Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5772019   MR INVEST, s.r.o.
Pod Slivkou 519/8
48314889  Oprava a výmena dažďových žľabov a zvodov na pracovisku CDR L. Trnovec  1904,08 
vrátane DPH
  360/11/19  27.12.2019  31.12.2019  9.1.2020 
3002019   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4 Košice
48068012  Pobyt detí CDR v Chorvátsku.  2810,00 
vrátane DPH
  188/06/19  11.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
3012019   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4 Košice
48068012  Pobyt detí CDR v Chorvátsku.  3360,00 
vrátane DPH
  202/07/19  11.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
5522019   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Oprava sprchových boxov na pracovisku CDR L. Porúbka 2ks a CDR Kráľová Lehota 1ks  2460,00 
vrátane DPH
  359/11/19  16.12.2019  23.12.2019  9.1.2020 
5392019   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš  2495,00 
vrátane DPH
  357/11/19  10.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
3382019   Peter Huraj
Medvedzie 147/28 Tvrdošín
47922052  Ubytovanie - letný tábor detí CDR L. Porúbka  560,00 
vrátane DPH
  112/03/19  16.08.2019  05.09.2019  20.9.2019 
5292019   Spoločnosť SOCIO, s.r.o.
Račianska 1509/31 Bratislava
47692065  Skupinová supervízia zamestnancov a individuálna supervízia zamestnanca  310,00 
vrátane DPH
  380/12/19  06.12.2019  13.12.2019  8.1.2020 
4192019   Spoločnosť SOCIO, s.r.o.
Račianska 1509/31 Bratislava
47692065  Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov CDR.  200,00 
vrátane DPH
  300/09/19  17.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
0352019   Kominárstvo Martin Gašpar,
Sielnica 324
47537833  Čistenie a kontrola komína  190,00 
vrátane DPH
  56/01/19  01.02.2019  12.02.2019  26.2.2019 
4912019   LYNIA s.r.o.
K Stanici 509/9 Podtúreň
47475552  Oprava žalúzií vrátane ich výmeny, servis plastových okien a dverí - pracovisko CDR K. Lehota  780,00 
vrátane DPH
  332/10/2019  18.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
5182019   PELU servis, s.r.o.
Štiavnička 230 Ružomberok
47359757  Oprava vysávačov  67,80 
vrátane DPH
  339/11/19  03.12.2019  06.12.2019  30.12.2019 
4112019   PELU servis, s.r.o.
Štiavnička 230 Ružomberok
47359757  Oprava automatických práčok GORENJE a IGNIS  94,30 
vrátane DPH
  294/09/19  14.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
2612019   PELU servis, s.r.o.
Štiavnička 230 Ružomberok
47359757  Oprava automatickej pračky  56,00 
vrátane DPH
  177/06/19  21.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
2512019   PELU servis, s.r.o.
Štiavnička 230 Ružomberok
47359757  Oprava sušičky  78,30 
vrátane DPH
  139/05/19  17.06.2019  20.06.2019  11.7.2019 
3722019   Miroslav Lipták-ML Trans, s.r.o.
Kráľová Lehota 171
47345853  Dovoz peletiek do CDR Kráľová Lehota  48,00 
vrátane DPH
  275/09/19  19.09.2019  23.09.2019  3.10.2019 
2062019   ML Trans, s.r.o.Miroslav Lipták
Kráľova Lehota 171
47345853  Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota.  48,- 
vrátane DPH
  129/04/19  16.05.2019  21.05.2019  27.5.2019 
1622019   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota  48,00 
vrátane DPH
  119/04/19  23.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
1182019   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota   48,00 
vrátane DPH
  103/03/19  26.02.2019  08.04.2019  16.4.2019 
0812019   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Dovoz nábytku na trase KL - Dúbrava - LH - KL  84,00 
vrátane DPH
  83/02/19  04.03.2019  11.03.2019  19.3.2019 
0672019   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Dovoz peletiek na trase K.Lehota - K.Lehota CDR  48,00 
vrátane DPH
  63/02/19  19.02.2019  22.02.2019  28.2.2019 
4502019   PREPSYCHIKU, s.r.o.
Mikovíniho 20 Nitra
47248343  Vzdelávanie zamestnancov CDR - supervízia - skupinová, individuálna 09/2019  1545,00 
vrátane DPH
  319/10/19  04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
5512019   Ingrida Piovarčiová
Liptovský Peter 10
47111402  Výroba policového regálu 3ks  433,00 
vrátane DPH
  382/12/19  16.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
4962019   Ingrida Piovarčiová
Liptovský Peter 10 033 01 L. Peter
47111402  Výroba nábytku - skriňa trojdielna, kancelársky stôl, skriňa   749,00 
vrátane DPH
  345/11/19  26.11.2019  29.11.2019  5.12.2019 
2262019   Ingrida Piovarčiová
Liptovský Peter 10
47111402  Výroba kancelárskeho nábytku na mieru  556,00 
bez DPH
  152/05/19  04.06.2019  10.06.2019  9.7.2019 
5272019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky  6368,61 
vrátane DPH
6801/2015    06.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
4682019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  4834,28 
vrátane DPH
6801/2015    08.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
3922019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4481,68 
vrátane DPH
6801/2015    07.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3542019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  5239,47 
vrátane DPH
6801/2015    09.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
3312019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  182,69 
vrátane DPH
6801/2015    13.08.2019  28.06.2019  5.9.2019 
2712019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  5216,00 
vrátane DPH
  4000035954  28.06.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2222019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4820,00 
vrátane DPH
  4000034431  31.05.2019  28.06.2019  11.7.2019 
1672019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4460,00 
vrátane DPH
  4000032904  30.04.2019  28.05.2019  19.6.2019 
1212019   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4312,00 
vrátane DPH
  4000031437  29.03.2019  26.04.2019  17.5.2019 
0782019   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3952,00 
vrátane DPH
  4000030053  28.02.2019  25.03.2019  3.4.2019 
0332019   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4220,00 
vrátane DPH
  4000028854  31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
4762019   KORA - spol. s.r.o.
Kamenie 188 Podtúreň
47027304  Rekonštrukcia sprchovacích kútov v prevádzke CDR Kráľová Lehota  1650,00 
vrátane DPH
  334/10/19  11.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
4352019   KORA - spol. s.r.o.
Kamenie 188 Podtúreň
47027304  Rekonštrukcia schodov a položenie kamenného koberca v CDR L. Porúbka.  870,60 
vrátane DPH
  318/10/19  28.10.2019  30.10.2019  7.11.2019 
4942019   VOVA s.r.o.
Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
46631534  Nákup skartovačov 3ks  579,60 
vrátane DPH
  356/11/19  22.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
3512019   VOVA s.r.o.
Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
46631534  Nákup kancelárskych potrieb  69,70 
vrátane DPH
  274/09/19  06.09.2019  20.09.2019  27.9.2019 
3092019   VOVA s.r.o.
Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
46631534  Nákup kancelárskych potrieb  199,63 
vrátane DPH
  216/07/19  17.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť