Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5452019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov 6ks a kancelárskeho papiera.  487,00 
vrátane DPH
  364/11/19,379/12/19  11.12.2019  18.12.2019  8.1.2020 
4632019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Oprava notebooku.  80,00 
vrátane DPH
  324/10/19  06.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
4622019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup kancelárskeho papiera  345,00 
vrátane DPH
  330/10/19  06.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
4612019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup fotovalca 25K OKI a Toner 12K OKI  285,00 
vrátane DPH
  329/10/2019  06.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
4282019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup komponentov do PC - Switch, Patch kábel  22,00 
vrátane DPH
  325/10/19  22.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
4302019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Toner ATH83N/CF283A 2 ks  40,00 
vrátane DPH
  323/10/19  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
3972019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup kancelárskeho papiera  431,25 
vrátane DPH
  315/10/19  08.10.2019  11.10.2019  15.10.2019 
3232019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  servis PC  28,00 
vrátane DPH
  218/07/19  05.08.2019  16.08.2019  23.8.2019 
2622019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Objednávka tonerov do tlačiarní  550,00 
vrátane DPH
  178/06/19  21.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
2922019   LES, DOM, ZÁHRADA+, s.r.o.
Belanská 552/38 Liptovský Hrádok
31636799  Oprava kosačky  24,30 
vrátane DPH
  182/06/19  11.07.2019  19.07.2019  8.8.2019 
4852019   LIMEX ČR, s.r.o.
Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš
51689839  Koberec, podložka na ochranu podlahy, obšívanie kobercov.  255,07 
vrátane DPH
  344/11/19  14.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
5192019   LIMEX ČR, s.r.o. prev. Koberce Trend
Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš
51689839  Nákup koberca  28,63 
vrátane DPH
  362/11/19  03.12.2019  06.12.2019  30.12.2019 
4552019   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    04.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3472019   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - preddavkové platby  253,00 
vrátane DPH
609/2005    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
5022019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné - stočné - preddavková platba 12/2019  253,00 
vrátane DPH
609/2005    02.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
3822019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Preddavková platba vodné - stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    01.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3202019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595
36672441  vodné - stočné preddavkové platby  253,00 
vrátane DPH
609/2005    05.08.2019  16.08.2019  23.8.2019 
2822019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - preddavok  253,00 
vrátane DPH
2700000303    08.07.2019  19.07.2019  8.8.2019 
2882019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - nedoplatok  290,59 
vrátane DPH
609/2005    09.07.2019  16.07.2019  8.8.2019 
2292019   LiVos, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Preddavkové platby vodné a stočné.  253,- 
vrátane DPH
609/2005    04.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
2202019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595
36672441  Preddavkové platby na vodné, stočné  253,- 
vrátane DPH
609/2005    30.05.2019  31.05.2019  19.6.2019 
1632019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Oprava poruchy na vodovodnej prípjke OM Lipt. Trnovec  93,01 
vrátane DPH
  117/04/19  23.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
1122019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné   253,00 
vrátane DPH
609/2005    01.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
1242019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Použitie špeciálneho vozidla na odstránenie poruchy - upchatá kanalizácia  216,23 
vrátane DPH
  102/03/19  01.04.2019  08.04.2019  16.4.2019 
0822019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné   253,00 
vrátane DPH
609/2005    04.03.2019  11.03.2019  19.3.2019 
0372019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Použitie špeciálneho vozidla na odstránenie poruchy   134,90 
vrátane DPH
  58/01/19  04.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
0362019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    01.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
0062019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Vyúčtovacia fa za vodné a stočné  115,87 
vrátane DPH
609/2005    10.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0112019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
1752019   Los ECAV na Slovensku
Hybe 122
31928846  Účastnícky poplatok za pobyt dieťaťa na sústredení v dňoch 8.-12.5.2019.  40,- 
vrátane DPH
  114/03/19  06.05.2019  07.05.2019  27.5.2019 
5642019   Ľubomír Zárevúcky - Ekotherm
M.Pišúta 1308/30 Liptovský Mikuláš
36993301  Oprava plynového kotla na pracovisku CDR L. Hrádok  300,00 
vrátane DPH
  338/11/19  19.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
4912019   LYNIA s.r.o.
K Stanici 509/9 Podtúreň
47475552  Oprava žalúzií vrátane ich výmeny, servis plastových okien a dverí - pracovisko CDR K. Lehota  780,00 
vrátane DPH
  332/10/2019  18.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
1882019   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.   938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
5342019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
4692019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3932019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3492019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
2752019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - mesačné preddavky  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    04.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
2452019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    11.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť