Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Supervízia | 105,00 vrátane DPH |
24/2019 | 26.02.2019 | 06.03.2019 | 8.4.2019 | |
37 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Supervízia | 157,50 vrátane DPH |
22/2019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
60 | Softip, a.s. Bratislava Galvaniho 7/D |
36785512 | Služby | 120,00 vrátane DPH |
21/2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
38 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Supervízia | 140,00 vrátane DPH |
21/2019 | 14.02.2019 | 22.02.2017 | 8.4.2019 | |
16 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079669 | Elektronické strav. poukážky | 3716,40 vrátane DPH |
20/2019 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 8.4.2019 | |
181 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 28,80 vrátane DPH |
2/2019 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 14.6.2019 | |
121 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 30,24 vrátane DPH |
2/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
93 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 23,04 vrátane DPH |
2/2019 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 8.4.2019 | |
69 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 23,04 vrátane DPH |
2/2019 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 8.4.2019 | |
24 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 27,36 vrátane DPH |
2/2019 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
11 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 25,92 vrátane DPH |
2/2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 8.4.2019 | |
12 | TES media Žilina, Kragujevská 3754/4 |
36781657 | Poplatok za služby | 63,60 vrátane DPH |
19/2019 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 8.4.2019 | |
13 | TES media Žilina, Kragujevská 3754/4 |
36781657 | Prevod zmluvy | 8,30 vrátane DPH |
18/2019 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 8.4.2019 | |
9 | Slovenská pošta Banská Bystrica, Partizán.cesta |
36631124 | Poštové poukážky | 10,25 vrátane DPH |
17/2019 | 17.01.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
423 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 162,72 vrátane DPH |
161/2019 | 30.12.2019 | 17.02.2020 | 22.1.2020 | |
8 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Servis KI | 698,88 vrátane DPH |
16/2019 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 8.4.2019 | |
34 | ELMO s.r.o. Veľké Rovné Zarnov 841 |
50801741 | Oprava elektroinštalácie | 405,60 vrátane DPH |
15/2019 | 12.02.2019 | 28.02.2017 | 8.4.2019 | |
256 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH |
14/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 24.9.2019 | |
204 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 7,14 vrátane DPH |
14/2019 | 09.07.2019 | 18.07.2019 | 24.9.2019 | |
135 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH |
14/2019 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 14.6.2019 | |
100 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 14,28 vrátane DPH |
14/2019 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 2.5.2019 | |
68 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH |
14/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
23 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 8,33 vrátane DPH |
14/2019 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
421 | Mesto Bytča Bytča, Námestie SR 1 |
00321192 | Spotreba energii, nájom | 47,78 vrátane DPH |
134/2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 22.1.2020 | |
411 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | PC | 858,18 vrátane DPH |
133/2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
409 | Prim Bachorík Bytča, Štúrova 1358 |
36959359 | Materiál na údržbu | 203,16 vrátane DPH |
132/2019 | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
407 | Železiarstvo Družkovský Bytča, Moyzesova 385 |
36418391 | Materiál na údržbu | 46,62 vrátane DPH |
131/2019 | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
215 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
13/2019 | 11.07.2019 | 24.07.2019 | 24.9.2019 | |
185 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
13/2019 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 24.9.2019 | |
147 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
13/2019 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 14.6.2019 | |
126 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
13/2019 | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 14.6.2019 | |
80 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
13/2019 | 23.03.2019 | 05.04.2019 | 8.4.2019 | |
33 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
13/2019 | 12.02.2019 | 21.02.2017 | 8.4.2019 | |
408 | UNI MAN Mandová Bytča, Námestie SR 4/4 |
36954403 | Čistiace potreby | 284,24 vrátane DPH |
128/2019 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 22.1.2020 | |
412 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky potreby | 236,28 vrátane DPH |
127/2019 | 20.12.2019 | 17.02.2020 | 22.1.2020 | |
406 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Noteboook, tlačiareň | 996,00 vrátane DPH |
126/2019 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
414 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 867,48 vrátane DPH |
125/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
402 | Optimal, S.R.O. Žilina, Tajovského 8525 |
36398519 | Kalendáre | 216,82 vrátane DPH |
123/2019 | 15.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
400 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Servis a správa PI | 369,00 vrátane DPH |
122/2019 | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
403 | EMPATY, sro Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Vzdelávanie | 122,50 vrátane DPH |
121/2019 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 22.1.2020 |