Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4190099 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 109,31 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
4190247 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 175,34 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 21.1.2020 | |
4190382 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Odber vody | 528,50 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190375 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 174,05 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190326 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 174,82 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190279 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 179,22 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
4190280 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
4190198 | Orange a.s. Metodova8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 187,53 vrátane DPH |
Dodatok č.2/2016 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190232 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 437,78 vrátane DPH |
Dodatok zmluvy č.2/2016 | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 21.1.2020 | |
4190396 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00000678 | Kompletné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190312 | Allianz slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190290 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Zmluvné poistenie Nissan Note | 108,69 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 20.9.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190187 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 146,55 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 17.6.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190119 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie OCTAVIA | 297,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
4190076 | Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7,Košice |
00151700 | Poistenie budov | 146,55 EUR bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 19.3.2019 | 09.04.2019 | 14.6.2019 | |
4190043 | Allianz Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie MT 981CP | 733,82 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 21.2.2019 | 14.03.2019 | 6.5.2019 | |
4190141 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Povinné zmluvné poistenie RENAULT TRAFIC | 140,43 bez DPH |
Poistná zmluva číslo 9970047894 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
4190342 | Allianz Slovenská poisťovna Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Povinné zmluvné poistenie | 23,63 bez DPH |
Poistná zmluvač.9970047894 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 17.2.2020 | |
4190386 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 815,51 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190334 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 461,83 vrátane DPH |
Príloha č.3. k Rámcovej dohode | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190235 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 2047,33 bez DPH |
Príloha č.6 č.8669/2019-M | 12.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
4190275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 847,69 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
4190374 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 599,29 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 124,86 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190250 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava | 2 932,36 bez DPH |
Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 10.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
4190036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Zvolen |
36597007 | Dodávka elektriny | 819,72 vrátane DPH |
Rám.dohoda 02102017 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
4190062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 823,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.02102017 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
4190033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El.stravovacie poukážky | 3424,00 bez DPH |
Rámcová zml.1/2016 | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
4190171 | GGFS Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 344,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.6.2019 | 26.06.2019 | 8.10.2019 | |
4190135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 608,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
4190109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické strav,poukážky | 3 444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
4190067 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 876,60 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
4190010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 612,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
4190328 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 296,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.109/Vp | 11.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190288 | Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 600,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190138 | BCF - s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 525,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
4190102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 647,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
4190166 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 680,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1 150,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017 | 14.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
4190002 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 696,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP/2017E | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 |