Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.04.2019 | 10.04.2019 | 16.4.2019 | |
0902019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
0542019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 26.2.2019 | |
0252019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - zemný plyn | 1190,75 vrátane DPH |
P1403/2015 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 22.2.2019 | |
0032019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
2142019 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Čistenie sedacej súpravy | 25 vrátane DPH |
151/05/19 | 23.05.2019 | 31.05.2019 | 19.6.2019 | |
1132019 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Vyčistenie koberca | 15,00 vrátane DPH |
59/01/19 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
0322019 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Čistenie sedacej súpravy, stoličiek a koberca | 91,00 vrátane DPH |
40/01/19 | 30.01.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
2042019 | Marián Oravec Autoservis - Pneuservis Liptovská Kokava 234 |
41325982 | Servis služobného motorového vozidla. | 190,- vrátane DPH |
137/05/19 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 27.5.2019 | |
0302019 | Martin Ratkoš - Unimix Východná 762 |
35163381 | Svietidlá, LED žiarovky | 212,71 vrátane DPH |
52/01/19 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 11.2.2019 | |
3832019 | Materská škola Obecný úrad Liptovský Trnovec |
00315541 | Stravné pre dieťa CDR L. Trnovec na obdobie 10/2019 | 21,44 vrátane DPH |
269/09/19 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | |
5062019 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Nákup interiérového vybavenia na prac. K. Lehota - komoda, stolík kuch., police, konf. stolík | 317,00 vrátane DPH |
361/11/19 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 30.12.2019 | |
2022019 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Interiérové vybavenie - skrinka. | 79,- vrátane DPH |
140/05/19 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | 27.5.2019 | |
1162019 | Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Lipt.Hrádok |
00315494 | Daň z nehnuteľnosti | 232,72 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1803/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
0772019 | Mesto Liptovský Hrádok, SNP 170/11, Liptovský Hrádok |
00315494 | Poplatok za komunálny odpad | 165,88 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 93752019 | 26.02.2019 | 08.03.2019 | 19.3.2019 | |
1172019 | Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova1989/41,Liptovský Mikuláš |
00315524 | Daň z nehnuteľnosti | 90,67 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 023922/2019 | 25.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
3192019 | Mestský úrad Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš |
00315524 | Poplatok za komunálny odpad r. 2019 | 90,22 vrátane DPH |
01.08.2019 | 05.08.2019 | 22.8.2019 | ||
4202019 | Milan Čerňanský Belanská 574/60 033 01 Liptovský Hrádok |
36993018 | Preprava nábytku z CDR L. Hrádok do CDR K. Lehota | 70,00 vrátane DPH |
315/10/19 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 7.11.2019 | |
2252019 | Milan Čerňanský Belanská 574/60 033 01 Liptovský Hrádok |
36993018 | Preprava nábytku z CDR L. Hrádok do CDR K. Lehota | 100,00 vrátane DPH |
160/05/19 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | 9.7.2019 | |
5782019 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Evidenčné práce a dokumentácia v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., BOZP | 1500,00 vrátane DPH |
384/12/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
3852019 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Služby BOZP a PO za obdobie 07-09/2019 | 200,00 vrátane DPH |
26/01/19 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
2892019 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Služby PO a BOZP za 04-06/2019 | 200,00 vrátane DPH |
26/01/19 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 7.8.2019 | |
2562019 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Aktualizácia dokumentácie z BOZP a PO | 100,00 vrátane DPH |
26/01/19 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | 11.7.2019 | |
1342019 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31, Lipt. Mikuláš |
04097853 | Služby PO a BOZP za 01-03/2019 | 200,00 vrátane DPH |
26/01/19 | 05.04.2019 | 10.04.2019 | 16.4.2019 | |
1622019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota | 48,00 vrátane DPH |
119/04/19 | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1182019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota | 48,00 vrátane DPH |
103/03/19 | 26.02.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
0812019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz nábytku na trase KL - Dúbrava - LH - KL | 84,00 vrátane DPH |
83/02/19 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 19.3.2019 | |
0672019 | Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o. Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek na trase K.Lehota - K.Lehota CDR | 48,00 vrátane DPH |
63/02/19 | 19.02.2019 | 22.02.2019 | 28.2.2019 | |
3722019 | Miroslav Lipták-ML Trans, s.r.o. Kráľová Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek do CDR Kráľová Lehota | 48,00 vrátane DPH |
275/09/19 | 19.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
2802019 | MK ELMONT, s.r.o. Hlavná 124 Podtureň |
50953109 | Elektromontážne práce | 144,00 vrátane DPH |
179/06/19 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 7.8.2019 | |
2062019 | ML Trans, s.r.o.Miroslav Lipták Kráľova Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek z firmy Ekopellets Slovakia Kráľova Lehota. | 48,- vrátane DPH |
129/04/19 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 27.5.2019 | |
5772019 | MR INVEST, s.r.o. Pod Slivkou 519/8 |
48314889 | Oprava a výmena dažďových žľabov a zvodov na pracovisku CDR L. Trnovec | 1904,08 vrátane DPH |
360/11/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
4602019 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychoterapia a psychologické vyšetrenia detí CDR L. Hrádok za obdobie 11/2019 | 100,00 vrátane DPH |
251/08/19,256/08/19,237/08/19,282/09/19,264/09/19 | 05.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
3662019 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychodiagnostické vyšetrenie detí CDR LH dňa 13.9.2019. | 100,00 vrátane DPH |
272/09/19, 264/09/19, 256/08/19,251/08/19,282/09/19 | 16.09.2019 | 04.10.2019 | 15.10.2019 | |
2692019 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychoterapia detí | 100,00 vrátane DPH |
01/01/19, 09/01/19, 16/01/19, 21/01/19, 37/01/19,101/03/19 | 27.06.2019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 | |
2082019 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychoterapia detí | 100 vrátane DPH |
16/01/19, 21/01/19, 09/01/19, 37/01/19, 01/01/19 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 19.6.2019 | |
1822019 | MUDr. Z. Karimová, prakt.lekár pre deti a dorast Poliklinika Liptovský Hrádok |
35660619 | Výpisy zo zdravotnej dokumentácie pre deti CDR. | 24,- vrátane DPH |
126/04/19 | 07.05.2019 | 24.05.2019 | 13.6.2019 | |
1042019 | MUDr.Martin Naď,s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychoterapia detí | 100,00 vrátane DPH |
01/01/19,37/01/19,16/01/19,09/01/19 | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
0162019 | MUDr.Martin Naď,s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychoterapia detí | 100,00 vrátane DPH |
01/01/19,37/01/19,16/01/19,09/01/19 | 16.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
5052019 | NAY, a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Nákup prevádzk. strojov - automatická práčka, sporák, digestor | 765,90 vrátane DPH |
358/11/19 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |