | |
4180220 | ABEL Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Tonery do tlačiarne | 113,99 vrátane DPH |
89/2018 | 10.8.2018 | 20.08.2018 | 7.9.2018 | |
4180219 | ABEL Computer,s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 165,24 vrátane DPH |
87/2018 | 10.8.2018 | 20.08.2018 | 7.9.2018 | |
4180198 | Abel-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Dodanie tonerov | 88,56EUR vrátane DPH |
73/2018 | 19.7.2018 | 20.07.2018 | 24.8.2018 | |
4180168 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Oprava SKODA OCTAVIA | 588,69 EUR vrátane DPH |
60/2018 | 19.6.2018 | 28.06.2018 | 15.8.2018 | |
4180128 | SPOMART Wolkrova 1,Martin |
31602843 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 687,96 bez DPH |
42/2018 | 18.5.2018 | 24.05.2018 | 3.7.2018 | |
4180390 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava alternátora | 610,44 vrátane DPH |
161/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
4180366 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Nájom motorového vozidla | 72,00 vrátane DPH |
144/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
4180277 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Prehliadka auta RENAULT | 308,10 vrátane DPH |
112/2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 19.11.2018 | |
4180034 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava motorového vozidla | 136,68EUR vrátane DPH |
11/2018 | 13.2.2018 | 15.02.2018 | 21.3.2018 | |
4180247 | ARES spol.s.r.o. Elektrárenská 12091 |
31363822 | Časopisy Lniečko a Lienka | 29,20 vrátane DPH |
100/2018 | 25.9.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
4180284 | Johnson Controls Pribinova 19,Bratislava |
31363695 | Servisná činnosť | 275,90 vrátane DPH |
Zmluvač.735/MT/2009 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 19.11.2018 | |
4180250 | Johnson Controls Pribinova 19, Bratislava |
31363695 | Servisné činnosti | 275,90 vrátane DPH |
117/2018 | 27.9.2018 | 02.10.2018 | 15.11.2018 | |
4180109 | Johnson-Controls Popradská 66,Košice |
31363695 | Servisné činnosti | 275,90EUR vrátane DPH |
30.4.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | ||
4180357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 283,16 bez DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
4180310 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 169,12 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 25.1.2019 |