Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5772019 | MR INVEST, s.r.o. Pod Slivkou 519/8 |
48314889 | Oprava a výmena dažďových žľabov a zvodov na pracovisku CDR L. Trnovec | 1904,08 vrátane DPH |
360/11/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
3002019 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4 Košice |
48068012 | Pobyt detí CDR v Chorvátsku. | 2810,00 vrátane DPH |
188/06/19 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 8.8.2019 | |
3012019 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4 Košice |
48068012 | Pobyt detí CDR v Chorvátsku. | 3360,00 vrátane DPH |
202/07/19 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 8.8.2019 | |
5522019 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Oprava sprchových boxov na pracovisku CDR L. Porúbka 2ks a CDR Kráľová Lehota 1ks | 2460,00 vrátane DPH |
359/11/19 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
5392019 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš | 2495,00 vrátane DPH |
357/11/19 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
3382019 | Peter Huraj Medvedzie 147/28 Tvrdošín |
47922052 | Ubytovanie - letný tábor detí CDR L. Porúbka | 560,00 vrátane DPH |
112/03/19 | 16.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
5292019 | Spoločnosť SOCIO, s.r.o. Račianska 1509/31 Bratislava |
47692065 | Skupinová supervízia zamestnancov a individuálna supervízia zamestnanca | 310,00 vrátane DPH |
380/12/19 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
4192019 | Spoločnosť SOCIO, s.r.o. Račianska 1509/31 Bratislava |
47692065 | Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov CDR. | 200,00 vrátane DPH |
300/09/19 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
0352019 | Kominárstvo Martin Gašpar, Sielnica 324 |
47537833 | Čistenie a kontrola komína | 190,00 vrátane DPH |
56/01/19 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
4912019 | LYNIA s.r.o. K Stanici 509/9 Podtúreň |
47475552 | Oprava žalúzií vrátane ich výmeny, servis plastových okien a dverí - pracovisko CDR K. Lehota | 780,00 vrátane DPH |
332/10/2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
5182019 | PELU servis, s.r.o. Štiavnička 230 Ružomberok |
47359757 | Oprava vysávačov | 67,80 vrátane DPH |
339/11/19 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 30.12.2019 | |
4112019 | PELU servis, s.r.o. Štiavnička 230 Ružomberok |
47359757 | Oprava automatických práčok GORENJE a IGNIS | 94,30 vrátane DPH |
294/09/19 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | |
2612019 | PELU servis, s.r.o. Štiavnička 230 Ružomberok |
47359757 | Oprava automatickej pračky | 56,00 vrátane DPH |
177/06/19 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | 11.7.2019 | |
2512019 | PELU servis, s.r.o. Štiavnička 230 Ružomberok |
47359757 | Oprava sušičky | 78,30 vrátane DPH |
139/05/19 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | 11.7.2019 | |
3722019 | Miroslav Lipták-ML Trans, s.r.o. Kráľová Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek do CDR Kráľová Lehota | 48,00 vrátane DPH |
275/09/19 | 19.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
2062019 | ML Trans, s.r.o.Miroslav Lipták Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota. | 48,- vrátane DPH |
129/04/19 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 27.5.2019 | |
1622019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota | 48,00 vrátane DPH |
119/04/19 | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1182019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota | 48,00 vrátane DPH |
103/03/19 | 26.02.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
0812019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz nábytku na trase KL - Dúbrava - LH - KL | 84,00 vrátane DPH |
83/02/19 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 19.3.2019 | |
0672019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek na trase K.Lehota - K.Lehota CDR | 48,00 vrátane DPH |
63/02/19 | 19.02.2019 | 22.02.2019 | 28.2.2019 | |
4502019 | PREPSYCHIKU, s.r.o. Mikovíniho 20 Nitra |
47248343 | Vzdelávanie zamestnancov CDR - supervízia - skupinová, individuálna 09/2019 | 1545,00 vrátane DPH |
319/10/19 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
5512019 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10 |
47111402 | Výroba policového regálu 3ks | 433,00 vrátane DPH |
382/12/19 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
4962019 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10 033 01 L. Peter |
47111402 | Výroba nábytku - skriňa trojdielna, kancelársky stôl, skriňa | 749,00 vrátane DPH |
345/11/19 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 5.12.2019 | |
2262019 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10 |
47111402 | Výroba kancelárskeho nábytku na mieru | 556,00 bez DPH |
152/05/19 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | 9.7.2019 | |
5272019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky | 6368,61 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
4682019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4834,28 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
3922019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4481,68 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3542019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5239,47 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
3312019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 182,69 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.08.2019 | 28.06.2019 | 5.9.2019 | |
2712019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5216,00 vrátane DPH |
4000035954 | 28.06.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
2222019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4820,00 vrátane DPH |
4000034431 | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 11.7.2019 | |
1672019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4460,00 vrátane DPH |
4000032904 | 30.04.2019 | 28.05.2019 | 19.6.2019 | |
1212019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4312,00 vrátane DPH |
4000031437 | 29.03.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
0782019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3952,00 vrátane DPH |
4000030053 | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
0332019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4220,00 vrátane DPH |
4000028854 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
4762019 | KORA - spol. s.r.o. Kamenie 188 Podtúreň |
47027304 | Rekonštrukcia sprchovacích kútov v prevádzke CDR Kráľová Lehota | 1650,00 vrátane DPH |
334/10/19 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
4352019 | KORA - spol. s.r.o. Kamenie 188 Podtúreň |
47027304 | Rekonštrukcia schodov a položenie kamenného koberca v CDR L. Porúbka. | 870,60 vrátane DPH |
318/10/19 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
4942019 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup skartovačov 3ks | 579,60 vrátane DPH |
356/11/19 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
3512019 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskych potrieb | 69,70 vrátane DPH |
274/09/19 | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3092019 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskych potrieb | 199,63 vrátane DPH |
216/07/19 | 17.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 |