Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180087   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35097270  Hlasový paušál  100,53EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    9.4.2018  12.04.2018  30.4.2018 
4180382   Tibor Kralovanec
Chotárna 3401/13,Martin
35075708  Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu  827,00 
bez DPH
  154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180386   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 840,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    20.12.2018  27.12.2018  7.2.2019 
4180278   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  6 825,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180076   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 279,00EUR 
vrátane DPH
Zmluvač.90010/02    29.3.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180045   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Dodávka plynu  7059,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180009   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Poplatok za plyn  1978,70EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180392   Ľubomír Kralovanec
Gen.Kordu,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  391,97 
bez DPH
  162/2018  27.12.2018  28.12.2018  8.2.2019 
4180060   Ľubomír Kralovanec
Vrútky
33928363  Elektroinštalačné práce  455,00EUR 
bez DPH
  22/2018  12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180184   Rímskokatolícka cirkev
farnosť- Turčiansky Peter
31939091  Pobyt detí v letnom tábore  158,00EUR 
bez DPH
  67/2018  3.7.2018  06.07.2018  23.8.2018 
4180375   Asociácia suppervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  89,22 
bez DPH
  149/2018  17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180347   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  140/2018  5.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180294   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Supervízie  81,12 
bez DPH
  127/2018  2.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
4180274   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3, Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  110/2018  12.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180160   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 EUR 
bez DPH
  56/2018  13.6.2018  19.06.2018  15.8.2018 
4180079   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava
31803989  Individuálna supervízia  81,12EUR 
bez DPH
  29/2018  5.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180061   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44EUR 
bez DPH
  23/2018  12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180199   Domka
Miletičova 7,Bratislava
31789218  Účastnícke príspevky v tábore  180,00EUR 
bez DPH
  70/2018  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180287   ACET SR
Obrancov mieru 1158/3,Púchov
31749887  Preventívne aktivity  49,68 
bez DPH
  122/2018  24.10.2018  29.10.2018  19.11.2018 
4180065   ACET SR
Obrancov mieru 3,Púchov
31749887  Cestovné náklady lektora  36,00EUR 
bez DPH
    14.3.2018  28.03.2018  16.4.2018 
4180035   ACET SR
Obrancov mieru 1158/3 Púchov
31749887  Cestovné náklady lektora  36,00EUR 
bez DPH
  17/2018-MR  14.2.2018  23.02.2018  22.3.2018 
4180385   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Dodávka renovovaných tonerov  147,96 
vrátane DPH
  158/2018  20.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180270   Abel- Computer s.r.o.
A.Hlinku, Čadca
31634788  Dodanie toneru  44,40 
bez DPH
  116/2018  9.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180245   ABEL-Computer,s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Toner do tlačiarne Epson L100  10,80 
vrátane DPH
  99/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180244   ABEL - Computer s.r.o.
A.Hlinku 6, Čadca
31634788  Toner do tlačiarne  36,00 
vrátane DPH
  97/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180220   ABEL Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Tonery do tlačiarne  113,99 
vrátane DPH
  89/2018  10.8.2018  20.08.2018  7.9.2018 
4180219   ABEL Computer,s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Farba do tlačiarne  165,24 
vrátane DPH
  87/2018  10.8.2018  20.08.2018  7.9.2018 
4180198   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Dodanie tonerov  88,56EUR 
vrátane DPH
  73/2018  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180168   SECO Autotrans s.r.o.
Jesenského 25,Martin
31607713  Oprava SKODA OCTAVIA  588,69 EUR 
vrátane DPH
  60/2018  19.6.2018  28.06.2018  15.8.2018 
4180128   SPOMART
Wolkrova 1,Martin
31602843  Kontrola a oprava hasiacich prístrojov  687,96 
bez DPH
  42/2018  18.5.2018  24.05.2018  3.7.2018 
4180390   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava alternátora  610,44 
vrátane DPH
  161/2018  27.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180366   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Nájom motorového vozidla  72,00 
vrátane DPH
  144/2018  13.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180277   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Prehliadka auta RENAULT  308,10 
vrátane DPH
  112/2018  15.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180034   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava motorového vozidla  136,68EUR 
vrátane DPH
  11/2018  13.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180247   ARES spol.s.r.o.
Elektrárenská 12091
31363822  Časopisy Lniečko a Lienka  29,20 
vrátane DPH
  100/2018  25.9.2018  28.09.2018  4.10.2018 
4180284   Johnson Controls
Pribinova 19,Bratislava
31363695  Servisná činnosť  275,90 
vrátane DPH
Zmluvač.735/MT/2009    23.10.2018  26.10.2018  19.11.2018 
4180250   Johnson Controls
Pribinova 19, Bratislava
31363695  Servisné činnosti  275,90 
vrátane DPH
  117/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180109   Johnson-Controls
Popradská 66,Košice
31363695  Servisné činnosti  275,90EUR 
vrátane DPH
    30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  283,16 
bez DPH
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792    7.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180310   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  169,12 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.11.2018  15.11.2018  25.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť