Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4190203 | ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Kazety EPSON | 71,75 bez DPH |
76/2019 | 12.7.2019 | 15.07.2019 | 6.11.2019 | |
4190202 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001sk | 11.7.2019 | 15.07.2019 | 6.11.2019 | |
4190201 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Kazety do tlačiarni | 266,60 bez DPH |
74/2019 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 6.11.2019 | |
4190200 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 528,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.19092017 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190199 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666,Klenovec |
33537241 | Preprava detí | 300,00 vrátane DPH |
132/2019 | 10.7.2019 | 19.07.2017 | 9.10.2019 | |
4190198 | Orange a.s. Metodova8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 187,53 vrátane DPH |
Dodatok č.2/2016 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190197 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 257,63 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190196 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190195 | BOZIPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190194 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie detí | 22,00 bez DPH |
010sk | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190193 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava detí | 55,92 bez DPH |
010sk. | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190192 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Údržba motorového vozidla OCTAVIA | 1 364,36 vrátane DPH |
73/2019 | 1.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190191 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Športové hry | 900,00 bez DPH |
77/2019 | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190190 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Poplatok za odber vody | 595,36 vrátane DPH |
Dodatok č.1 č.200618544 | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190189 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190188 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa | 32,22 bez DPH |
001sk. | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190187 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 146,55 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 17.6.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190186 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Administrácia stránky | 14,28 bez DPH |
72/2019 | 6.6.2019 | 14.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190185 | DEMRO - Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 15,13 bez DPH |
71/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2018 | 9.10.2019 | |
4190184 | Wachumba P.Mudroňa,Martin |
45284601 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
38/2019 | 27.6.2019 | 01.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190183 | Abel-Computer A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Toner do tlačiarne | 36,00 bez DPH |
70/2019 | 25.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
4191082 | Johnson Controls Pribinova 19,Bratislava |
31363695 | Servisné práce a údržba | 275,90 bez DPH |
69/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190181 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Účasť na vdelávaní | 68,00 bez DPH |
68/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190180 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná,Vrútky |
42434271 | Účasť na vzdelávaní | 68,00 bez DPH |
67/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190179 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava v MŠ | 6,72 bez DPH |
006sk. | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190178 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 3.sk. | 38,15 bez DPH |
006sk. | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190177 | Obec Necpaly Necpaly168 |
00316814 | Strava detí 2.sk. | 76,30 bez DPH |
005sk | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
4190176 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava 1.sk. | 34,88 bez DPH |
004sk | 20.6.2019 | 26.6..2019 | 8.10.2019 | |
4190175 | Obec Necpaly Nepaly 168 |
00316814 | Strava 1.sk. | 37,06 bez DPH |
004sk. | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
4190174 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2.sk. | 81,75 bez DPH |
005sk. | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
4190173 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 3.sk. | 35,97 bez DPH |
006sk | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
4190171 | GGFS Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 344,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.6.2019 | 26.06.2019 | 8.10.2019 | |
4190172 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiaka | 23,00 bez DPH |
001sk | 14.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
4190170 | SOŠ pedagogická SNP 509,Turčianske Teplice |
00162817 | Stravné za 6/2019 | 24,80 bez DPH |
Zluva o poskytovaní stravovacích služieb | 13.6.2019 | 24.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190169 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné | 117,97 vrátane DPH |
66/2019 | 7.6.2019 | 17.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190168 | Obec Belá ŠJ Belá-Dulice 86 |
00316563 | Strava za deti | 222,00 bez DPH |
002 sk. | 11.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190167 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 272,92 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190166 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 680,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190165 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
11/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190164 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 |