Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | Prim Bachorík Bytča, Štúrova 1358 |
36959359 | Materiál na údržbu | 203,16 vrátane DPH |
132/2019 | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
411 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | PC | 858,18 vrátane DPH |
133/2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
421 | Mesto Bytča Bytča, Námestie SR 1 |
00321192 | Spotreba energii, nájom | 47,78 vrátane DPH |
134/2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 22.1.2020 | |
256 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH |
14/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 24.9.2019 | |
204 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 7,14 vrátane DPH |
14/2019 | 09.07.2019 | 18.07.2019 | 24.9.2019 | |
135 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH |
14/2019 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 14.6.2019 | |
100 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 14,28 vrátane DPH |
14/2019 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 2.5.2019 | |
68 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH |
14/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
23 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 8,33 vrátane DPH |
14/2019 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
34 | ELMO s.r.o. Veľké Rovné Zarnov 841 |
50801741 | Oprava elektroinštalácie | 405,60 vrátane DPH |
15/2019 | 12.02.2019 | 28.02.2017 | 8.4.2019 | |
8 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Servis KI | 698,88 vrátane DPH |
16/2019 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 8.4.2019 | |
423 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 162,72 vrátane DPH |
161/2019 | 30.12.2019 | 17.02.2020 | 22.1.2020 | |
9 | Slovenská pošta Banská Bystrica, Partizán.cesta |
36631124 | Poštové poukážky | 10,25 vrátane DPH |
17/2019 | 17.01.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
13 | TES media Žilina, Kragujevská 3754/4 |
36781657 | Prevod zmluvy | 8,30 vrátane DPH |
18/2019 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 8.4.2019 | |
12 | TES media Žilina, Kragujevská 3754/4 |
36781657 | Poplatok za služby | 63,60 vrátane DPH |
19/2019 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 8.4.2019 | |
181 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 28,80 vrátane DPH |
2/2019 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 14.6.2019 | |
121 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 30,24 vrátane DPH |
2/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
93 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 23,04 vrátane DPH |
2/2019 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 8.4.2019 | |
69 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 23,04 vrátane DPH |
2/2019 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 8.4.2019 | |
24 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 27,36 vrátane DPH |
2/2019 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
11 | SOŠ stavebná Žilina Tulipánová 2 |
00893226 | Stravné | 25,92 vrátane DPH |
2/2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 8.4.2019 | |
16 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079669 | Elektronické strav. poukážky | 3716,40 vrátane DPH |
20/2019 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 8.4.2019 | |
60 | Softip, a.s. Bratislava Galvaniho 7/D |
36785512 | Služby | 120,00 vrátane DPH |
21/2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
38 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Supervízia | 140,00 vrátane DPH |
21/2019 | 14.02.2019 | 22.02.2017 | 8.4.2019 | |
37 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Supervízia | 157,50 vrátane DPH |
22/2019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
45 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190 |
36430897 | Supervízia | 105,00 vrátane DPH |
24/2019 | 26.02.2019 | 06.03.2019 | 8.4.2019 | |
51 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | AV program | 204,00 vrátane DPH |
25/2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 8.4.2019 | |
43 | Viktor Janček Pružina 723 |
37721909 | Čistenie kanalizácie | 127,20 vrátane DPH |
26/2019 | 18.02.2019 | 28.02.2017 | 8.4.2019 | |
44 | Arenatech s.r.o. Čadca Hviezdoslavova 1876 |
36411477 | Oprava auta VW Caravelle | 239,76 vrátane DPH |
27/2019 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | 8.4.2019 | |
47 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079669 | Elektronické strav. poukážky | 3393,40 vrátane DPH |
28/2019 | 28.02.2019 | 28.03.2019 | 8.4.2019 | |
66 | Ing. Juraj Šustek Makov 144 |
46182683 | Revízia plyn, kotolne | 475,20 vrátane DPH |
29/2019 | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 8.4.2019 | |
195 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 123,48 vrátane DPH |
3/2019 | 26.06.2019 | 21.06.2019 | 24.9.2019 | |
144 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 149,40 vrátane DPH |
3/2019 | 15.05.2019 | 20.05.2019 | 14.6.2019 | |
107 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 97,01 vrátane DPH |
3/2019 | 18.04.2019 | 23.04.2019 | 2.5.2019 | |
75 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 83,93 vrátane DPH |
3/2019 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | 8.4.2019 | |
41 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1 |
50593030 | Stravné | 236,34 vrátane DPH |
3/2019 | 18.02.2019 | 25.02.2017 | 8.4.2019 | |
76 | Ing. Milan Rúfus Kominár Žilina, ulica 1.mája 9 |
35407191 | Kominárske služby | 59,55 vrátane DPH |
30/2019 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 8.4.2019 | |
355 | Reedukačné centrum Levoča, Námestie Š.Kluberta 1 |
00163376 | Pobyt v LVS | 9,64 vrátane DPH |
30P256/2018 | 08.11.2019 | 26.11.2019 | 13.11.2019 | |
291 | Reedukačné centrum Levoča, Námestie Š.Kluberta 1 |
00163376 | Pobyt v LVS | 144,00 vrátane DPH |
30P256/2018 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
271 | Reedukačné centrum Levoča, Námestie Š.Kluberta 1 |
00163376 | Pobyt v LVS | 86,40 vrátane DPH |
30P256/2018 | 23.09.2019 | 26.09.2019 | 17.10.2019 |