Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4572019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 142,50 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 04.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4332019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | služby mobilnej siete | 5,00 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 28.10.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4172019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 384,84 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 17.10.2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | |
3702019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 394,36 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 18.09.2019 | 04.10.2019 | 15.10.2019 | |
3072019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | služby mobilnej siete | 387,74 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 16.07.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | |
1592019 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekomunikačnej siete | 268,00 vrátane DPH |
A8161910/2014,A10012064/2016 | 16.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1082019 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekomunikačnej siete | 258,84 vrátane DPH |
A8161910/2014,A10012064/2016 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
0652019 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekomunikačnej siete | 259,18 vrátane DPH |
A8161910/2014,A10012064/2016 | 18.02.2019 | 08.03.2019 | 19.3.2019 | |
0152019 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekomunikačnej siete | 258,84 vrátane DPH |
A8161910/2014,A10012064/2016 | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 11.2.2019 | |
2582019 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Vodné, stočné - SUS Liptovský Trnovec od 31.10.2018 do 31.05.2019 | 282,00 vrátane DPH |
Dohoda s obcou | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 11.7.2019 | |
1352019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.04.2019 | 10.04.2019 | 16.4.2019 | |
0902019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
0542019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 26.2.2019 | |
0252019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - zemný plyn | 1190,75 vrátane DPH |
P1403/2015 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 22.2.2019 | |
0032019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
5342019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
4692019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
3932019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3492019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
3242019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
2752019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - mesačné preddavky | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
2452019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 9.7.2019 | |
1882019 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
5632019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
1172019 | Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova1989/41,Liptovský Mikuláš |
00315524 | Daň z nehnuteľnosti | 90,67 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 023922/2019 | 25.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
1162019 | Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Lipt.Hrádok |
00315494 | Daň z nehnuteľnosti | 232,72 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1803/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
1362019 | Obecný úrad Kráľova Lehota |
00315338 | Daň z nehnuteľnosti | 632,66 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1900246151 | 05.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
0772019 | Mesto Liptovský Hrádok, SNP 170/11, Liptovský Hrádok |
00315494 | Poplatok za komunálny odpad | 165,88 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 93752019 | 26.02.2019 | 08.03.2019 | 19.3.2019 | |
0912019 | Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU Kráľova Lehota |
00315338 | Poplatok za komunálny odpad 01-02/19 | 116,80 vrátane DPH |
VZN 02/2015 | Obj.č.29/01/19 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 |
3062019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Zabezpečenie výkonu činnosti za obdobie 07-12/2019 | 72,00 vrátane DPH |
WS/2019A15898-1 | 16.072019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 | |
0382019 | Fibris,s.r.o. SNP 315, Lipt.Hrádok |
36420212 | Internet | 259,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.07308001 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
3052019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Vstupná prehliadka zamestnanca | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 16.072019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 | |
3032019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti pracovnej zdravotníckej služby za 2 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 8.8.2019 | |
2532019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Vstupná lekárska prehliadka | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 17.06.2019 | 20.06.2019 | 10.7.2019 | |
1502019 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | PZS za I.štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 17.5.2019 | |
4032019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS 09/2015 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | |
3652019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS 09/2015 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
2102019 | Gajos s.r.o. M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Vstupné lekárske prehliadky | 75,- vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 13.6.2019 | |
5092019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 30.12.2019 | |
4522019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2019 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 |