Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180112 | Pedag.a soc.akadémia SNP 509/116 |
00162817 | Stravné pre žiačku za máj 2018 | 24,80EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 7.5.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
4180111 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolesa | 28,99EUR vrátane DPH |
36/2018 | 3.5.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | |
4180110 | Reedukačné centrum Prílepská 6,Zlaté Moravce |
00163295 | Náklady za maloletú | 90,72EUR bez DPH |
Zmluva číslo 02052017 | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | |
4180109 | Johnson-Controls Popradská 66,Košice |
31363695 | Servisné činnosti | 275,90EUR vrátane DPH |
30.4.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | ||
4180108 | PP Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A |
00000000 | Verejná správa - ročný prístup | 117,00EUR vrátane DPH |
37/2018 | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | |
4180106 | Obec Belá-Dulice ŠJ-Belá-Dulice |
Strava detí 4/2018 | 228,80EUR bez DPH |
002 | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | ||
4180105 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň-Belá-Dulice |
Obedy detí za 5/2018 | 288,20EUR bez DPH |
002 | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 11.6.2018 | ||
4180104 | LA Elektro s.r.o.Hviezdoslavova 756/20,Stupava Stupava |
44527233 | Odborná prehliadka | 456,00EUR vrátane DPH |
34/2018 | 27.4.2018 | 03.05.2018 | 11.6.2018 | |
4180102 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,67EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
4180101 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarne | 88,20EUR bez DPH |
35/2018 | 26.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
4180100 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27,Bytča |
50520075 | Zber biologického odpadu | 46,50EUR bez DPH |
Zmluva o odpade č.02012017 | 23.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
4180099 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Vyváženie kolies,nové pneumatiky 4ks | 325,62EUR vrátane DPH |
32/2018 | 23.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
4180098 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 32,80EUR vrátane DPH |
33/2018 | 23.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
4180097 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy - Kristína Filová | 21,08EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 19.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180096 | Obec Necpaly Necpaly 44 |
00316814 | Strava za 3/2018- 3.skupina | 48,80EUR bez DPH |
006 | 18.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180095 | Obec Necpaly Necpaly 44 |
00316814 | Strava za 3/2018 - 2.skupina | 40,26EUR bez DPH |
005 | 18.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180094 | Obec Necpaly Necpaly 44 |
00316814 | Strava za 3/2018 - 1.Skupina | 48,80EUR bez DPH |
004 | 18.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 340,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180092 | Stredná odborná škola dopravná Martin- Zelená 2 |
17055211 | Strava - Erik Poliak | 22,40EUR bez DPH |
007 | 17.4.2018 | 19.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180091 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A,Bratislava |
50441833 | Školenie - Manažérske zručnosti | 126,00EUR bez DPH |
30/2018 | 16.4.2018 | 19.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180107 | Allianz Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Úhrada poistného | 683,42 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 13.4.2018 | 17.04.2018 | 11.6.2018 | |
4180090 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,Čerenčany |
00163333 | Strava dieťaťa N.Poliaková | 96,33EUR bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovolného prevýchovného pobytu č.DRP18/2018 | 13.4.2018 | 17.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180089 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 756,14EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 12.4.2018 | 19.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180103 | National Pen POBox1615, Bratislava |
Výroba pier s logom | 55,99EUR bez DPH |
35/2018 | 11.4.2018 | 19.04.2018 | 11.6.2018 | ||
4180088 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 209,70EUR bez DPH |
31/2018 | 11.4.2018 | 19.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180087 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35097270 | Hlasový paušál | 100,53EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 30.4.2018 | |
4180086 | BOZiPo s.r.o. Budovatelov 4,Martin |
36735795 | Práce BOZP a PO technika | 240,00EUR bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180085 | UNITERM Zámocká 16,Martin |
37405136 | Oprava a výmena snímača teploty na kotli ÚK | 144,00EUR vrátane DPH |
27/2018 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Poplatok za pohonné hmoty | 241,80EUR vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180083 | Zdravotka s.r.o. Budovatelov 1/4 |
00000000 | Zabezpečenie zdravot.dohľadu | 94,39EUR vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180082 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,78EUR bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.4.2018 | 17.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180081 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa -Jendrušáková P.- 3/2018 | 37,63EUR bez DPH |
001 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180080 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1,Bystričany |
00163325 | Strava-K.Holub 3/2018 | 112,22EUR bez DPH |
Dohoda o krátkodobom pobyte č.30012018 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180079 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia | 81,12EUR bez DPH |
29/2018 | 5.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180078 | Neštátne zdravot.zar. Mgr.Z.Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie prof.rodičov /Bartko,Ježík/ | 100,00EUR bez DPH |
28/2018 | 4.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180077 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
00184152 | Poplatok za vodu | 372,41EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č,200618544 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180076 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 279,00EUR vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 29.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180075 | Demro-J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kacelárske potreby | 77,89EUR vrátane DPH |
26/2018 | 29.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180074 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,67EUR bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.3.2018 | 04.04.2018 | 27.4.2018 | |
4180069 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň Belá-Dulice |
Strava detí za 3/2018 | 239,80 EUR bez DPH |
002 | 28.3.2018 | 04.04.2018 | 16.4.2018 |