Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 451,63 vrátane DPH |
374DSO08 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 24.9.2019 | |
157 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 69,94 vrátane DPH |
374DSO08 | 29.05.2019 | 20.06.2019 | 14.6.2019 | |
109 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 77,58 vrátane DPH |
374DSO08 | 29.04.2019 | 20.04.2019 | 2.5.2019 | |
82 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 79,31 vrátane DPH |
374DSO08 | 29.03.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
46 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 77,96 vrátane DPH |
374DSO08 | 28.02.2019 | 20.03.2019 | 8.4.2019 | |
15 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 85,16 vrátane DPH |
374DSO08 | 28.01.2019 | 22.02.2019 | 8.4.2019 | |
305 | Ing. Milan Rúfus Kominárstvo Žilina, ul. 1. mája 9 |
35407191 | Kominárske služby | 59,55 vrátane DPH |
99/2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
250 | Ing. Milan Rúfus Kominárstvo Žilina, ul. 1. mája 9 |
35407191 | Kominárske služby | 82,49 vrátane DPH |
78/2019 | 02.09.2019 | 12.09.2019 | 24.9.2019 | |
76 | Ing. Milan Rúfus Kominár Žilina, ulica 1.mája 9 |
35407191 | Kominárske služby | 59,55 vrátane DPH |
30/2019 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 8.4.2019 | |
377 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 05.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
356 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 13.11.2019 | |
306 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 10.10.2019 | 28.10.2019 | 17.10.2019 | |
267 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 17.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
243 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 12.08.2019 | 28.08.2019 | 24.9.2019 | |
226 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 26.07.2019 | 30.07.2019 | 24.9.2019 | |
184 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 13.06.2019 | 28.06.2019 | 14.6.2019 | |
141 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 14.6.2019 | |
127 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 222,57 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 14.6.2019 | |
421 | Mesto Bytča Bytča, Námestie SR 1 |
00321192 | Spotreba energii, nájom | 47,78 vrátane DPH |
134/2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 22.1.2020 | |
414 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 867,48 vrátane DPH |
125/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 22.1.2020 | |
412 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky potreby | 236,28 vrátane DPH |
127/2019 | 20.12.2019 | 17.02.2020 | 22.1.2020 | |
227 | IMPA Žilina, sro Bytča Hlavná 363/4 |
31600115 | Oprava auta Toyota | 770,15 vrátane DPH |
72/2019 | 26.07.2019 | 31.07.2019 | 24.9.2019 | |
159 | IMPA Žilina, sro Bytča Hlavná 363/4 |
31600115 | Výmena pneumatík | 124,01 vrátane DPH |
56/2019 | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 14.6.2019 | |
423 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 162,72 vrátane DPH |
161/2019 | 30.12.2019 | 17.02.2020 | 22.1.2020 | |
422 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 776,41 vrátane DPH |
Z 86/2019 | 20.12.2019 | 17.2..2020 | 22.1.2020 | |
280 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 136,68 vrátane DPH |
100/2019 | 24.09.2019 | 15.11.2019 | 17.10.2019 | |
231 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 672,64 vrátane DPH |
71/2019 | 30.07.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
230 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 |
31327681 | Tonery | 672,64 vrátane DPH |
70/2019 | 30.07.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
319 | Detské centrum Ružomberok, K.Sidora 134 |
30226112 | Ubytovanie | 192,00 vrátane DPH |
101/2019 | 28.10.2019 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | |
381 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 85,46 vrátane DPH |
5/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
361 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 106,77 vrátane DPH |
5/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | |
207 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 106,77 vrátane DPH |
5/2019 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 24.9.2019 | |
173 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 106,77 vrátane DPH |
5/2019 | 07.06.2019 | 15.06.2019 | 14.6.2019 | |
140 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 125,61 vrátane DPH |
5/2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
101 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 110,67 vrátane DPH |
5/2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 2.5.2019 | |
54 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 136,89 vrátane DPH |
5/2019 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
32 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 63,24 vrátane DPH |
5/2019 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
247 | FIVR Frolo Ivan Bytča, Kollárova 638 |
22612238 | Oprava kosačky | 96,19 vrátane DPH |
76/2016 | 11.08.2019 | 26.08.2019 | 24.9.2019 | |
201 | SPDDD Úsmev ako dar Bratislava, Ševčenkova 21 |
17316537 | Športové hry | 300,00 vrátane DPH |
58/2019 | 03.07.2019 | 11.07.2019 | 24.9.2019 | |
354 | SOŠ strojnícka KNM, Športová 1326 |
17053722 | Stravné | 25,00 vrátane DPH |
81/2019 | 08.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 |