Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4190324 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 124,86 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190322 | Ing.Peter Struhár J.Šimka 4708/9,Martin |
41527798 | Rekondičné tréningy | 260,00 bez DPH |
140/2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190321 | O.Z. Fantázia detí Mliekárenská 10,Bratislava |
50073028 | Zimný tábor | 171,00 bez DPH |
145/2019 | 6.11.2019 | 06.12.2019 | 7.2.2020 | |
4190320 | O.Z. Fantázia detí Mliekárenská 10,Bratislava |
50073028 | Zimný tábor detí | 171,00 bez DPH |
145/2019 | 6.11.2019 | 06.12.2019 | 7.2.2020 | |
4190319 | OZ Fantázia detí Mliekárenská 10,Bratislava |
50073028 | Zimný tábor detí | 342,00 bez DPH |
145/2019 | 6.11.2019 | 06.12.2019 | 7.2.2020 | |
4190318 | DEMRO 29.augusta 11 |
17852188 | Kancelárske potreby | 43,65 vrátane DPH |
71/2019 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190317 | Spoj.škola internátna Českosl.armády 183/1 Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00 bez DPH |
sk.008 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190316 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183/1, Kremnica |
51958767 | Strava žiaka | 34,89 bez DPH |
sk.008 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190315 | Spojená škola internátna Českoslov.armády 183,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00 bez DPH |
sk.008 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190314 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava žiaka | 28,89 bez DPH |
sk.008/2019 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190313 | Špeciálna základná škola Kúpeľna 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava dieťaťa | 64,23 bez DPH |
sk.012/2019 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190312 | Allianz slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190311 | AUTO IMPEX Vlčie hrdlo 88,Bratislava |
173229477 | Dotiahnutie nepojazdného auta | 165,04 bez DPH |
122/2019 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190310 | ContiTrade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336656 | Prezutie auta | 51,49 vrátane DPH |
121/2019 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190309 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190308 | ContiTrade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 29,54 vrátane DPH |
118/2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190307 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 27,35 vrátane DPH |
119/2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190306 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis auta | 257,96 vrátane DPH |
120/2019 | 4190306 | 08.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190305 | Wiliman s.r.o. SNP 1426/5 |
46018816 | Výmena okien | 14 039,98 vrátane DPH |
117/2019 | 28.10.2019 | 15.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190304 | Wiliman s.r.o. SNP 1426/5,Považská Bystrica |
46018816 | Dodávka okien | 1 840,00 vrátane DPH |
113/2019 | 28.10.2019 | 21.11.2019 | 31.1.2020 | |
4190303 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | Pobyt detí -futbal | 216,00 bez DPH |
114/2019 | 28.10.2019 | 30.0102019 | 31.1.2020 | |
4190302 | SOŠ Pedagogická SNP 509,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy žiačky | 33,18 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190301 | Ľuboš Dudáš- SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Strojové čistenie podláh | 340,00 bez DPH |
111/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190300 | SOŠ Obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 14,60 bez DPH |
sk.008 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190299 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 174,34 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190298 | Bramapo s.r.o. A.Pietra 33,Martin |
36776785 | Koberce | 266,90 vrátane DPH |
115/2019 | 25.102019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190297 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 20,90 bez DPH |
sk.013 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190296 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava dieťaťa | 19,80 bez DPH |
sk.013 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
4190295 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Účasť na vzdelávaní | 68,00 bez DPH |
116/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190294 | Špeciálna základná škola Kúpelná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava za mesiac 10/2019 | 60,55 bez DPH |
sk.012 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190293 | Osobný údaj .sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555-1 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190292 | Zdravotka -PZS Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190291 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36427985 | Seminár Zákonník práce | 120,00 vrátane DPH |
110/2019 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190290 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Zmluvné poistenie Nissan Note | 108,69 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 20.9.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190289 | bez DPH |
29.1.2020 | |||||||
4190288 | Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 600,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190287 | Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 100,00 bez DPH |
108/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190286 | Abel - Computer A.Hlinku 6, Čadca |
31634788 | Toner do tlačiarne | 44,40 vrátane DPH |
112/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190285 | Emíla Uhlárová-LENKA Velvarská 35,Bojnice |
32952856 | Rovnošata na prax | 37,44 vrátane DPH |
107/2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 29.1.2020 |