Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 76,68 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 13.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3272019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM 07/2019 | 325,57 vrátane DPH |
8943/0819 | 09.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3322019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 164,76 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 13.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3312019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 182,69 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.08.2019 | 28.06.2019 | 5.9.2019 | |
4312019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 4,60 vrátane DPH |
2028688830 | 19.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
4302019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 19.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3362019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Preprava detí a vychovávateľov Košice-LM-KL | 470,00 vrátane DPH |
200/07/19,187/06/19 | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3352019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Preprava detí a vychovávateľov KL-LM-Košice | 470,00 vrátane DPH |
201/07/19, 186/06/19 | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3292019 | SK ADEMMA, s.r.o. Ludrová 454 |
50877518 | Maľovanie nebytových priestorov v CDR Lipt. Porúbka | 1184,00 vrátane DPH |
142/05/19 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3212019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávku elektriny | 602,82 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 05.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3372019 | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1 Považská Bystrica |
31600476 | Spoluúčasť z poistného plnenia pri oprave SMV - LM204BS výmena poškodeného čelného skla | 165,97 vrátane DPH |
206/07/19 | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
3342019 | Správa IT, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
52326764 | Servis PC | 190,00 vrátane DPH |
217/07/19 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
3232019 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | servis PC | 28,00 vrátane DPH |
218/07/19 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | 23.8.2019 | |
3282019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 84,78 vrátane DPH |
2028688830 | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 23.8.2019 | |
3202019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 |
36672441 | vodné - stočné preddavkové platby | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | 23.8.2019 | |
3242019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
3222019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
3262019 | Ing. Stanislav Chomo Priebežná 489/7 Liptovský Mikuláš |
40980839 | Znalecký posudok na služobné mot. vozidlo Škoda Fabia LM 793 CK | 109,32 vrátane DPH |
221/08/19 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
3172019 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12 Bratislava |
35761768 | Oprava služobného mot. vozidla Škoda Fábia LM 793CK | 63,65 vrátane DPH |
165/06/19 | 25.07.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | |
3182019 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2019 | 20,23 vrátane DPH |
29.07.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | ||
3192019 | Mestský úrad Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš |
00315524 | Poplatok za komunálny odpad r. 2019 | 90,22 vrátane DPH |
01.08.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | ||
3072019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | služby mobilnej siete | 387,74 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 16.07.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | |
3152019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | Služby satelitnej digitálnej televízie | 83,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 24.07.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | |
3142019 | Správa IT, s.r.o. SNP 171/13 Liptovský Hrádok |
52326764 | Servis PC | 200,00 vrátane DPH |
215/07/19 | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
3112019 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Letný tábor detí - strava | 144,00 vrátane DPH |
184/06/19,183/06/19 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
3162019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 8,38 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
3132019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
2932019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Doprava detí CDR na športové hry v Čilistove | 300,00 vrátane DPH |
176/0619 | 11.07.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | |
3122019 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka |
00621153 | Prázdninový pobyt detí CDR na chate | 486,00 vrátane DPH |
110/03/19 | 24.07.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | |
2992019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Doprava detí CDR do Tatranskej Štrby na športové hry | 230,00 vrátane DPH |
164/05/19, 156/05/19, 153/05/19, 155/05/19, 154/05/19, 157/05/19 | 11.07.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | |
3082019 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | Strava detí za 06/2019 | 155,06 vrátane DPH |
67/02/19, 141/05/19, 34/01/19 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | |
2762019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 602,82 vrátane DPH |
1127VPSSE/2017E | 04.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
2942019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 183,20 vrátane DPH |
1127VPSSE/2017E | 11.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
2712019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5216,00 vrátane DPH |
4000035954 | 28.06.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
2952019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 85,82 vrátane DPH |
1127VPSSE/2017E | 11.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
3092019 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskych potrieb | 199,63 vrátane DPH |
216/07/19 | 17.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
3042019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM | 624,18 vrátane DPH |
8943/0719 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
3102019 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistenie detí a zamestnancov počas letného pobytu v Chorvátsku | 76,18 vrátane DPH |
219/07/19 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 8.8.2019 | |
2872019 | Centrum pre deti a rodiny Semeteš Semeteš 1208 Vysoká nad Kysucou |
51270986 | Strava dieťaťa za 07/2019, náklady na lieky | 134,78 vrátane DPH |
213/07/19, 207/07/19 | 09.07.2019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 | |
2782019 | Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník 42 |
00163121 | Ubytovanie za 5,6/2019 | 32,00 vrátane DPH |
66/02/19 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 |