Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ditel, s.r.o. Žilina, Uhoľná 3 |
00615790 | Oprava telefónu | 30,10 vrátane DPH |
1/2019 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 8.4.2019 | |
370 | Krupa Ľubomír Vyšný Kelčov 1199 |
52354903 | Doprava | 68,00 vrátane DPH |
119/2019 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 22.1.2020 | |
318 | Krupa Ľubomír Vyšný Kelčov 1199 |
52354903 | Oprava prívesného vozíka | 68,00 vrátane DPH |
107/2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
415 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 33,60 vrátane DPH |
82/2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
383 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 42,00 vrátane DPH |
82/2019 | 06.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
358 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 37,80 vrátane DPH |
82/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
294 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 29,40 vrátane DPH |
82/2019 | 07.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | |
210 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 71,25 vrátane DPH |
9/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 24.9.2019 | |
165 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 85,00 vrátane DPH |
9/2019 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 14.6.2019 | |
124 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 68,75 vrátane DPH |
9/2019 | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 14.6.2019 | |
104 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 62,50 vrátane DPH |
9/2019 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 2.5.2019 | |
48 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 53,75 vrátane DPH |
9/2019 | 01.03.2019 | 14.03.2019 | 8.4.2019 | |
25 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 61,25 vrátane DPH |
9/2019 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
182 | ELMO s.r.o. Veľké Rovné Zarnov 841 |
50801741 | Elektromontážne práce | 1363,79 vrátane DPH |
51/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 14.6.2019 | |
77 | ELMO s.r.o. Veľké Rovné Zarnov 841 |
50801741 | Revízia elektorospotr. | 2193,60 vrátane DPH |
31/2019 | 22.03.2019 | 03.04.2019 | 8.4.2019 | |
34 | ELMO s.r.o. Veľké Rovné Zarnov 841 |
50801741 | Oprava elektroinštalácie | 405,60 vrátane DPH |
15/2019 | 12.02.2019 | 28.02.2017 | 8.4.2019 | |
110 | Elektro Katka, s.r.o. Turzovka Stred 169 |
50798987 | Sporák | 209,00 vrátane DPH |
42/2019 | 29.04.2019 | 10.05.2019 | 2.5.2019 | |
266 | Mediahost, s.r.o. Mútne 210 |
50707221 | Navýšenie balíka domény | 24,30 vrátane DPH |
98/2019 | 12.09.2019 | 25.09.2019 | 24.9.2019 | |
158 | Mediahost, s.r.o. Mútne 210 |
50707221 | Predĺženie domény | 26,98 vrátane DPH |
55/2019 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 14.6.2019 | |
413 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 2,01 vrátane DPH |
85/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
378 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 7,53 vrátane DPH |
85/2019 | 05.12.2019 | 18.12.2019 | 22.1.2020 | |
359 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 12,45 vrátane DPH |
85/2019 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | |
195 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 123,48 vrátane DPH |
3/2019 | 26.06.2019 | 21.06.2019 | 24.9.2019 | |
144 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 149,40 vrátane DPH |
3/2019 | 15.05.2019 | 20.05.2019 | 14.6.2019 | |
107 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 97,01 vrátane DPH |
3/2019 | 18.04.2019 | 23.04.2019 | 2.5.2019 | |
75 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 83,93 vrátane DPH |
3/2019 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | 8.4.2019 | |
41 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 236,34 vrátane DPH |
3/2019 | 18.02.2019 | 25.02.2017 | 8.4.2019 | |
382 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 22.1.2020 | |
333 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
284 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | |
249 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 24.9.2019 | |
232 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | 24.9.2019 | |
199 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 01.07.2019 | 26.07.2019 | 24.9.2019 | |
192 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 144,00 vrátane DPH |
ZWS2019A17991-1 | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 24.9.2019 | |
162 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 14.6.2019 | |
116 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | 2.5.2019 | |
84 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 8.4.2019 | |
50 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
17 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 8.4.2019 | |
1 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 8.4.2019 |