Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 17,00 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 26.03.2019 | 01.04.2019 | 16.4.2019 | |
1062019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
0852019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 76,73 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
0732019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 17,00 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 28.2.2019 | |
0642019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 26.2.2019 | |
0432019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 76,73 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 26.2.2019 | |
0182019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 11.2.2019 | |
0282019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 17,00 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 11.2.2019 | |
0042019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet | 76,73 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
5232019 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12 Bratislava |
35761768 | Technická prehliadka služ. mot. vozidla LM 949CA pred STK | 1130,53 vrátane DPH |
307/10/19 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | |
3172019 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12 Bratislava |
35761768 | Oprava služobného mot. vozidla Škoda Fábia LM 793CK | 63,65 vrátane DPH |
165/06/19 | 25.07.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | |
2232019 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12 |
35761768 | Oprava služobného vozidla ŠPZ LM949CA | 83,59 vrátane DPH |
134/04/19 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 9.7.2019 | |
1402019 | IMPA Lipt.Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12, Bratislava |
35761768 | Servis osobného motorového vozidla | 184,70 vrátane DPH |
113/03/19 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
5422019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM | 543,81 vrátane DPH |
8943/1219 | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
4722019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Vyúčtovanie PHM za 10/2019 | 934,36 vrátane DPH |
8943/1119 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4122019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Fakturácia PHM za 09/2019 | 459,24 vrátane DPH |
8943/1019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
3572019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM | 392,20 vrátane DPH |
8943/0919 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
3272019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM 07/2019 | 325,57 vrátane DPH |
8943/0819 | 09.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3042019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM | 624,18 vrátane DPH |
8943/0719 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
2382019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL | 828,34 vrátane DPH |
8943/0619 | 07.06.2019 | 28.06.2019 | 11.7.2019 | |
1982019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL | 363,67 vrátane DPH |
8943/0519 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 19.6.2019 | |
1492019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,Bratislava |
35757086 | PHL | 570,90 vrátane DPH |
8943/0419 | 10.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
0922019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,Bratislava |
35757086 | PHL | 519,24 vrátane DPH |
8943/0319 | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
0512019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,Bratislava |
35757086 | PHL | 244,67 vrátane DPH |
8943/0219 | 08.02.2019 | 27.02.2019 | 28.2.2019 | |
0072019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,Bratislava |
35757086 | PHL | 566,99 vrátane DPH |
8943/0119 | 10.01.2019 | 30.01.2019 | 11.2.2019 | |
5342019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
4692019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
3932019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3492019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
3242019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
2752019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - mesačné preddavky | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
2452019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 9.7.2019 | |
1882019 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
1352019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.04.2019 | 10.04.2019 | 16.4.2019 | |
0902019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
0542019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 26.2.2019 | |
0252019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - zemný plyn | 1190,75 vrátane DPH |
P1403/2015 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 22.2.2019 | |
0032019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
5052019 | NAY, a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Nákup prevádzk. strojov - automatická práčka, sporák, digestor | 765,90 vrátane DPH |
358/11/19 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | |
4312019 | NAY, a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Podlahový vysávač Electrolux EEG41IW | 69,00 vrátane DPH |
317/10/19 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 |