Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Pobyt v LVS | 141,04 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
369 | M parket Machovčák Olešná 778 |
40141209 | Lišty | 56,50 vrátane DPH |
117/2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 22.1.2020 | |
376 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 22.1.2020 | |
339 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | |
286 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 04.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
253 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 24.9.2019 | |
235 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 24.9.2019 | |
219 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 24.9.2019 | |
167 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 06.06.2019 | 15.06.2019 | 14.6.2019 | |
118 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
89 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1373,00 vrátane DPH |
P1401/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 8.4.2019 | |
59 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1373,00 vrátane DPH |
P1401/2015 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
29 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1373,00 vrátane DPH |
P1401/2015 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
10 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1884,97 vrátane DPH |
P1401/2015 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 8.4.2019 | |
2 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1232,94 vrátane DPH |
P1401/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 8.4.2019 | |
266 | Mediahost, s.r.o. Mútne 210 |
50707221 | Navýšenie balíka domény | 24,30 vrátane DPH |
98/2019 | 12.09.2019 | 25.09.2019 | 24.9.2019 | |
158 | Mediahost, s.r.o. Mútne 210 |
50707221 | Predĺženie domény | 26,98 vrátane DPH |
55/2019 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 14.6.2019 | |
421 | Mesto Bytča Bytča, Námestie SR 1 |
00321192 | Spotreba energii, nájom | 47,78 vrátane DPH |
134/2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 22.1.2020 | |
191 | MFC BUS s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524 |
47574453 | Preprava | 216,00 vrátane DPH |
48/2019 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | 24.9.2019 | |
190 | MFC BUS s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524 |
47574453 | Preprava | 188,52 bez DPH |
59/2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 24.9.2019 | |
189 | MFC BUS s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524 |
47574453 | Preprava | 312,00 bez DPH |
47/2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 24.9.2019 | |
145 | MFC services, sro Vysoká nad Kysucou č. 524 |
44641591 | Oprava auta VW Caravelle | 404,20 vrátane DPH |
43/2019 | 16.05.2019 | 28.05.2019 | 14.6.2019 | |
377 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 05.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
356 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 13.11.2019 | |
306 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 10.10.2019 | 28.10.2019 | 17.10.2019 | |
267 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 17.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
243 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 12.08.2019 | 28.08.2019 | 24.9.2019 | |
226 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 26.07.2019 | 30.07.2019 | 24.9.2019 | |
184 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 13.06.2019 | 28.06.2019 | 14.6.2019 | |
141 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 14.6.2019 | |
127 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 222,57 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 14.6.2019 | |
387 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 55,35 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
343 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 54,39 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 07.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | |
315 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 39,08 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 23.10.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
270 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 39,77 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 18.09.2019 | 03.10.2019 | 24.9.2019 | |
293 | Miroslav Bachorík Prim Bytča, Štúrova 1358/1A |
36959359 | Sifóny, rúra | 32,66 vrátane DPH |
105/2019 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | |
161 | O.Z. Fantázia detí Bratislava Mliekarenská 10 |
50073028 | Detský festival+ | 280,00 vrátane DPH |
54/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 14.6.2019 | |
420 | Obchodná akadémia Čadca,ul. 17.nov. 2701 |
00162043 | Stravné | 11,97 vrátane DPH |
83/2019 | 20.12.2019 | 13.01.2020 | 22.1.2020 | |
390 | Obchodná akadémia Čadca,ul. 17.nov. 2701 |
00162043 | Stravné | 11,97 vrátane DPH |
83/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
348 | Obchodná akadémia Čadca,ul. 17.nov. 2701 |
00162043 | Stravné | 10,26 vrátane DPH |
83/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 |