Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA/2015 | 2.10.2018 | 04.10.2018 | 17.1.2019 | |
269/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.9.2018 | 07.09.2018 | 17.1.2019 | |
249/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.8.2018 | 06.08.2018 | 19.9.2018 | |
222/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.7.2018 | 04.07.2018 | 26.7.2018 | |
190/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.6.2018 | 07.06.2018 | 25.7.2018 | |
152/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 19.7.2018 | |
152/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 19.7.2018 | |
121/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.4.2018 | 06.04.2018 | 19.7.2018 | |
081/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.3.2018 | 07.03.2018 | 29.3.2018 | |
046/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.2.2018 | 07.02.2018 | 28.3.2018 | |
015/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 1957,31 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 18.1.2018 | 22.01.2018 | 28.3.2018 | |
015/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 1957,31 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 18.1.2018 | 22.01.2018 | 28.3.2018 | |
001/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 28.3.2018 | |
305/2018 | MACO -D, s.r.o. Židlovo 414/31,Brezno |
46001336 | vyhotovenie geom.plánu | 294 bez DPH |
O/DeD/062/2018 | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 17.1.2019 | |
120/2018 | Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava |
48121347 | odb.prehliadka has.prístrojov | 91,32 vrátane DPH |
O/DeD/025/2018 | 3.4.2018 | 06.04.2018 | 19.7.2018 | |
383/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov, |
00400084 | pobyt v LVS | 20 bez DPH |
Zmluva č.9/2017/1182 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 21.1.2019 | |
382/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 90,86 bez DPH |
Zmluva č.1/Ba/Ma/2018/108 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 21.1.2019 | |
199/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie | 10 bez DPH |
Dohoda č.9/21017/1182 | O/DeD/058/2017 | 11.6.2018 | 13.06.2018 | 26.7.2018 |
198/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava | 89,11 bez DPH |
Dohoda č.1/BA/ÚSoD/2018/108 | O/DeD/058/2017 | 11.6.2018 | 13.06.2018 | 26.7.2018 |
161/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.9/2017/1182 | 9.5.2018 | 15.05.2018 | 19.7.2018 | |
160/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava | 86,86 bez DPH |
Zmluva č.10/2017/1183 | 9.5.2018 | 15.05.2018 | 19.7.2018 | |
131/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 10 bez DPH |
Zmluva č.9/2017/1182 | O/DeD/058/2017 | 10.4.2018 | 18.04.2018 | 19.7.2018 |
130/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 87,36 bez DPH |
Zmluva č.10/2017/1183 | O/DeD/058/2017 | 10.4.2018 | 18.04.2018 | 19.7.2018 |
103/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt - strava | 58,37 bez DPH |
Zmluva č.1/BA/ÚSoD/2018/108 | O/DeD/055/2017 | 14.3.2018 | 19.03.2018 | 29.3.2018 |
102/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 10 bez DPH |
Zmluva č.9/2017/1182 | O/DeD/058/2017 | 14.3.2018 | 19.03.2018 | 29.3.2018 |
063/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 76,78 bez DPH |
Zmluva č.1/BA/ÚSoD/2018/108 | O/DeD/058/2017 | 12.2.2018 | 14.02.2018 | 28.3.2018 |
062/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 10 bez DPH |
Zmluva č.9/2017/1182 | O/DeD/058/2017 | 12.2.2018 | 14.02.2018 | 28.3.2018 |
035/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 10 bez DPH |
Zmluva č.9/2017/1182 | O/DeD/058/2017 | 29.1.2018 | 31.01.2018 | 28.3.2018 |
034/2018 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 71,04 bez DPH |
Zmluva č.10/2017/1183 | O/DeD/058/2017 | 29.1.2018 | 31.01.2018 | 28.3.2018 |
396/2018 | Ladislav Potkan Liptovská Lúžna 419 |
43381553 | oprava - výmena vstav.skríň | 1040 vrátane DPH |
O/DeD/106/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 21.1.2019 | |
391/2018 | Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie | 884,81 bez DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.1.2019 | ||
350/2018 | Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | PZP | 653,52 bez DPH |
Zmluva č.15/BA2/2011 | 3.12.2018 | 04.12.2018 | 18.1.2019 | |
018/2018 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Rajská 15/a, Brastislava |
00585441 | havarijné poistenie | 780,26 bez DPH |
Zmluva č.16/BA2/2011 | 18.1.2018 | 19.01.2018 | 28.3.2018 | |
009/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, Banská Bystrica |
31595545 | poistenie budovy | 171,47 bez DPH |
Zmluva č.3/BA2/2012 | 15.1.2018 | 22.01.2018 | 28.3.2018 | |
281/2018 | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37, Dolný Kubín |
36416762 | kontrola a čistenie komínov | 322,56 vrátane DPH |
O/DeD/077/2018 | 18.9.2018 | 21.09.2018 | 17.1.2019 | |
370/2018 | Kaufland SR, v.o.s. Trnavská cesta 41/A, Bratislava |
35790164 | nákupné poukážky | 735 bez DPH |
Obj.zo dňa 27.11.2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 21.1.2019 | |
239/2018 | Jozef Zigo SYNMAL Ivachnová 183 |
40929400 | maliarske práce | 1725,60 vrátane DPH |
O/DeD/057/2018 | 19.7.2018 | 25.07.2018 | 19.9.2018 | |
377/2018 | Ján Ulický Fantastic Červenej armády 666, Klenovec |
33537241 | preprava osôb | 350 vrátane DPH |
O/DeD/096A/2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 21.1.2019 | |
172/2018 | Internet-Handel, s.r.o. Náměstí 14.října 1307/2, Praha |
24141828 | odb.literatúra | 14,47 vrátane DPH |
obj.462591 | 18.5.2018 | 22.54. | 19.7.2018 | |
341/2018 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Dielenská kružná 4, Vrútky, |
42434271 | skupinová supervízia | 198 bez DPH |
O/DeD/085/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 18.1.2019 |